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Producto

Solucoes_espanhol
SolucaoTOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Linhas_totvs_espanhol
LinhaLínea Protheus

Segmento:

Segmentos_totvs_espanhol
SegmentoBackoffice

Módulo:SIGAFIN - Financiero 
Función:
Rutina (s)Nombre TécnicoFecha
FINA086Anulación de Orden de Pago1825/1606/2024
FINA085AOrden de Pago18/06/2024
País:México
Ticket:N/A
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMINA-22956

...

Totvs custom tabs box
tabsPre-condiciones, Procedimiento
idspaso1,paso2
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapaso1
  1. Realizar un respaldo del repositorio (archivo .rpo)
  2. Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-22956.
  3. Validar que las rutinas actualizadas coincidan con las indicadas en la sección 01. Datos Generales del presente Documento Técnico.
  4. Disponer del archivo XML del Complemento de Recepción de Pago proporcionado por el Proveedor.
  5. Contar con las Facturas de Entrada correspondientes al Complemento.
  6. Realizar la Orden de Pago de las cuotas correspondientes a los pagos realizados en el Complemento.
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso2
  • Asociar una Orden de Pago con el Complemento de Recepción de Pago por medio del archivo XML.

    Acceder al módulo Financiero (SIGAFIN) , menú Actualizaciones | Cuentas por Pagar | Anular Ord. Pago (FINA086)

    • Seleccionar a Orden de Pago correspondiente. Ir al menú “Otras acciones” y seleccionar la opción “Asociar XML”.



    •  En la siguiente pantalla, dar clic en el botón “Buscar Archivo” y seleccionar el archivo XML del Complemento de Recepción de Pago correspondiente a la Orden de Pago.

       


    • Dar clic en el botón “Salvar”.
      Será cargada la información del Folio Fiscal, Fecha de Timbrado y los documentos relacionados al Complemento de Recepción de Pago.

    • Dar clic en el botón “Confirmar” para copiar los archivos (XML y PDF) a la carpeta indicada en el parámetro MV_XMLPAGO y generar la relación con la Orden de Pago mediante los campos Folio Fiscal (EK_UUID), Fecha Timbre (EK_FECTIMC) y Archivo XML (EK_XMLCP).



    • Revisar los archivos creados en la carpeta del servidor.
      Los archivos son renombrados con la siguiente nomenclatura:
      OP_NúmeroOP_RFCReceptor. XML o .PDF

    • Revisar la tabla de Órdenes de Pago (SEK) y comprobar que los campos han sido almacenados correctamente:

      • Folio Fiscal (EK_UUID) : Folio Fiscal del Complemento de Recepción de Pago.

      • Fecha Timbre(EK_FECTIMC) : Fecha timbrado del Complemento de Recepción de pago.

      • Archivo XML(EK_XMLCP) : Ruta donde son almacenados los archivos XML y PDF del Complemento de Recepción de Pago.




  • Revertir la asociación de la Orden de Pago con el XML del Complemento de Recepción de Pago.

    Acceder al módulo Financiero (SIGAFIN) , menú Actualizaciones | Cuentas por Pagar | Anular Ord. Pago (Fina086)

    • Seleccionar una Orden de Pago, ir al menú “Otras acciones” y seleccionar la opción “Revertir XML”.


    • Será mostrado un mensaje de confirmación indicando lo siguiente:



    • Confirmar el mensaje.
    • El sistema notificará con un mensaje la reversión de la asociación de la Orden de Pago con el Complemento de Pago.



    • Revisar que los archivos relacionados con la Orden de Pago hayan sido borrados de la carpeta del servidor.
    • Revisar la tabla de Órdenes de Pago (SEK) y comprobar que la información relacionada al Complemento de Pago haya sido borrada de los campos Folio Fiscal (EK_UUID), Fecha Timbre (EK_FECTIMC) y Archivo XML (EK_XMLCP).


  • Cancelar una Orden de Pago asociada a un Complemento de Recepción de Pago (XML).

    Acceder al módulo Financiero (SIGAFIN) , menú Actualizaciones | Cuentas por Pagar | Anular Ord. Pago (Fina086)

    • Seleccionar una Orden de Pago que cuente con relación XML y dar clic en el botón “Confirmar”.
    • Será mostrado un mensaje de confirmación indicando lo siguiente:



      Si se confirma, la Orden de Pago será cancelada y la información relacionada al Complemento será borrada (archivos XML y PDF e información de los campos Folio Fiscal (EK_UUID), Fecha Timbre (EK_FECTIMC) y Archivo XML (EK_XMLCP)), si se rechaza, no se realizará ninguna acción.

    • Confirmar la anulación.



    • La Orden de Pago cambia de estatus a “Orden de Pago Anulada”.

    • Revisar que los archivos relacionados a la Orden de Pago hayan sido borrados de la carpeta del servidor.

    • Revisar la tabla de Órdenes de Pago (SEK) y comprobar que la información relacionada al Complemento de Pago haya sido borrada de los campos Folio Fiscal (EK_UUID), Fecha Timbre (EK_FECTIMC) y Archivo XML (EK_XMLCP).


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Retorno:

  • N/A

Ejemplo 

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#Include 'Protheus.ch'


User Function F086GRCP()

    Local aArea:= SEK->(GetArea())


   IF AllTrim(SEK->EK_TIPO) == "TF" .AND. SEK->EK_LA =="S"

     F086ACTCT2()

   EndIf


   SEK->(RestArea(aArea))

Return


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Titulo¡IMPORTANTE!

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