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Quando um PDV efetua uma venda com a data diferente da data atual, os documentos ficam dias parados na tesouraria aguardando serem ajustados para a data que de fato aconteceu a venda. O objetivo deste projeto é adicionar a funcionalidade de ajuste na data de movimentação das vendas registradas no PDV por meio do |
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monitor de PDVs. Essa capacidade permitirá |
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os gerentes de loja corrigir possíveis erros |
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nos documentos, retroceder ou avançar os movimentos desejados. |
Para utilizar esse procedimento é necessário configurar os parâmetros abaixo:
Monitor > Cadastros > Usuários e Grupos > Permissões
1) Monitor > Configurações > Configurações do Monitor > Exportações > Exportar Movimento > Data de corte para exportação
Monitor > Configurações > Configurações do Monitor > Exportações > Exportar Movimento > Limite em dias para exportação
Ter acesso ao Monitor
Ter acesso ao MonitorPlus
Acesse o Monitor, clique no menu Cadastros, clique na aplicação Usuários e Grupos, em seguida clique em Permissões.
Utilize os filtros tipo e pesquisa para identificar o usuário desejado.
Imagem 1 - Tela Permissões do Usuário
Na aba ACRUXMONITOR selecione o método Alterar data de movimento, ative a empresa e clique no botão Salvar.
Imagem 2 - Tela Permissões do Usuário
Acesse o Monitor, clique no menu Configurações, clique na aplicação Configurações de AcruxMonitor, em seguida clique em Exportação\Exportar movimento\Data de corte exportação.
No parâmetro abaixo é definido a Nesse parâmetro é definido data de corte de segurança de exportação, movimentos inferiores a data configurada não serão emitidos. Após selecionar a data na empresa desejada, clique em "Salvar".
imagem 1 Imagem 3 - Configuração MonitorData de corte exportação.
Acesse o Monitor, clique no menu Configurações, clique na aplicação Configurações de AcruxMonitor, em seguida clique em Exportação\Exportar movimento\2) Configurações > Configurações do Monitor > Exportações > Exportar Movimento > Limite em dias para exportação exportação.
No parâmetro abaixo é definido o limite em dias para exportação do documento. Exemplo, se configurado 90 dias e o documento está divergente maior que 90 dias, não será emitido no ERPPara o documento ser emitido ao ERP precisa ter no máximo um dia de divergência por exemplo. Caso tenha mais dias que o configurado, não irá ser emitido. Após configurar quantidade de dias na empresa desejada, clique em "Salvar".
imagem 2 Imagem 4 - Configuração Monitor
3) Ativar permissão do usuário
No Monitor, acesse o caminho:
Monitor > Cadastros > Usuários e Grupos > Permissões.
imagem 3 - Menu Cadastros
Ativar permissão do usuário
Dica: Digite o código do usuário. Se preferir utilize os filtros "tipo" e "pesquisa".
imagem 4 - Menu Permissões
Ativar permissão do usuário
Dica: Selecione a função "alterar data de movimento" e ative a empresa desejada.
imagem 5 - Menu Permissões
Salvar permissão
Dica: Clique no ícone "salvar".
imagem 6 - Salvar
Limite em dias para exportação.
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Depois, envie os comandos para o PDV Enviar Comandos para o PDV. |
Com os parâmetros configurados, acesse MonitorPlus\Configurações\Dica: Após realizar o login no MonitorPlus, acesse: Configurações > Alterar data de movimento.
imagem 7 Imagem 5 - Menu MonitorPlus configurações
Dica: Ao abrir a tela inicial, teremos os documentos não exportados com data de movimento divergente da data de inclusão, separados por duas cores:
Dessa forma o usuário terá maior controle de suas movimentações para que consiga ajustar de forma clara e objetiva.
Obs: Na tela é possível filtrar por período de movimentação (Data inicial e final), numero depois utilizar os filtros dinâmicos (Número da loja, numero Número do PDV , numero do documento e modelo de nota fiscal (NFCe, SATe Número do Documento).
imagem 8 Imagem 6 - Tela data de movimentomovimento
Utilize o filtro para buscar o período de movimentação desejado, e para uma maior precisão preencha os filtros dinâmicos como Número Loja, Número PDV, Número Documento. Conforme o usuário digita essas informações, os dados serão filtrados na tela.
Dica: Selecione os documentos desejados para alterar a data de movimento e clique no botão abaixo "inferior do lado direito Alterar Movimentação".
Obs: É possível selecionar todos os documentos de uma vez. Basta clicar no primeiro quadrado na seleção de documentos.
Imagem 7 imagem 9 - Tela data de movimento
Dica: Na tela seguinte será mostrado os documentos que foram selecionados anteriormente. Insira no campo Nova Data de Movimento a nova data desejada e clique no botão "Salvar Nova Data".
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Para que o procedimento seja realizado corretamente, a nova data e hora de movimento precisa ser menor ou igual a data hora inclusão (coluna em amarelo). Dessa forma o sistema deleta os documentos do ERP, altera a data do documento e faz uma nova emissão ao ERP com a nova data e hora de movimento. |
Imagem 8 imagem 10 - Tela salvar nova data
Dica: Ao clicar no botão "Salvar Nova Data", uma mensagem será exibida para que o usuário tenha ciência que estará alterando a data e hora emissão do documento.
com as seguintes informações:
Imagem 9 imagem 11 - Mensagem seleção de documentos
Dica: Ao clicar no botão "Salvar Nova Data", uma mensagem será exibida para que o usuário tenha ciência de que esse processo é de extrema responsabilidade.
imagem 12 Imagem 10 - Mensagem alterar data de movimento
Dica: Após a alteração, os documentos que foram alterados não ficam mais na lista de não exportado. terão a data de movimento alterada e serão exportados novamente ao ERP. No menu acima temos a opção de verificar as alterações dos últimos 7 dias.
o botão Últimas Alterações, para visualizar as últimas alterações realizadas nos movimentos.
Imagem 11 imagem 13 - Tela data de movimento
Dica: Na tela de últimas atualizações, é possível conferir os documentos alterados pelos seguintes dados : (nome e código de usuário, número da loja, número do checkout, número do documento, data de movimento anterior e atual, chave da nota fiscal anterior e atual).
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A chave anterior e atual só é exibida para documentos NFCe. Para documentos SAT, o próprio aparelho SAT gera a nova chave quando o documento for reintegrado. |
Imagem 12 imagem 14 - Tela últimas atualizações
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Após esse procedimento é necessário acessar o Painel DF-e para gerar um novo XML e reenviar o documento. Para mais informações acesse Atualização e Reenvio da Nota no Painel DF-e |
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Principais Campos e Parâmetros
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