01. DATOS GENERALES
Línea de producto: | |
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Segmento: | Servicios - Mercado Internacional. |
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Módulo: | SIGAFIN - Financiero. |
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Función: | Rutina(s) | Nombre Técnico | Fecha |
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FINA087A | Cobros Diversos. | 23/06/2020 | FISA815 | Generación Complemento de Recepción de Pago. | 2326/1606/2020 |
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Issue (asociado): | DMINA-9365 (DMINA-9401 | DMINA-9588) |
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Pacote: | 007567 |
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Versión: | 12.1.17 | 12.1.23 | 12.1.25 | 12.1.27o Superiores. |
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02. SITUACIÓN/REQUISITO
En la rutina Cobros Diversos (FINA087A), se solicita la creación de un parámetro para habilitar o deshabilitar el cálculo automático de valores en la sección "Monedas" de la ventana "Valores de la baja" al aplicar Descuentos, Multas e Intereses a un título seleccionado.
03. SOLUCIÓN
- En la función FAPagtoAtu() de la rutina Cobros Diversos (FINA087A), se agrega el uso del parámetro MV_PGOAUTR; el cual se utiliza para para habilitar o deshabilitar el cálculo automático de valores en la sección "Monedas" de la ventana "Valores de la baja" al aplicar Descuentos, Multas e Intereses a un título seleccionado.
- En la función fGetDocs() de la rutina Generación Complemento de Recepción de Pago (FISA815), se agrega tratamiento para encontrar el valor por título y no por parcialidad.
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Totvs custom tabs box |
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tabs | Pre-condiciones, Pasos, Paso 03, Paso 04 |
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ids | Pre-condiciones,Pasos |
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Totvs custom tabs box items |
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default | yes |
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referencia | Pre-condiciones |
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| - Realicé un respaldo del repositorio (RPO).
- Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-9365.
- Validar que la rutinas incluidas en el parche, coincidan con las mencionadas en la sección "Función" del encabezado del presente Documento Técnico, así como las fechas.
- Realizar las configuraciones mencionadas en la sección 04. DICCIONARIO DE DATOS.
- Configurar el parámetro MV_PGOAUTR con el valor ".T." (sin comillas).
- Crear una Factura de Venta en Moneda 1 con un valor bruto de "136,368.63", la cual debe encontrarse timbrada.
- Parcialidades Tres parcialidades de "45,456.21".
- Informar Tasa del día para la moneda "dólar", con un valor de "19.81".
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Totvs custom tabs box items |
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| - Ingresar a la rutina Cobros Diversos, ubicada en "SIGAFIN - Actualizaciones | Cuentas por Cobrar | Cobros Diversos".
- Informar los parámetros solicitados.
- Informar el encabezado del Recibo.
- El cliente informado, debe corresponder al utilizado en el documento a cobrar.
- Seleccionar la forma de cobro e informar el valor por cobrar.
- Tipo Valor (EL_TIPODOC) = EF - En Efectivo.
- Prefijo (EL_PREFIXO) = "EF".
- Número (EL_NUMERO) = "REC00000000000000101".
- Moneda (EL_MOEDA) = "2".
- Valor (EL_VALOR) = "2,294.61".
- El valor se calcula utilizando "Valor del título entre la tasa del recibo (la cual fue tomada de la tasa del día)".
- 45,456.21 ÷ 19.81 = 2,294.6092
- El resultado anterior se redondeará a: 2,294.61
- Seleccionar el cliente Cliente para el cual se realizará el cobro.
- Seleccionar el título Título a cobrar.
- En la ventana mostrada (Valores de la baja):
- Se visualizan los siguientes valores:
- Borrar el valor en la Moneda 1 (PESO), quedando en "0.00".
- Informar el valor en la Moneda 2 (DÓLAR), quedando en "2,294.61".
- Observar que el campo "Valor por bajar" es mayor al campo "= por cobrar" por un centavo (0.01).
- Para realizar el cuadre de los valores mencionados anteriormente; y conseguir un proceso de cobro correcto, se procede a informar en el campo "+ Multas" el valor 0.01.
- Observar que se realizan las siguientes actualizaciones:
- Observar que el sistema actualizará el campo "= por cobrar" con el valor 45,456.21 + 0.01 (Multa)
- El campo correspondiente a la Moneda 1 (PESO) se actualiza.
- Borrar el valor en la Moneda 1 (PESO), quedando en "0.00".
- Informan nuevamente el valor de la Moneda 2 (DÓLAR):
- Dar clic en el botón "Ok" y validar que no se muestre un mensaje que indique diferencia entre los valores por cobrar y bajar.
- Validar que el título haya quedado seleccionado y el "Saldo" correspondiente a la moneda utilizada, se encuentre en "0.00".
- En la ventana Recibo (Resumen):
- Seleccionar la moneda "Dólar", en el campo "Valores en".
- Validar que el campo "Saldo" se encuentra en "0.00".
- Dar clic en "Avanzar" o "Confirmar".
- Validar que no es solicitada la confirmación para la generación de un título de tipo "RA".
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04. DICCIONARIO DE DATOS
Al implementar la solución del presente issue, se recomienda realizar la siguiente modificación al diccionario de datos:
- Ingresar al Configurador (SIGACFG) con acceso exclusivo.
Crear el parámetro MV_PGOAUTR, como se describe a continuación:
Parámetro | MV_PGOAUTR |
Tipo | Lógico |
Descripción | Parámetro utilizado para habilitar Habilita/deshabilita cálculo automático de Monedas en la ventana Valores de Baja de Cobros Diversos: .T. = Habilita / .F. = Deshabilita. |
Contenido default | .F. |
HTML |
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