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ISENTAR ICMS DAS BONIFICAÇÕES INTERESTADUAIS
Linha de Produto/Segmento: | PC Sistemas / Distribuição e Logística |
Módulo: | 5 - Processamento |
Implementação: | Criada opção Isenta ICMS das bonificações T(V5) interestaduais e o campo Situação Tributária das bonificações interestaduais na rotina 514 - Cadastrar Tipo de Tributação aba Opções ICMS, caixa Não calcular ICMS nas bonificações estaduais e interestaduais. Estes campos possibilitam a emissão de ICMS isento para bonificação Interestadual em atendimento a legislação vigente. Para mais informações acesse o DT Isentar ICMS Das Bonificações Interestaduais. |
Versão: | 29.02 |
CADASTRAR CÓDIGO DO TIPO DE SERVIÇO NA ROTINA 363
Linha de Produto/Segmento: | PC Sistemas / Distribuição e Logística |
Módulo: | 14 -Faturamento |
Implementação: | Criado campo Código do Serviço na rotina 1446 - Gerar Nota Fiscal Prestação de Serviço, tela Item. Este campo permite ao usuário/operador informar o código do serviço prestado conforme a Lista de Serviços - LC 116/2003 , conforme determina a legislação vigente. Para mais informações acesse o DT Cadastrar Código do Tipo de Serviço na Rotina 1446. |
Versão: | 29.02 |
CADASTRO DE NOVOS TIPOS DE COMISSÕES NA ROTINA 363
Linha de Produto/Segmento: | PC Sistemas / Distribuição e Logística |
Módulo: | 3 - Venda |
Implementação: | Criados novos tipos de comissões, em uma única rotina para cadastro. Estes novos tipos são criados na rotina 363 - Cadastro de Comissão Progressiva Por Região. Para mais informações acesse o DT Cadastro de Novos Tipos de Comissões Na Rotina 363. |
Versão: | 29.02 |
ROTINA 1419 E ROTINA 1436 TRIBUTAR ALÍQUOTAS COMO VENDA
Linha de Produto/Segmento: | PC Sistemas / Distribuição e Logística |
Módulo: | 5 - Processamento |
Implementação: | Criados os parâmetros 4172 - Rotina 1436 Tributar (Alíquota) com Venda e 4173 - Rotina 1419 Tributar (Alíquota) com Venda. Caso estejam marcados como Sim, as rotinas 1419 - Gerar Nota Fiscal Transf. Para Filial Virtual e 1436 - Gerar Nota Fiscal Transf. Para Depósitos irão calcular ST, ICMS e buscar CFOP/CST como se fosse uma venda em atendimento a legislação vigente. Para mais informações acesse o DT Rotinas 1419 e 1439 Tributar (Alíquotas) Como Venda. |
Versão: | 29.02 |
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GERAR DIFERIMENTO PARA PRODUTOR RURAL
Linha de Produto/Segmento: | PC Sistemas / Distribuição e Logística |
Módulo: | 5 - Processamento |
Implementação: | Criada opção Calcular Diferimento para Produtor Rural, na rotina 514 - Cadastrar Tipo de Tributação, aba Venda, caixa Diversos. Caso esta opção esteja marcada são validados os dados do cliente no cadastro de cliente na rotina 302 - Cadastrar Cliente, Tipo Empresa = Produtor Rural e Inscrição Estadual = Isento, e desta forma é gerado diferimento no processo de vendas e assumido o CST de diferimento para o produto em atendimento a legislação vigente. Para mais informações acesse o |
Versão: | 29.02 |
NÃO APLICAR DIFERIMENTO ICMS PARA SIMPLES NACIONAL
Linha de Produto/Segmento: | PC Sistemas / Distribuição e Logística |
Módulo: | 5 - Processamento |
Implementação: | Criado campo Não Calcular Diferimento para Simples Nacional na rotina 514 - Cadastrar Tipo de Tributação, aba Venda, caixa Diversos. Caso a opção Não Calcular Diferimento para Simples Nacional seja marcada não é aplicado percentual de ICMS Diferido quando o Destinatário estiver cadastrado como Tipo Empresa = Simples Nacional na rotina 302 - Cadastrar Cliente, e atendimento a legislação vigente. |
3 - Venda
Para mais informações acesse o DT Não Aplicar Diferimento ICMS Para Simples Nacional.. | |
Versão: | 29.02 |
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TRIBUTAR POR ENDEREÇO DE ENTREGA VALIDANDO CFOP DO CLIENTE
Linha de Produto/Segmento: | PC Sistemas / Distribuição e Logística |
Módulo: | 3 - Vendas |
Implementação: | Alterada rotina 316 - Digitar Pedido de Venda para validar o parâmetro 3922 - Utiliza Tributação Por Endereço de Entrega da rotina 132 esteja marcado como Sim, no momento da digitação no pedido é solicitado ao usuário que seja informado o endereço de entrega para validação do CFOP do endereço de entrega preenchido (se Estadual ou Interestadual). Para mais informações acesse o DT Tributar Por Endereço de Entrega Validando CFOP do Cliente. |
Versão: | 29.02 |
VALIDAR TIPO DE VENDA WEB E MIX DE PRODUTOS NA ROTINA 3320
Linha de Produto/Segmento: | PC Sistemas / Distribuição e Logística |
Módulo: | 33 - Vendas Avançado |
Implementação: | Disponibilizada opção de gerar brinde para pedido Web. Acrescentada opção de Mix nos tipos de validação da rotina 3320 - Cadastrar Brinde Express. Para mais informações acesse o DT Validar Tipo de Venda Web e Mix de Produtos na Rotina 3320. |
Versão: | 29.02 |
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INFORMAÇÕES FINANCEIRAS NA ROTINA 336
Linha de Produto/Segmento: | PC Sistemas / Distribuição e Logística |
Módulo: | 3 - Venda |
Implementação: | A fim de facilitar a análise para liberação do pedido de venda, foram incluídas mais informações financeiras do cliente na rotina 336 - Alterar Pedido de Venda. Também, é disponibilizado um filtro dos pedidos que já foram liberados pelo departamento financeiro. Para mais informações acesse o DT Informações Financeiras Na Rotina 336. |
Versão: | 29.02 |
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ROTINA APURAR VERBAS DO TIPO REBAIXA DE CMV
Linha de Produto/Segmento: | PC Sistemas / Distribuição e Logística |
Módulo: | 3 - Venda / 5 - Processamento / 33 - Vendas Avançado |
Implementação: | Agora, ao cadastrar políticas de desconto e bonificações nas rotinas: 301 - Autorizar Preço de Venda, 561 - Cadastrar Política de Desconto, 3306 - Cadastrar Campanha de Desconto, 3307 - Cadastrar Cesta Básica, 357 - Cadastrar Política de Preço Fixo e 3320 - Cadastrar Brinde Express com percentual de participação da indústria (% Custeado Fornecedor > 0), é exigido um número de contrato de verba disponível para aplicação automática no CMV da venda com o valor custeado pela indústria, sendo exibido os valores de resultado Com e Sem o impacto do investimento. Para mais informações acesse o DT Apurar Verbas do Tipo Rebaixa de CMV. |
Versão: | 29.02 |
ROTINA 1419 TRIBUTAR CONFORME CLIENTE SUFRAMA
Linha de Produto/Segmento: | PC Sistemas / Distribuição e Logística |
Módulo: | 14 - Faturamento |
Implementação: | As rotinas 1419 - Gerar Nota Fiscal de Transferência Para Filial Virtual e 1423 - Devolução de Transferência Filial Virtual passam consultar se o cliente da Filial de Destino é Suframado, sendo necessário verificar e tributar como Suframado, assim como o TV10 - Transferência já faz. Para mais informações acesse o DT Rotina 1419 Tributar Conforme Cliente Suframa... |
Versão: | 29.02 |
ENTRADA PARA CONSERTO SEM GARANTIA
Linha de Produto/Segmento: | PC Sistemas / Distribuição e Logística |
Módulo: | 13 - Recebimento Mercadoria |
Implementação: | Ao realizar operação de devolução de mercadoria para conserto fora da garantia, não há incidência de impostos conforme determina legislação vigente. Para mais informações acesse o DT Entrada Para Conserto Sem Garantia |
Versão: | 29.02 |
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PERMITIR VENDER PRODUTOS SEM DISTRIBUIÇÃO
Linha de Produto/Segmento: | PC Sistemas / Distribuição e Logística |
Módulo: | 3 - Venda / 5 - Processamento |
Implementação: | Criado campo Permitir Vender Produtos Sem Distribuição na rotina 517 - Cadastrar RCA. Caso este campo esteja marcado as rotinas de vendas permitem que o RCA venda produtos da distribuição selecionada, e também produtos que Não tenham Distribuição vinculada no cadastro de produto na rotina 203 - Cadastrar Produto. Para mais informações acesse o DT Permitir Vender Produtos Sem Distribuição. |
Versão: | 29.02 |
ROTINA 1419 EXIBIR TELA DE ESPERA PARA ESTOQUE UTILIZADO POR OUTRA ROTINA
Linha de Produto/Segmento: | PC Sistemas / Distribuição e Logística |
Módulo: | 14 - Faturamento |
Implementação: | Implementada solução de espera para transferências na 1419 - Gerar Nota Fiscal de Transferência Para Filial Virtual semelhante ao existente na rotina 1402 - Gerar Faturamento. A fim de evitar que rotina 1419, quando o estoque está em uso por outro processo, cancele toda a operação sendo necessário reiniciar tudo novamente. Para mais informações acesse o DT Rotina 1419 Exibir Tela de Espera Para Estoque Utilizado Por Outra Rotina. |
Versão: | 29.02 |
INFORMAR DESCRIÇÃO DA CAMPANHA NA ROTINA 561 E VALIDAR GRUPOS
Linha de Produto/Segmento: | PC Sistemas / Distribuição e Logística |
Módulo: | 5 - Processamento |
Implementação: | Criado campo de Descrição da campanha de desconto na rotina 561 - Cadastrar Política de Desconto. Ainda criada opção de Grupo Restrição na aba Informações do Cliente, bem como, opção Grupo de Produtos na aba Informações do Produto. Para mais informações acesse o DT Informar Descrição da Campanha na Rotina 561 E Validar Grupos. |
Versão: | 29.02 |
ENTRADA PARA CONSERTO SEM GARANTIA
Linha de Produto/Segmento: | PC Sistemas / Distribuição e Logística |
Módulo: | 13 - Recebimento Mercadoria |
Implementação: | Criada opção Entrada para conserto sem garantia na rotina 1303 - Devolução de Cliente. Caso a nova opção esteja marcada são Zerados Todos os impostos da Nota Fiscal de Entrada e lançados os itens com a SITTRIBUT igual a 40, conforme determina a legislação vigente. Para mais informações acesse o DT Entrada Para Conserto Sem Garantia. |
Versão: | 29.02 |
OBRIGAR A INFORMAR DATA E HORA DE SAÍDA AO REALIZAR FATURAMENTO
Linha de Produto/Segmento: | PC Sistemas / Distribuição e Logística |
Módulo: | 14 - Faturamento |
Implementação: | Criadas permissões de acesso para as rotinas de faturamento (1402 - Gerar Faturamento, 1406 - Gerar Faturamento Por Pedido e 1432 - Gerar Faturamento do Balcão Reserva) que obrigam o usuário/operador a informar data e hora de saída a fim de evitar erros na emissão de nota. Para mais informações acesse o DT Obrigar a Informar Data e Hora de Saída Ao Realizar Faturamento. |
Versão: | 29.02 |
REALIZAR IMPORTAÇÃO DE ARQUIVO EXCEL POR GRUPO DE RCA´S, PRODUTOS E CLIENTES NA ROTINA 3311
Linha de Produto/Segmento: | PC Sistemas / Distribuição e Logística |
Módulo: | 33 - Vendas Avançado |
Implementação: | Agora é possível realizar a importação de arquivo Excel por grupos de RCA´s, Produtos e Clientes na rotina 3311 - Cadastrar Grupos. Para mais informações acesse o Realizar Importação de Grupos de RCA´s, Produtos ou Clientes na Rotina 3311. |
Versão: | 29.02 |
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IMPORTAR DE ARQUIVO EXCEL CLIENTES PARA CADASTRAR RESTRIÇÕES DE CAMPANHA DE BRINDE
Linha de Produto/Segmento: | PC Sistemas / Distribuição e Logística |
Módulo: | 33 - Vendas Avançado |
Implementação: | Agora é possível Importar Arquivo Excel de clientes para cadastrar as restrições da campanha de brinde na rotina 3320 - Cadastrar Brinde Express. Para mais informações acesse o DT Importar de Arquivo Excel Clientes Para Cadastrar Restrições de Campanha Brinde. |
Versão: | 29.02 |
NOVOS CRITÉRIOS DE VALIDAÇÃO NA ROTINA 3306
Linha de Produto/Segmento: | PC Sistemas / Distribuição e Logística |
Módulo: | 33 - Vendas Avançado |
Implementação: | Agora é permitida a criação de campanha de desconto por Grupo de Cliente e por Linha de Produto na rotina 3306 - Cadastrar Campanha de Desconto. Também, a rotina 3306 foi alterada para validar Restrição por Rede de Clientes. Criado campo Embalagem Única, que determina se a campanha de desconto terá embalagem única para validação. Para mais informações acesse o DT Novos Critérios de Validação na Rotina 3306. |
Versão: | 29.02 |
CONSIDERAR DATA DO PEDIDO AO APLICAR DESCONTO NA ROTINA 3327
Linha de Produto/Segmento: | PC Sistemas / Distribuição e Logística |
Módulo: | 3 - Venda |
Implementação: | Criado parâmetro Tipo de Data para Política na tela na rotina 3327 - Cadastro de Política de Desconto Financeiro com a finalidade de validar o desconto baseado na data de Faturamento, do o Pedido ou data de Entrega. Para mais informações acesse o Considerar Data do Pedido Ao Aplicar Desconto Da Rotina 3327. |
Versão: | 29.02 |
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CADASTRAR POLÍTICA DE PREÇO FIXO PARA GRUPO DE CLIENTE NA ROTINA 357
Linha de Produto/Segmento: | PC Sistemas / Distribuição e Logística |
Módulo: | 3 - Venda |
Implementação: | Criada opção Grupo de Clientes na rotina 357, o campo este que possibilita o mecanismo de preço fixo por grupo de clientes. Assim, caso a campanha de desconto (na rotina 3311 - Cadastrar Grupos) esteja cadastrada como Grupo de Clientes o sistema valida os clientes pertencentes ao grupo. Para mais informações acesse o DT Cadastrar Política de Preço Fixo Para Grupo de Cliente Na Rotina 357. |
Versão: | 29.02 |
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ROTINA 316 VALIDAR CAMPANHA SQP EM FILIAL DE VENDA POR EMBALAGEM
Linha de Produto/Segmento: | PC Sistemas / Distribuição e Logística |
Módulo: |
33 - |
Vendas Avançado | |
Implementação: | A rotina 316 - Digitar Pedido de Venda e a Integradora exibem as campanhas cadastradas na rotina 3306 - Incluir Campanha de Desconto, campanha Quantidade Sub-Categoria no Pedido (SQP), quando a filial trabalhar com a Venda Por Embalagem. Para mais informações acesse o DT Rotina 316 Validar Campanha SQP Em Filial de Venda Por Embalagem. |
Versão: | 29.02 |
GERAR OU NÃO BRINDE VIA PEDIDOS DO FORÇA DE VENDAS
Linha de Produto/Segmento: | PC Sistemas / Distribuição e Logística |
Módulo: | 3 - Venda |
Implementação: | Agora o processo de Importação de Pedido permite que o representante de venda (RCA) escolha se o pedido de venda enviado irá gerar brinde ou não via pedidos do Força de Vendas. Para mais informações acesse o DT Gerar ou Não Brinde Via Pedidos do Força de Vendas. |
Versão: | 29.02 |
MULT-SELEÇÃO POR FORNECEDOR NA ROTINA 391
Linha de Produto/Segmento: | PC Sistemas / Distribuição e Logística |
Módulo: | 3 - Venda |
Implementação: | Permitida a seleção de vários fornecedores no ato de cadastrar uma restrição de venda na rotina 391 - Cadastrar Restrições de Venda. Para mais informações acesse o DT Multi-Seleção Por Fornecedor na Rotina 391. |
Versão: | 29.02 |
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