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Producto

Solucoes_espanhol
SolucaoTOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Linhas_totvs_espanhol
Linha-Línea Protheus

Segmento:

Segmentos_totvs_espanhol
SegmentoBackoffice

Módulo:SIGACOM - Compras
Función:
RutinaNombre
COMA221.PRWRemito de entrada.
COMA222.PRWFactura de entrada.
COMA222EQU.PRWFactura de entrada - Ecuador.
COMA223.PRWNota de débito proveedor.
COMA223EQU.PRWNota de débito proveedor - Ecuador.
COMA224.PRWNota de crédito interna.
COMA224EQU.PRWNota de crédito interna - Ecuador.
FIELDS.TLPPClase generadora de estructuras.
LOCX10.PRW
Model
Modelo de datos - factura de entrada.
LOCX60.PRW
Model
Modelo de datos - remito de entrada.
LOCXIN.PRW
Model
Modelo de datos - de documentos de entrada.
LOCXNF2.PRWFunciones genéricas para Notas Fiscales.
LOCXOUT.PRW
Model
Modelo de datos - de documentos de salida.
LXINEVENT.PRWEvento para uso de funciones de la Locxnf.
OUTPUTFIELDSALL.TLPPGeneración de estructuras para campos de salidas.
TIPODOC.TLPPClase TipoDoc para validaciones en modelos de documentos.
País:Ecuador
Ticket:
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMICNS-22083

...

Validar y ajustar las siguientes rutinas para el país de Perú: 

    • Remisión Form. de Recepción (COMA221)
    • Factura de Entrada (COMA222)
    • Nota Débito Proveedor - NDP (COMA223)
    • Nota Crédito Interna - NCI (COMA224)

...

  1. En las rutinas COMA221, COMA222, COMA223 y COMA224 se hacen ajustes para que no redireccione a las rutinas anteriores, ya que actualmente lo hacía para el país de Ecuador. 
  2. COMA222EQU, COMA223EQU y COMA224EQU rutinas nuevas para inicializar variables utilizadas en la validación de los campos: D1_NFORI, D1_SERIORI, D1_ITEMORI.
  3. En la rutina LOCXIN modificación para permitir tomar la obligatoriedad de los campos definida en el diccionario de datos.
  4. En la rutina LOCXNF2 se modifica la función LxN466ForF6, para inicializar correctamente el número de item ítem cuando se vincula una factura (NF) a una Nota de Débito Proveedor (NDP) o Nota de Crédito Interna (NCI).
  5. En la rutina LXINEVENT se inicializan las siguientes variables
    • "cTipo" con el tipo de documento (valor del campo F1_TIPO).
    • "n" con el número de ítems informados en el documento.


Aviso
titleIMPORTANTE

La información contenida en este documento es para uso exclusivo interno.



Totvs custom tabs box
tabsPaso 01, Paso 02, Paso 03, Paso 04Configuraciones previas, Flujo de prueba
idspaso1,paso2
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapaso1
  1. En la rutina de Proveedores (MATA020) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras (Actualizaciones | Archivos) registre un proveedor informando los campos obligatorios adaptando la información según sean sus necesidades.
  2. En la rutina de Productos (MATA010) incluir un producto.
  3. En la rutina de Tipos de Entrada Y Salida (MATA080) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras (Actualizaciones | Archivos) registre una TES de entrada que actualice stock (F4_ESTOQUE).
  4. En la rutina de Modalidades (FINA010) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras (Actualizaciones | Archivos) tener modalidades registradas.
  5. En la rutina de Condición de Pago (MATA360) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras (Actualizaciones | Archivos) tener configurada una condición de pago.
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso2
  • En la rutina Remisión Form. de Recepción (COMA221) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras (Actualizaciones | Nuevo compras) registrar un Remisiónuna Form. de Recepción.
    1. Informar los datos del encabezado del documento.
    2. Informar el código del producto, cantidad, precio unitario, total y TES.
    3. Grabar el documento.


  • En la rutina Factura de Entrada (COMA222) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras (Actualizaciones | Nuevo compras) registrar una Factura de Entrada.
    1. Informar los datos del encabezado del documento.
    2. Informar el código del producto, cantidad, precio unitario, total y TES.
    3. Grabar el documento.


  • En la rutina Nota Débito Proveedor (COMA223) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras (Actualizaciones | Nuevo compras) registrar una Nota de Débito Proveedor.
    1. Informar los datos del encabezado del documento.
    2. Informar el código del producto, cantidad, precio unitario, total y TES.
    3. Grabar el documento.


  • En la rutina Nota Crédito Interna  (COMA224) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras (Actualizaciones | Nuevo compras) registrar una Nota Crédito Interna.
    1. Informar los datos del encabezado del documento.
    2. Informar el código del producto, cantidad, precio unitario, total y TES.
    3. Grabar el documento.

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Card documentos
InformacaoUtilice este box para resaltar información relevante y/o de destaqueLa aplicación de este paquete de actualización (pacth) no modifica la funcionalidad, ni tampoco altera la información ya almacenada.
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