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exclude.*Conteúdo
printablefalse


Nota
titleImportante

Esta funcionalidade estará disponível até a versão 12.1.2410

Nota
titleImportante

Para o funcionamento deste recurso, se faz necessário a configuração do Smart View em seu ambiente conforme a documentação: Smart View - Configuração do produto Protheus integrado ao Smart View

Para el funcionamiento de este recurso, es necesario la configuración del Smart View en su entorno de acuerdo con la documentación: Smart View - Configuración del producto Protheus integrado al Smart View

Esta funcionalidad estará disponible a partir de la versión  12.1.2510.

01. DATOS GENERAL

Produto:TOTVS Backoffice
Linha de Produto:

Linha Protheus

Segmento:

Backoffice

Módulo:

SIGAFIN -

Financeiro

Financiero

Função:
RotinaNome TécnicoData
backoffice.sv.fin.banktransactionaccounting.tlppObjeto de negócios: Movimientos bancarios conciliados18/11/2024
Visão de dadosNome TécnicoData

backoffice.sv.fin.banktransactionaccounting.default.dg.trp

Movimientos bancarios conciliados18/11/2024
RutinaNombreMenúFecha
FINSV857.PRWMovimientos bancarios conciliadosConsultas/Smart View/18/11/2024
País:Arg, Bol, Chi, Col,
Equ
Ecu, Eua, Mex, Par, Per, Dom, Uru
Ticket:Não aplica.
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :

DMINA-24997

02. VISIÓN GENERAL

Objeto de negocio que permite la generación de informaciones detalladas de facturas de compras conciliadasmuestra los movimientos bancarios que han sido contabilizados.

03. EJEMPLO DE UTILIZACIÓN

Ao executar o Al ejecutar el objeto backoffice.sv.fin.banktransactionaccounting.tlpp, serão demonstradas as informações da seguinte maneira:

ARGENTINA:

Image Removed

MEXICO:

Image Removed

PARAGUAY:

Image Removed

la información se visualizará como sigue:

Image Added

04. VISIONES DE DATOS

ARGENTINA:

Image Added

Parámetros solicitadosCada visão de dados possui seu conjunto de parâmetros para filtro dos dados a serem exibidos:

01 ¿De Banco ?
Informe o código do banco para filtro dos dados

Código de banco 

02 ¿De Agencia ?
Informe o número da agência para filtro dos dados

Código de agência

03 ¿De Cuenta ?
Informe o número da conta para filtro dos dados
Número de cuenta
04 ¿De Fecha ?
Informe a data inicial para filtro dos dados
Fecha inicial
05 ¿A Fecha ?
Informe a data final para filtro dos dados
Fecha final
06 ¿Cual Moneda ?Informe
a moeda
la moneda para
emissão
emisión/
conversão dos
conversión de valores 
07 ¿Convierte Valores Por ?Informe
a taxa de conversão dos valores
el tipo de cambio de conversión. 1-Tasa del día 2- Tasa del movimiento
  • backoffice.sv.fin.banktransactionaccounting.default.dg.trp - FINSV857

Image Modified


05.GRUPO DE PREGUNTAS

Grupo: MATSV465B FINSV857

PacotePaquete: 012945

Orden

Pergunta

Pergunta EspanholTipoTamanhoDecimalVariávelValidaçãoObjetoConsulta F3Pre-SeleçãoOpçõesGrupo de Campo
1Banco ?                  01 ¿De Banco ?C30MV_PAR01
GSA6


2Agencia ?                 02 ¿De Agencia ?C50MV_PAR02
G



3Conta ?          03 ¿De Cuenta ?C100MV_PAR03
G



4Data De ?         04 ¿De Fecha ?D80MV_PAR04
G



5Data Até ?05 ¿A Fecha ?D80MV_PAR05
G



6Moeda ?06 ¿Cual Moneda ?N10MV_PAR06
C

[ 1=Moeda 1;2=Moeda 2;3=Moeda 3;4=Moeda 4;5=Moeda 5;]

7Taxa de Conversão ?07 ¿Convierte Valores Por ?N10MV_PAR07
C

[ 1=Taxa do Dia;2=Taxa do Movimento]

06.CAMPOS UTILIZADOS

Nota
titleImportante

Personalização de Campos:
A ferramenta La herramienta disponibiliza uma una interface para que o el administrador Protheus consiga visualizar todos os los recursos disponíveisdisponibles, realizar alterações, mudar a amarração entre um relatório padrão e um relatório customizado e cadastrar novos recursos customizados.
Para conhecer melhor os recursos disponibilizados acesse: cambios, modificar la relación entre un informe estándar y un informe personalizado y registrar nuevos recursos personalizados.
Para conocer mejor los recursos disponibles accese: Amarração Protheus x Smart View ( APCFG770 )
ObservaçãoObservación: A ferramenta estará disponível no menu do La herramienta estará disponible en el menú del configurador a partir da release 12.1.2410, porém é possível adicioná-la manualmente, chamando a função 2510, sin embargo es posible adicionarla manualmente, llamando la función APCFG770.

CAMPOTIPOTAMANHODECIMALTITULODESCRIÇÃO ESPANHOLPAIS
A2
FK5_
CGC    
AGENCIC5
14RFC         RFC del Cliente        
0Agencia     Agencia del banco         
  
*
A2
FK5_
COD     
BANCO C
6Codigo      Codigo del Proveedor
30Banco       Código del Banco          *
A2
FK5_
LOJA   
CONTA C10
2
0
Tienda    Negocio del Proveedor      
Cuenta Banco Número de cuenta  *
A2
FK5_
NOME   F1_APROFOLC14Nr. Aprob.  Nr. de Aprob. de Interv. MEXICOF1_DOC    C20N. DocumentoNumero del Documento     *F1_EMISSAOD8Fch Emision Fecha de Emisión Factura *F1_ESPECIEC5Especie Doc.Especie del Documento    *F1_FECANTFC8Fch Canc TimFecha cancelación timbre MEXICOF1_FECTIMBC8Fch.TimbradoFecha de Timbrado        MEXICOF1_FILIAL C8Sucursal    Sucursal del Sistema     *F1_MOEDA  N2Moneda      Moneda de la Factura     *F1_SERIE  C3Serie Docto.Serie del documento      *F1_TIPO   C1Tipo FacturaTipo Venta/Devolucion    *F1_TIPODOCC2Id. Doc.    Identificador de doc.    *F1_TXMOEDAN114Tasa Moneda Tasa de la Moneda        *F1_USOCFDIC3Uso CFDI    Clave de uso CFDI        MEXICOF1_UUID   C36Folio FiscalFolio Fiscal             MEXICOF1_VALADI N162Anticipo    Valor del anticipo       MEXICO

F1_VALBRUP

N162Val Fac PesoVal Fac Peso*F1_DESCONPN162Desc PesosDesc Pesos*F1_VALMERPN162Val Merc PesoVal Merc Peso*F1_BASIM1PN162Base Imp PesoBase Imp Peso*F1_VALIM1PN162Val Imp PesoVal Imp Peso*
DOC   C50
Nombre           Nombre del Proveedor       *E4_MPAGSAT  C3Met Pago SATMetodo de Pago SAT       MEXICO
0Documento   Número de documento      *
FK5_DTCONCD80Dt. Conc.   Fecha  Conciliación     *
FK5_DTDISPD80Fecha Dispon.Fecha de Disponibilización *
FK5_FILIALC80Filial      Filial del Sistema        *
FK5_HISTORC400Histórico   Histórico del movimiento   *
FK5_MOEDA C20Moneda       Moneda                    *
FK5_RECPAGC10Rec/Pag     Recibo o pago *
FK5_TXMOEDN112Tx moeda MovTaxa contratada moeda Mov*
FK5_VALOR N162Valor Mov.  Valor do Movimento       *
M0_CGCC140RFC EmisorRFC Emisor*
M0_NOMECOMC500Nombre EmisorNombre Emisor*
CT2_DOCLSLC200Doc/Lote/SubLoteDoc/Lote/SubLote*
CT2_DTACTBD80Fecha de AsientoFecha de Asiento*
CT2_TPSLDC10Tipo SaldoTipo Saldo*
CT2_HISTOC500HistorialHistorial*

07. CAMPOS CUSTOMIZADOS/CALCULADOS

CAMPODESCRIÇÃO
CÁLCULO

08.TABELAS UTILIZADAS

  • SE5 - Movimientos bancarios
  • FK5 - Movimientos Bancarios 
  • SA2 - Proveedor                      
  • SF1 - Encabezado de Fact. de Entrada 
  • SE4 - Condiciones de Pago           
  • CT2 - Asientos Contables            
  • CTL - Relaciones Contables          
  • CV3 - Rastreo Registro              
  • SYS_COMPANY