Producto | |
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Línea de producto: | |
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Segmento: | |
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Módulo: | SIGAFAT - Facturación |
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Función: | Rutina | Nombre Técnico | Fecha |
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MATA468N | Generación de Notas | 04/10/2024 |
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País: | México (MEX) |
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Ticket: | 21152135 |
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Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMINA-24419 |
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02. SITUACIÓN/REQUISITO
En la rutina de Generación de Notas (MATA468N), al generar una Factura de Venta (NF) a partir de una Remisión (RFN), no está informado en el detalle el campo Centro Costo (D2_CCUSTO).
03. SOLUCIÓN
En la rutina de Generación de Notas (MATA468N):
Se realiza ajuste en la función que Genera registros en SD2 y acumula valores (a468nGravD2), para que si se genera una Factura de Venta (NF) a partir de una Remisión (RFN), se informe el campo Centro Costo (D2_CCUSTO) con el valor del mismo campo que fue informado en la Remisión.
Totvs custom tabs box |
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tabs | Paso 01, Paso 02Pre-condiciones, Procedimiento, Paso 03, Paso 04 |
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ids | paso1,paso2 |
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Totvs custom tabs box items |
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default | yes |
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referencia | paso1 |
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| - Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
- Realizar la aplicación del parche correspondiente al issue DMINA-24419.
- Validar que las rutinas actualizadas en el repositorio, coincidan con las descritas en la sección 01. Datos Generales del presente Documento Técnico, así como las fechas.
- En el módulo de Facturación (SIGAFAT):
- Desde el menú Actualizaciones | Archivos | Productos, configurar el/los Productos para la Factura de Venta.
- Desde el menú Actualizaciones | Archivos | Clientes, configurar el Cliente para la Factura de Venta.
- Desde el menú Actualizaciones | Archivos | Impuestos Variables, configurar los Impuestos para la Factura de Venta.
- Desde el menú Actualizaciones | Archivos | Tipos de Entrada y Salida, configurar el Tipo de Salida con los impuestos a cálcular para la Factura de Venta.
- Dede el menú Actualizaciones | Form. de Remisión | Generac. de Remitos de Venta (MATA462N), incluir una Remisión (RFN), informado en el detalle el campo Centro Costo (D2_CCUSTO).
Informações |
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| La remisión puede ser generada también mediante el proceso Pedido de Venta | Remisión. |
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Totvs custom tabs box items |
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| - En el módulo Facturación (SIGAFAT), ir al menú Actualizaciones | Facturación | Generación de Notas (MATA468N)
- En la pregunta ¿Generación por?, seleccionar la opción Remisión.
Informe los parámetros para el filtrado y para la generación de Notas. Seleccione la Remisión que fue generada previamente, después de clic al botón Otras acciones y seleccione la opción Genera Fact. - En la pantalla de Facturas que se generarán informe el campo Serie.
Verifique que se informe el número de Factura a generar. Presione el botón Ok, para confirmar la generación de la Factura. - En el módulo Facturación (SIGAFAT), ir al menú Actualizaciones | Facturación | Facturaciones (MATA467N)
Visualizar la Factura de Venta (NF) que fue generada, y validar el el campo Centro Costo (D2_CCUSTO) sea informado correctamente con el valor que fue capturado en la Remisión (RFN).
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04. INFORMACIÓN ADICIONAL
No aplica.
Card documentos |
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Informacao | Utilice este box para resaltar información relevante y/o de destaqueLa presente solución aplica para versión 12.1.2210 con garantía extendida o superiores. |
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Titulo | ¡IMPORTANTE! |
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05. ASUNTOS RELACIONADOS