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Producto

Solucoes_espanhol
SolucaoTOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Linhas_totvs_espanhol
LinhaLínea Protheus

Segmento:

Segmentos_totvs_espanhol
SegmentoBackoffice

Módulo:SIGAFIN - Financiero
Función:
RutinaNombre TécnicoFecha
FINA086Anulación de Órdenes de Pago
09
13/02/2024
País:Colombia
Ticket:18689696
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMINA-21790

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    • Realizar la validación de Calendario Contable ejecutando la función CtbValiDt(), si esta retorna Falso, entonces asigna el valor "N" al campo TRB->PODE del registro correspondiente de la tabla temporal TRB, de esta manera, la Orden de Pago no se considera para anulación.

Nota:

La función CtbValiDt(), valida el calendario contable con base a la fecha de generación de la Orden de Pago (EK_DTDIGIT), si la fecha se encuentra dentro del periodo bloqueado, es enviado el mensaje Help: CTBBLOQ.

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Totvs custom tabs box
tabsCondiciones Previas, Procedimiento de Prueba, Paso 03, Paso 04
idspaso1,paso2
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapaso1
  1. Realizar un respaldo del repositorio (archivo .rpo)
  2. Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-21790.
    • Validar que la rutina actualizada coincida con la indicada en la sección 01. DATOS GENERALES del presente Documento Técnico.
  3. Desde el módulo de Contabilidad de Gestión (SIGACTB):
    • En la opción Actualizaciones | Archivos | Calendario Contable (CTBA010), configurar al menos dos periodos abiertos, sin bloqueo.
    • En la opción Actualizaciones | Entes | Asiento Estándar (CTBA080), configurar los asientos para Orden de Pago y de anulación.
  4. Desde el módulo Compras (SIGACOM):
    • En la opción Actualizaciones | Archivos | Proveedores (MATA020), configurar un Proveedor.
    • En la opción Actualizaciones | Archivos | Productos (MATA010), configurar un Producto.    
    • En la opción Actualizaciones | Movimientos | Factura de Entrada (MATA101N), registrar una Factura de Entrada informando el proveedor y producto configurados anteriormente.
  5. Desde el módulo Financiero (SIGAFIN):
    • En la opción Actualizaciones | Archivos | Bancos (MATA070), configurar un Banco.

Realizar el proceso siguiente con fecha del primer periodo contable, de acuerdo a las configuraciones del calendario que se indicó previamente.

  1. Desde el módulo Compras (SIGACOM):
    • En la opción Actualizaciones | Movimientos | Factura de Entrada (MATA101N), registrar una Factura de Entrada informando el proveedor y producto configurados anteriormente.
  2. Desde el módulo Financiero (SIGAFIN), en la opción Actualizaciones | Cuentas por Pagar | Orden de Pago (FINA085A):
    1. Registrar un Pago Anticipado al proveedor previamente configurado.
    2. Seleccionar la factura generada y el pago anticipado indicados en los puntos anteriores.
      • Registrar el pago de acuerdo al monto de la factura.


Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso2

Realizar el proceso siguiente con fecha del segundo periodo contable.

  • Bloqueo Contable
  1. Desde el módulo de Contabilidad de Gestión (SIGACTB):
    En , en la opción Actualizaciones | Archivos | Calendario Contable (CTBA010)
    • Seleccionar el calendario contable configurado en las condiciones previas
    • Bloquear , bloquear el primer periodo que se configuró.
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso2
    • :

Image Added

    • Desde la pantalla principal, en Otras acciones| Bloqueo de Proceso:
    • Seleccionar el Ítem 009 FIN001 Financiero - Cuentas por Pagar

    • Cambiar Estatus Bloq = 4 - Bloqueado

Image Added


  • Anulación de Órdenes de Pago
Realizar el proceso siguiente con fecha del segundo periodo contable.
  1. Ingresar al módulo Financiero (SIGAFIN).
  2. Ir a Actualizaciones | Cuentas por Pagar | Anular Ord. Pago (FINA086).
  3. Capturar los parámetros:
    • Indicar el rango de Órdenes de Pago para mostrar la generada las generadas en las Condiciones Previas.
  4. Verificar que no se presenta el mensaje "Help: CTBBLOQ" antes de visualizar las Órdenes de Pago disponibles para anular.
  5. Seleccionar la Orden las Órdenes de Pago generada generadas en las Condiciones Previas.
  6. Verificar la visualización del mensaje "Help: CTBBLOQ" si se marcan todas las órdenes de pago o sola una, de las correspondientes al periodo contable bloqueado.
    Image Added
  7. Dejar marcada la Orden de Pago generada en las Condiciones Previas.
    Image Added
  8. Confirmar la anulación.
  9. Confirmar los asientos contables.
  10. Verificar que se haya realizado la anulación.


04. INFORMACIÓN ADICIONAL

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