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La factura complementaria, como sugiere el nombre, complementa las informaciones de la factura original. Esto es necesario cuando la factura original se emite con errores y esta no puede anularse o devolverse. De esta manera, en el Protheus, podemos complementar estas informaciones.
Este documento mostrará las configuraciones para la complementación
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A nota fiscal complementar, assim como sugere o nome, complementa as informações da nota fiscal original. Isso é necessário quando a NF original é emitida com erros e a mesma não pode ser mais cancelada ou devolvida. Desta forma, no Protheus, podemos complementar essas informações
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de valores de IPI.
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Cadastro da Registro de TES de Complemento:
Aba Solapa Adm:
Tipo: SaídaSalida/Entrada;
CredCréd. ICM (F4_CREDICM) e Cred y Créd IPI (F4_CREDIPI)= NãoNo;
Gera DuplGenera Tít. Créd. (F4_DUPLIC)= Não
Não atualiza Estoque e Não No
No actualiza Stock y No controla Poder de Terceirosterceros;
Restante fica preenchido com os valores padrão.queda cumplimentado con los valores estándar.
Solapa ImpuestosAba Impostos:
Calcula ICMS (F4_ICM) e IPI (F4_IPI) = SimSí;
CodCód. Fiscal (F4_CF) = Utilizar seguindo a mesma operação da NF OriginalSe utilizar con la misma operación de la factura original;
L. Fisc. ICM (F4_LFICM): De acordo com o Imposto a ser complementado acuerdo con el Impuesto que se complementará (ICMS/IPI) = Tributado.
Agrega Valor valor (F4_AGREG)= Não No para NF factura de complemento de ICMS, para IPI = SIM;SÍ
Restante fica preenchido com os valores padrão.
queda cumplimentado con los valores estándar.
A continuación, tenemos el pedido de venta que se facturará y servirá como para nosotros como factura Abaixo temos o pedido de venda que será faturado e servirá como para nós como NF original.
Podemos ver os los valores de IPI calculados no en el pedido.
Agora iremos complementar o valor do IPI em 100 reais. Segue os passos e GIF demonstrando:
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Ahora complementaremos el valor del IPI en 100 reales. A continuación, los pasos y GIF mostrando:
Tipo de pedido/factura = P-Complemento de IPI
1. Informe
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el mismo proveedor/cliente (para
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proveedor (
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EN FACTURAS DE
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SALIDA),
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registrarlo como cliente,
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y para cliente (
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EN FACTURAS DE ENTRADA),
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registrarlo como
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proveedor);
2. Informe
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un producto de la factura original;
3. Digite
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el valor del impuesto en los campos: Valor
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unitario y Valor total;
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Tabelas Tablas utilizadas | SD1 - Itens das NF de EntradaÍtems de las facturas de entrada SD2 - Itens de Venda da NFÍtem de venta de la factura SFT - Livro Fiscal Libro fiscal por Item ítem de NF factura |
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