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CONTEÚDO
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Prezado cliente, Comunicamos que esta rotina será descontinuada a partir de 31/10/2024, dessa forma não será realizada manutenção ou evolução neste programa. Para realizar a conferência de dados e valores, estão disponíveis novos relatórios no menu Livros Fiscais/Consultas/Smartview. Acesse a documentação e conheça todos os relatórios disponíveis: https://tdn.totvs.com/display/PROT/Smartview+-+Fiscal+-+P12+-+Consultas Dúvidas sobre como utilizar o Smartivew? Acesse: https://tdn.totvs.com/display/public/framework/Smart+View Listagem de Movimentos - Entradas e Saídas |
01. VISÃO GERAL
Este relatório é de simples conferência que demostra as movimentações de entradas e saídas para transcrição em livros fiscais de escrituração manual.
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02. PROCEDIMENTOS PARA UTILIZAÇÃO
- No módulo Livros Fiscais (SIGAFIS) acesse Relatórios/List. Conferencia/Listagem P/ Transc (MATR920).
- Informe os seguintes parâmetros:
A partir da Data: Informe a Data Inicial que será utilizada para Emissão da Listagem de Transcrição.
Até a data: Informe a Data Final que será utilizada para Emissão da Listagem de Transcrição.
Imprime Modelo: Informe o Modelo que será utilizado para Emissão da Listagem de Transcrição, ou seja, Entrada ou Saída.
Considera Lacuna: Selecionando este parâmetro como "SIM" a Emissão da Listagem de Transcrição considerará a Lacuna, ou seja, quando houverem Notas Fiscais fora da sequência o programa exibirá a lacuna entre elas como Notas Canceladas.
Apuração de ICMS: Caso haja Apuração de ICMS, selecione através desta pergunta a periodicidade utilizada para a respectiva Apuração, ou seja, (Descendial, Quinzenal, Mensal).
Apuração de IPI: Caso haja Apuração de IPI, selecione através desta pergunta a periodicidade utilizada para a respectiva Apuração, ou seja, (DescendiaL, Quinzenal, Mensal).
Livro selecionado: Selecione o Livro que foram efetuadas as Operações de Entradas e/ou Saídas.
Destaca NFs Serviço: Selecionando a opção "SIM" o programa exibirá na Emissão da Listagem de Transcrição as Notas Fiscais de Serviços
Destaca Descontos: Selecionando a opção "SIM" o programa exibirá na Emissão da Listagem de Transcrição os Descontos efetuados no período.
Impr.Linhas s/ Valor: Selecionando a opção "SIM" o programa exibirá na Emissão da Listagem de Transcrição as linhas que não possuem valores.
Cód.Cliente/Fornec. : Selecionando a opção "Código" o programa exibirá na Emissão da Listagem de Transcrição o Código do respectivo Cliente/Fornecedor, caso seja selecionada a opção "CNPJ" o programa exibirá na Emissão da Listagem de Transcrição o CNPJ do respectivo Cliente/Fornecedor.
Lista NF Origem: Lista ou não as notas fiscais de devolução referenciadas pela origem.
Seleciona Filial: Opção para consolidar as filiais com o mesmo CNPJ e mesma IE.
Imprime Mapa Resumo: Na obrigação da escrituração do livro de acordo com o Mapa Resumo. Somente tem validade esta pergunta, se o parâmetro MV_LJLVFIS for igual a 2.
Impr. NF de Entrada : Escolha 'Sim' para a impressão de NFs de Entrada, quando o movimento for de Saídas, ou escolha 'Não' caso contrário.
Impri. Operações Isentas: Define se imprime as operações isentas.
Impr. NF Inutil.: Conforme indicado pelo RICMS de seu estado, informe se as notas fiscais inutilizadas deverão ser impressas.
Aglutina por CNPJ + IE: Aglutina a impressão do relatório por CNPJ+IE respeitando a seleção de filiais realizada pelo usuário. Este tratamento somente será realizado quando utilizada a pergunta de seleção de filiais. Tratamento disponível somente para ambientes DBAccess.
- Clique em OK para gerar o relatório.
03. PROCEDIMENTOS PARA ATUALIZAÇÃO
- No Configurador (SIGACFG) acesse Ambientes/ Cadastros/ Parâmetros (CFGX017). Configure o(s) parâmetro(s) a seguir:
Nome | MV_CTALFE |
Tipo | Caractere |
Cont. Por. | Condição em sintaxe Clipper para preenchimento do campo Conta Contábil nos livros fiscais de Registro de Entradas (modelos 1 e 1A) |
Nome | MV_CTALFS |
Tipo | Caractere |
Cont. Por. | Condição em sintaxe Clipper para preenchimento do campo Conta Contábil nos livros fiscais de Registro de Saídas (modelos 2 e 2A) |
Nome | MV_ESTADO |
Tipo | Caracter |
Cont. Por. | Sigla do estado da empresa usuária do Sistema, para efeito de calculo de ICMS (7, 12 ou 18%). |
Nome | MV_CLIFAT |
Tipo | Lógico |
Cont. Por. | Considerados os dados do cliente de faturamento para operações internas (UF do emitente igual a UF do cliente de entrega). |
04.INFORMAÇÕES ADICIONAIS
Na aba Opcionais é possível Salvar, Restaurar e/ou Deletar entradas de filtro incluídos pelo usuário atendendo necessidades especificas de cada um, sendo necessário informar uma descrição para a entrada configurada.
Informações |
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As informações de onde ficam gravados esses filtros customizados são de responsabilidade da área de tecnologia do Protheus (Framework), no desenvolvimento desse relatório foi utilizado o TReports. Hoje está sendo gravado dentro da system em um arquivo que contém o nome SIGAFIS.REW. |
Demais informações relacionadas:
- SA1 – Clientes
- SA2 – Fornecedores
- SF3 – Livros Fiscais
- MATR920
- MATR921
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