Árvore de páginas

Versões comparadas

Chave

  • Esta linha foi adicionada.
  • Esta linha foi removida.
  • A formatação mudou.

...

Producto

Solucoes_espanhol
SolucaoTOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Linhas_totvs_espanhol
LinhaLínea Protheus

Segmento:

Segmentos_totvs_espanhol
SegmentoBackoffice

Módulo:SIGAFIS - Libros Fiscales
Función:
FunciónDescripción
MATRAR1B.PRW

Libro De IVA Compras.

País:Argentina
Ticket:12853915
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMICNS-12881


02. SITUACIÓN/REQUISITO

Conforme a solicitud del Equipo de Consultoría Tributaria se solicita realizar las modificaciones en el libro fiscal “MATRAR1b” según especificación ESP - 12-1 - #12853915 - IVA COMPRAS_v2. Se resalta en amarillo la La exclusión de comprobantes de Importación de Bienes (F1/F2_SERIE=”E” donde F1/F2_TPVENT=”B”) y en el caso de importación de bienes (F1/F2_RG1415 = “066”) No restar D1/D2_VALDESC en la columna de otros.


03. SOLUCIÓN

Se realizan los ajustes solicitados en la última especificación omitiendo los registros cuando F1/F2_SERIE=”E” y F1/F2_TPVENT=”B”, también, se omite la resta del D1/D2_VALDESC en la columna de otros cuando se trate de una importación de bienes.


Totvs custom tabs box
tabsPaso 01, Paso 02, Paso 03, Paso 04Configuraciones Previas, Flujo de prueba
idspaso1paso01,paso2paso02
Totvs custom tabs box items
paso1
defaultyes
referenciapaso01
Parámetro Descripción Valores
MV_ALTSERPermite modificar serie de Documento de Entrada..T. - Si  / .F. No 


  1. A través de la rutina
de 
  1. de Proveedores (MATA020) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo
de 
  1. de Compras (Actualizaciones | Archivos) usted debe de dar de alta un proveedor.
  2. A través de la rutina
de 
  1. de Productos (MATA010) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo
de 
  1. de Compras (Actualizaciones | Archivos) debe de registrar un producto
para realizar sus pruebas
  1. .
  2. A través de la rutina
de 
  1. de Impuestos Variables (MATA995) que se encuentra en el
módulo 
  1. módulo Libros Fiscales (Libros Fiscales| actualizaciones | archivos) realice la configuración del IVA e IVA
con alícuota 0
  1. importación.
  2. A través de la rutina
de 
  1. de Tipos de Entrada y Salida (MATA080) que se encuentra en menú perteneciente al módulo
de 
  1. de Compras (Actualizaciones | Archivos) es necesario contar con
una
  1. dos TES de entrada; La primera TES debe
de realice
  1. realizar el cálculo para el impuesto
previamente registrado
  1. IVA Importación, la segunda TES debe de calcular IVA con el campo "Calcula Neto" igual a No.
  2. A través de la rutina
de 
  1. de Factura de Entrada (MATA101N) que se encuentra en menú perteneciente al módulo
de 
  1. de Compras (Actualizaciones | Movimientos) debemos de registrar
una
  1. dos factura de
venta
  1. compra considerando lo siguiente:
    1. Factura 1 
      1. Ingrese el proveedor previamente dado de alta
, él número de documento, seleccione el tipo de venta
      1. .
      2. Seleccione el tipo de venta igual a B-Bienes.
      3. Modifique la serie de la factura a "E".
      4. Ingrese el/los productos deseados, con la TES que calcule IVA importaciones.
      5. Complementar datos obligatorios y almacenar documento.
    1. Factura 2.
      1. Ingrese el proveedor previamente dado de alta.
      2. Seleccione el tipo de venta igual a B-Bienes.
      3. Valide que el campo RG1415 sea igual a 066.
      4. Ingrese el/los productos deseados, con la TES
registrada (TES con IVA 0%).Verificar que en el cálculo de impuestos respete la alícuota correspondiente a cada código fiscal
      1. que calcule IVA y calcule neto igual a No.
      2. Agregue un descuento al ítem de la factura.
      3. Complementar datos obligatorios y almacenar documento.


Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso2paso02


  1. A través de la rutina de de Lib. Fis IVA Compra (MATRAR1B) que se encuentra en menú perteneciente al módulo de Libros Fiscales (Informes | Específicos) es necesario realizar el siguiente proceso:
  2. Ingrese los parámetros para la consulta del informe.
  3. Imprima el informe.
  4. Validar que la factura 1 no se muestre en el informe.
  5. Validar que la factura 2 no muestre en la columna "Otros" el valor del descuento indicado en la factura. 



04. INFORMACIÓN ADICIONAL

...