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Cuentas por cobrar - Modelo 1 / Modelo 2 - Procesamiento Archivo - Devolución


Producto:

Microsiga Protheus V12

Rutina:

FINA200

Paso a paso:

Para realizar el procesamiento del archivo de devolución bancaria, acceda a:

Módulo «06» Financiero (SIGAFIN) > Actualizaciones > Comunicación bancaria > Devolución de cobranza

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En la primera pantalla tendrán que definirse los siguientes parámetros para el procesamiento del Archivo de devolución bancaria:

¿Muestra Asiento Contab? → Define si será o no presentada la pantalla de asiento contable (Contabilidad ONLINE)

¿Agrupa asientos? → Define si los registros pertenecientes a la misma cuenta se agruparán en la generación de la CTK/CT2.

¿Actualiza monedas por? → Para utilizar moneda extranjera, define la fecha que se utilizará para el calculo de variación cambiaria.

¿Archivo de entrada? → Directorio donde está ubicado el archivo de devolución bancaria.

¿Archivo de Config? → Directorio donde está ubicado el archivo de layout de la devolución.

¿Código del banco? → Informe el código del banco que está procesando el archivo de devolución.

¿Código de la agencia? → Referente al código del banco informado.

¿Código de la cuenta? → Referente al código del banco informado.

¿Código de la subcuenta? → Código definido en el archivo de parámetros de bancos (FINA130) referente al banco informado.

¿Deduce Desc. Comis.? → Define si tendrá descuento en la comisión de los vendedores.

¿Contabiliza online? → Define si la contabilidad del procesamiento de devolución se hará efectiva en el mismo momento o no.

¿Configuración CNAB? → Informe el modelo que se procesará. (Modelo 1 = 150,400 y 500 Posiciones | Modelo 2 = 240 Posiciones)

¿Procesa sucursal? → Define si solamente se procesarán los registros de la sucursal conectada o de todas las sucursales del sistema.

¿Considera retención bancaria? → Define si se considerarán los días de retención del Agente cobrador (A6_RETENCA)

¿Cons. Interés comisión? → Indica si el interés calculado se agregará a la comisión del vendedor.

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Al finalizar, haga clic en "OK"

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A continuación, haga clic en «Recibir archivo".

Después del procesamiento del archivo de devolución, se grabarán las tablas FI0 y FI1, referentes al «log» del procesamiento:

FI0 - Encabezado del log de procesamiento.

FI1 - Detalle del log de procesamiento.



Vea también:

CNAB - Funciones y variables