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01. DATOS GENERALES


Producto

Solucoes_espanhol
SolucaoTOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Linhas_totvs_espanhol
LinhaLínea Protheus

Segmento:

Segmentos_totvs_espanhol
SegmentoBackoffice

Módulo:SIGAFIN - Financiero
Función:
NombreDescripción
FINA850
FINA840.PRW
Ordenes de pago
Funciones genéricas Cobros Diversos Mod II
País:Argentina
Ticket:
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMICNS-12534


02. SITUACIÓN/REQUISITO

Se solicita la creación de métricas para contabilizar los tipos de documentos utilizados para las cancelaciones, a demás, determinar si están siendo creados nuevos por los clientes.


03. SOLUCIÓN

Se añade crea la métrica para contabilizar los tipos de documentos.

Metrica: Financeiroprotheus_tiporecRecibo_total
Id metrica: financeiro-protheus_tipo-rec-recibo_total


Totvs custom tabs box
tabsPaso 01, Paso 02, Paso 03, Paso 04Configuraciones previas, Flujo de prueba
idspaso1,paso2
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapaso1
Tener
  • En la rutina de clientes ubicada en (SIGAFIN>>ACTUALIZACIONES>>ARCHIVOS) tener o incluir un cliente
(SIGAFIN>>ACTUALIZACIONES>>CLIENTES) , configurar de acuerdo al tipo de retención que se necesite calcular .Contar con algún o agregar  productos (SIGACOM>>ACTUALIZACIONES>>ARCHIVOS)
  • .
  • Por medio de la rutina cuentas por cobrar (SIGAFIN>>ACTUALIZACIONES>>CUENTAS POR COBRAR) incluir una cuenta de tipo NF.
  • Mediante la rutina bancos localizada en  (SIGAFIN>>ACTUALIZACIONES>>ARCHIVOS) incluir un banco.
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso2
  • Crear un recibo
  • Incluir una "Factura de Entrada (NF)," desde el Módulo de Compras en Actualizaciones | Movimientos| informando:
    campos del encabezado:
    Proveedor.
    Tienda.
    Razón Social.
    Número de documentos.
  • Grabar y verificar impuestos.
  • Crear una orden de pago ingresando a través de la rutina Orden de Pago  Cobros diversos II (SIGAFIS >> Actualizaciones| Actualizaciones |Proceso Mod II)
    • Informar el encabezado del recibo con los datos del cliente.
    • En los modos de pago, indicar diferentes tipos de documentos. Usar el banco registrado en las configuraciones previas.
    • Seleccionar la sucursal a la cual pertenecerá la orden de pago.el titulo de tipo NF creado en las condiciones previas.
    • Grabar el recibo.


04. INFORMACIÓN ADICIONAL

Pre requisitos:

  • LIB versión 20210517 o superior.
  • License Server versión 3.2.0 o superior.
  • Binario versión 19.3.0.6 o superior.

05. ASUNTOS RELACIONADOS

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