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Produto:

Solucoes_totvs
SolucaoTOTVS Varejo Franquias e Redes

Solucoes_totvs_cross
SolucaoCross

Solucoes_totvs_parceiros
SolucaoParceiros

Solucoes_totvs_parceirosexptotvs
SolucaoParcsExpsTOTVS

Linha de Produto:

Linhas_totvs
Franquias e Redes

Segmento:

Segmentos_totvs
Segmento Varejo

Módulo:Fiscal
Função:Documento Fiscal - Nota Espelho
País:Brasil
Ticket:10752040
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :DVARLIVE-4843

...

A rotina de NF ESPELHO não retornar retorna a NF de origem quando a devolução da mesma é cancelada.

Ao cancelar uma Nota autorizada pela Sefaz os movimentos deverão ser estornados.

03. SOLUÇÃO

Realizado ajuste na rotina de Nota Fiscal no método de Cancelamento.

Após a confirmação da SEFAZ do cancelamento da nota fiscal de devolução gerada , a partir de uma nota espelho é liberada para uma nova utilização.



Totvs custom tabs box
tabsNota de Devolução Parcial, Cancelamento da Nota Devolução Parcial, Nota de Devolução Total, Cancelamento da Nota de Devolução Total
idspasso1,passo2,passo3,passo4
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapasso1

Entra Entrar no TVFR no Fiscal à Novo à --> Novo --> Documento fiscal baseado em uma nota espelho:

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Seleciona o Tipo de documento e o período para filtrar as notas:

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Seleciona Selecione a nota espelho e digite a quantidade a ser devolvida.:

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Após escolher a nota selecione a opção Gerar documento fiscal unificado.

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As informações são apresentadas na tela da nota, então clique no botão Gerar Nota Fiscal.

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Escolha a série da nota e confirme:

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Nota de devolução gerada:

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Clicar no botão Entrando na tela de Consulta de Nota Espelho.

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A nota que foi utilizada continua com a Situação Aberta, indicando que é possível utilizá-la para emitir outras notas. Note que ainda há um saldo na coluna quantidade devolvida para ser utilizado.

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Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapasso2

Entrar no TVFR no Fiscal -->Novo: 

Preencha as informações desejada para consultar e clique em Filtrar.

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Escolha a nota para ser cancelada e clique em Editar.

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Após apresentar a nota clique em Opções então clique em Cancelar.

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Preencha o motivo de cancelamento e confirme.

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A nota é enviada para cancelamento na SEFAZ, então aguarde o retorno de confirmação do cancelamento da SEFAZ.

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Após a confirmação do cancelamento podemos consultar as notas de espelho.

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Vemos que a quantidade da nota cancelada voltou para ser utilizada novamente e a sua Situação continua como Aberta.

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Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapasso3

Entrar no TVFR no Fiscal --> Novo --> Documento fiscal baseado em uma nota espelho.

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Seleciona o Tipo de documento e o período para filtrar as notas.

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Escolha a nota e não altere a quantidade, pois está será uma devolução total.

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Após escolher a nota selecione a opção Gerar documento fiscal unificado.

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Clique no botão Gerar Nota Fiscal.

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Escolha a série e confirme.

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A nota foi gerada.

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Entrando na tela de Consulta de Nota Espelho.

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Vemos que a nota espelho que foi utilizada está com a Situação Baixada e sua quantidade esta zerada, isto é, não é possível utilizar esta nota para emissão de uma nova nota.

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Entrando na tela de emissão de nota a partir de uma nota espelho, podemos ver que a nota que foi utilizada não está mais disponível para utilização.

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Escolha as opções e clique em Filtrar.

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A nota não apresenta na tela para ser utilizada.

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Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapasso4

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Card documentos
InformacaoUse esse box para destacar informações relevantes e/ou de destaque.
TituloIMPORTANTE!

Entrar no TVFR no Fiscal -->Novo: 

Preencha as informações desejada para consultar e clique em Filtrar.

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Escolha a nota e clique em Editar.

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Após apresentar a nota clique em Opções então clique em Cancelar.

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Preencha o motivo do cancelamento e confirme.

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A nota é enviada para cancelamento na SEFAZ, então aguarde o retorno de confirmação do cancelamento da SEFAZ.

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Após a confirmação do cancelamento podemos consultar as notas de espelho.

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Então vemos que a quantidade da nota cancelada voltou para ser utilizada novamente e a sua Situação voltou para Aberta.

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Entrando na tela de emissão de nota a partir de uma nota espelho.

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Escolha as opções e clique em Filtrar.

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Ao consulta as notas vemos que a nota voltou para ser utilizada para uma nova emissão.

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Importante: É de extrema importância que o parâmetro 1013 esteja habilitado na Master de todos os clientes, pois, ele é responsável por habilitar a tela de digitação do Motivo de Cancelamento que é informação obrigatória para que seja devidamente autorizado o cancelamento pela Sefaz. 

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Templatedocumentos


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