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Función Mantenimiento de medios de pago

ÍNDICE

  1. Visión general
  2. Ventana Base medios de pago pendientes
  3. Pantalla 
    1. Otras acciones / Acciones relacionadas
  4. Ventana Inclusión de medios de pago
  5. Pantalla 
    1. Principales campos y controles



01. VISIÓN GENERAL

Esta funcionalidad permite vincular los diferentes medios de pago, utilizados para efectuar la liquidación de los documentos incluidos en la Orden de pago.


02. VENTANA BASE MEDIOS DE PAGO PENDIENTES

Objetivo de la pantalla:

Permitir vincular los medios de pago utilizados para efectuar la liquidación del valor de la Orden de pago registrada.


03. PANTALLA 

Otras acciones / Acciones relacionadas 

Acción

Descripción

Incluir

Al activarse, permite el acceso a la ventana de Inclusión de medios de pago del documento

04. VENTANA INCLUSIÓN DE MEDIOS DE PAGO

Objetivo de la pantalla:

Incluir medios de pago utilizados para liquidar el valor de la Orden de pago.


05. PANTALLA 

Principales campos y parámetros

Campo

Descripción

Portador

Informar el código del portador correspondiente al medio de pago (dinero, cheque propio, transferencia, etc.), que se utilizará para pagar al proveedor.

Moneda

Informar el código de la moneda (moneda índice) por medio del cual se efectuará el pago, por el medio de pago incluido.

Cotización (Moneda extranjera)

Muestra la cotización de la moneda informada para el medio de pago, convertida a la moneda vigente para la empresa.

Cotización (Moneda nacional)

Muestra la cotización de la moneda vigente para la empresa, convertida a la moneda informada para el medio de pago.

Cheque

Informar los datos correspondientes al cheque que debe emitirse para efectuar el pago:

  • Talonario: Informar el número del talonario que se utilizará en la emisión del cheque.
  • Número de cheque: Informar el número del cheque que se emitirá para efectuar el pago.
  • Vencimiento: Informar la fecha de vencimiento del cheque. Es obligatorio informar esta fecha, si el portador del cheque fuera de la clase “Cheque diferido”.
  • Favorecido: Seleccionar el favorecido para el cheque, pudiendo ser: Portador, Proveedor, Transferencia, Otros o Código del proveedor.

Card documentos
InformacaoLos campos referentes al cheque se habilitarán solamente si el portador informado para el medio de pago fuera del tipo “Banco”.
TituloImportante

Cheque de tercero

Informar los datos correspondientes al cheque de tercero, que se utilizará para el pago efectuado por el medio de pago incluido:

  • Número de cheque: Informar el número del cheque de tercero que se utilizará para efectuar el pago. Debe utilizarse el botón de “Búsqueda”, para que se muestren todos los cheques de terceros registrados, y que aún no se utilizaron en otro pago.
  • Banco: Muestra el nombre del banco emisor del cheque.
  • Nombre del emitente: Muestra el nombre del emitente del cheque, siendo este un cliente de la empresa o un tercero.

Card documentos
InformacaoLos campos referentes al cheque se habilitarán solamente si el portador informado para el medio de pago fuera del tipo “Caja”, y estuviera marcado el parámetro “Cheque de tercero” de este portador.
TituloImportante

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Função Manutenção de Meios de Pagamentos

Visão Geral do Programa

Essa funcionalidade possibilita vincular os distintos meios de pagamento, utilizados para efetuar a quitação dos documentos incluídos na Ordem de Pagamento.

 

Janela  Base Meios de Pagamentos Pendentes 

Objetivo da Tela:

Permitir vincular os meios de pagamento utilizados para efetuar a quitação do valor da Ordem de Pagamento registrada.

 

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:

Descrição:

Incluir

Quando acionado, possibilita acesso à janela de Inclusão de Meios de Pagamento do documento.

 

Janela  Inclusão de Meios de Pagamento 

Objetivo da Tela:

Incluir meios de pagamentos utilizados para quitar o valor da Ordem de Pagamento.

 

Principais Campos e Parâmetros:

...

Campo:

...

Descrição:

...

Portador

...

Informar o código do portador correspondente ao meio de pagamento (dinheiro, cheque próprio, transferência, etc.), que será utilizado para pagar ao fornecedor.

...

Moeda

...

Informar o código da moeda (moeda índice) através da qual o pagamento será efetuado, pelo meio de pagamento incluído.

...

Cotação (Moeda Estrangeira)

...

Apresenta a cotação da moeda informada para o meio de pagamento, convertida à moeda vigente para a empresa.

...

Cotação (Moeda Nacional)

...

Apresenta a cotação da moeda vigente para a empresa, convertida à moeda informada para o meio de pagamento.

...

Cheque

...

Informar os dados correspondentes ao cheque que deve ser emitido para efetuar o pagamento:

  • Talonário: Informar o número do talonário que será utilizado na emissão do cheque.
  • Número do Cheque: Informar o número do cheque que será emitido para efetuar o pagamento.
  • Vencimento: Informar a data de vencimento do cheque. É obrigatório informar essa data, quando o portador do cheque for da classe “Cheque Diferido”.
  • Favorecido: Selecionar o favorecido para o cheque, podendo ser: Portador, Fornecedor, Transferência, Outros ou Código do Fornecedor.
Nota
titleNota:

Os campos referentes ao cheque serão habilitados somente quando o portador informado para o meio de pagamento for do tipo “Banco”.

...

Cheque de Terceiro

Informar os dados correspondentes ao cheque de terceiro, que será utilizado para o pagamento efetuado pelo meio de pagamento incluído:

  • Número do Cheque: Informar o número do cheque de terceiro que será utilizado para efetuar o pagamento. Deve ser utilizado o botão de “Pesquisa”, para que sejam apresentados todos os cheques de terceiros cadastrados, e que ainda não foram utilizados em outro pagamento.
  • Banco: Apresenta o nome do banco emissor do cheque.
  • Nome do Emitente: Apresenta o nome do emitente do cheque, sendo ele um cliente da empresa ou um terceiro.

...

titleNota:

...