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Esta rotina permite efetuar o registro e manutenção dos Tipos de Folha de Pagamento utilizados no processamento da Folha de pagamento ordinária, Férias, Adiantamento salarial, Rescisão contratual, etc. O objetivo principal dessa rotina é definir a sequência dos cálculos.

O Sistema tem um padrão configurado para atender os cálculos, conforme a legislação vigente. Este padrão é carregado pelo usuário em cada processo criado e no tipo de folha de pagamento utilizada pelo cliente. Nas Verbas por Processo criadas pelo Sistema, é efetuada a manutenção para incluir os cálculos ou fórmulas especiais do cliente ou excluir os que não estão em uso. Também é possível excluir totalmente uma Verba por Processo se o cliente não a utiliza ou se tem um cálculo totalmente diferente do definido pelo padrão.

Para definir a forma como serão realizados os cálculos dos diferentes tipos de folha de pagamento, para cada verba é necessário preencher a tabela de verbas por processo. Para que esta função possa ser preenchida é necessário que primeiro tenha sido capturado o seguinte:



Esta função tem 2 partes:

  • Cabeçalho: onde serão definidos os dados do processo, tipo de folha de pagamento e padrão de períodos que serão utilizados
  • Detalhe: Relação de verbas que serão calculadas, indicando a ordem e as fórmulas utilizadas.


Help_buttonImage ModifiedImportante:

No caso das verbas que lê em Incidências, Empréstimos, Ausências, Beneficiários e Lançamentos Fixos, esta função deve ser exclusiva, ou seja, a verba que lê ausências não pode ler incidências; se lê empréstimos, não pode ler Incidências, etc. Isso acontece porque todos esses lançamentos permitem mais de um registro por funcionário e verba, não sendo possível saber sobre qual deles é aplicado.  Por exemplo, se temos 2 empréstimos e 1 incidência da mesma verba, em qual dos 2 empréstimos será aplicada a incidência?

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Procedimentos

Para Incluir Verbas por Processo

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Se for necessário alterar um cálculo padrão do Sistema, existe a opção de Copiar a Verba por Processo e criar para o processo e para o tipo de folha de pagamento outra verba totalmente personalizada para o cliente. Para cada sequência diferente que seja capturada, devem ser informados os dados seguintes:

Cabeçalho

Campo

Descrição

Processo

Chave do processo ou grupo de funcionários com as mesmas caraterísticas de pagamento, periodicidade, segurança e empresa.

Desc Processo

Descrição do processo

Tipo Fol

Tipo de folha de pagamento a calcular. Ver os procedimentos padrão. Existem Tipos de Folha de Pagamento Padrão, mas também podem ser selecionados os tipos de folha de pagamento definidos pelo cliente.

Desc TipoFolha

Descrição do tipo de folha de pagamento

Pad. Período

Padrão de período a ocupar, para a geração de períodos.

Toleran Pag

Dias antes ou depois da data final do período para calcular a data de pagamento, em caso que seja utilizada a geração padrão de períodos.

Toler Corte

Dias antes ou depois da data final do período para calcular a data de corte ou data limite das outras áreas que devem entregar a informação para a área de folhas de pagamento, em caso que seja utilizada a geração padrão de períodos.

Dt Ini Per

Data de início do primeiro período do ano deste processo e tipo de folha de pagamento. Por exemplo, a folha de pagamento ordinária será iniciada no primeiro dia de janeiro, mas o pagamento do décimo terceiro salário será iniciado no primeiro dia de dezembro.

Módulo

Módulo que gerou esta verba por processo. Por default é utilizado o GPE



Detalhe dos cálculos

Campo

Descrição

Seq Cálculo

Ordem em que serão calculadas as verbas.

Verba

Chave da Verba a calcular

Desc Verba

Descrição da verba. Esse dado desdobra automaticamente conforme a verba selecionada.

Fórmula

Fórmula que utilizará essa verba para calcular o valor e/ou as horas ou dias. NOTA: esse campo é obrigatório, pois de outra forma o sistema não saberia como calcular essa verba.

Desc Fórmula

Descrição da fórmula. Esse dado desdobra automaticamente conforme a fórmula selecionada.

Gen Acum

Indica se a verba vai gerar acumulados. Durante o fechamento do período, se este campo indica que SIM é acumulado, então será adicionado ao “mês – ano” correspondente a esse funcionário, processo, verba. Se indica que NÃO, então NÃO será realizada esta acumulação.

Critério

Indica o critério de acumulação utilizado para esta verba. Vale lembrar que este critério deve ser o mesmo para uma verba, em todos os tipos de folha de pagamento. Por exemplo, se o critério 01 é mensal, de janeiro a dezembro; e o critério 02 é mensal, de novembro a outubro; a verba de salário seria acumulada conforme o critério 01 e a base para o décimo terceiro salário, com o critério 02.

Lê Incidên

Indica se a verba será capturada em incidências. Em caso que seja NÃO, então não será exibida dentro das verbas permitidas para capturar nas rotinas de incidências. No cálculo, mesmo que a formulação inclua campos de incidências, estes virão zerados ou em branco.

Lê Emprést.

Indica se a verba será capturada em empréstimos. Em caso que seja NÃO, então não será exibida dentro das verbas permitidas para capturar na rotina de empréstimos. No cálculo, mesmo que a formulação inclua campos de empréstimos, estes virão zerados ou em branco.

Lê Faltas

Indica se a verba será capturada em faltas. Em caso que seja NÃO, então, não será exibida dentro das verbas permitidas para capturar na rotina de faltas. No cálculo, mesmo que a formulação inclua campos de faltas, estes virão zerados ou em branco.

Lê Benef

Indica se a verba será aplicada para beneficiários. Em caso que seja NÃO, então não será exibida dentro das verbas permitidas para capturar em Beneficiários da pensão alimentícia. No cálculo, mesmo que a formulação inclua campos de beneficiários, estes virão zerados ou em branco.

Lê Acum

Indica se a verba vai utilizar os operadores de acumulados. No cálculo, mesmo que a formulação inclua operadores de acumulados, estes regressarão como resultado zero.

Lê Lanç Fixo

Indica se a verba será capturada em lançamentos fixos. Em caso que seja NÃO, então não será exibida dentro das verbas permitidas para capturar na rotina de empréstimos. No cálculo, mesmo que a formulação inclua campos de beneficiários, estes virão zerados ou em branco.

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Veja também

Rotinas envolvidas com o roteiro de cálculos: