Árvore de páginas

Versões comparadas

Chave

  • Esta linha foi adicionada.
  • Esta linha foi removida.
  • A formatação mudou.

TIPO DE

NEGOCIAÇÃO

OPERAÇÃO DA VIAGEM

Características do Requisito

Linha de Produto:

Microsiga Protheus®

Segmento:

Supply Chain - Logística

Módulo:

SIGATMS - Gestão de Transportes

Rotina:

Rotina

Nome Técnico

TMSA039

Cadastro de Tipo de Negociaçãode Operação da Viagem

TMSA800Contrato do Fornecedor
TMSA140Viagem de Transferência
TMSA141Viagem de Entrega
TMSA144Viagem Modelo 2
TMSA240Complemento de Viagem
TMSA250Contrato de Carreteiro
TMSA251Liberação para Pagamento do Contrato de Carreteiro
TMSA310Fechamento da Viagem
TMSAF15Retirada de Reboques
TMSXFUNAFunção Genérica
TMSXFUNBFunção Genérica
TMSXFUNCFunção GenéricaTECA250Contrato de Cliente

Cadastros Iniciais:

Configuração Pamcard

Parâmetro(s):

Informe os parâmetros utilizados.

Tipo de Operação da Viagem

Contrato de Fornecedores

Tickets relacionados

Tickets relacionados

Informe o(s) chamado(s) relacionado(s).3935012, 4003523

Requisito/Story/Issue:

Epic DLOGTMS03-5265
Issue DLOGTMS03-
49534740


País(es):

Brasil

Banco(s) de Dados:

TodosTopConnect

Tabelas Utilizadas:

DLO - Tipo de NegociaçãoOperação da ViagemDTQ

TQ - Viagem

DDH - Tab Pagar x Contr Cliente     
DVG - Contrato de Fornecedores      

Sistema(s) Operacional(is):

Windows® / Linux®


Descrição

Para atender a legislação O objetivo desse requisito se refere a Legislação da Tabela de Frete da ANTT (https://anttlegis.datalegis.inf.br/action/UrlPublicasAction.php?acao=abrirAtoPublico&sgl_tipo=RES&num_ato=00005820&seq_ato=000&vlr_ano=2018&sgl_orgao=DG/ANTT/MTPA&cod_modulo=161&cod_menu=5411), .

Para atender essa legislação foram implementadas novas funcionalidades com a possibilidade de configurar nas rotinas do Módulo SIGATMS, permitindo a configuração de uma Tabela de Frete a Pagar pelo para um determinado Tipo de NegociaçãoOperação da Viagem.

As rotinas envolvidas são:

  • Cadastro de Tipo de Negociação
  • Contrato de Cliente
  • Contrato do Fornecedor
  • Viagem
TIPO DE NEGOCIAÇÃO 

Tipo de Operação da Viagem (TMSA039)

O objetivo dessa rotina é cadastrar os Tipos de Operações da Viagem, sendo que os registros serão gravados na Nova Tabela DLO - Tipo de Operação da Viagem.

Será utilizada nos processos da Viagem (DTQ) e Contrato de Fornecedores (DVG), impactando diretamente no Cálculo do Contrato de Carreteiro.

Contrato do Fornecedor (TMSA800)

Em Itens do Contrato do Fornecedor foram, disponibilizados os campos Tp.Oper.Vge (DVG_TPOPVG)  e  Des.Oper.Vge (DVG_DESTPO) para identificar o Tipo de Operação da Viagem, ou seja, será permitido configurar a Tabela de Frete do Contrato do Fornecedor, por determinado Tipo de Operação da Viagem.

Viagem Mod2 (TMSA144)

Especificamente na Viagem Modelo 2 foram disponibilizado os campos Tp.Oper.Vge (DTQ_TPOPVG)  e  Des.Oper.Vge (DTQ_DESTPO) para identificar o Tipo de Operação da Viagem. 

O Tipo de Operação da Viagem será utilizado para localizar o Valor do Frete a Pagar no momento da geração do Contrato de Carreteiro.

Contrato de Carreteiro (TMSA250)

Na geração do Contrato de Carreteiro, se a Viagem (DTQ) estiver com o Tipo de Operação da Viagem informado (DTQ_TPOPVG),  o sistema irá considerar esta informação para a pesquisa da Tabela de Frete no Contrato do Fornecedor e, consequentemente, utilizará a Tabela de Frete para realizar o cálculo do frete a pagar.

Procedimento para Implantação

Aplique o patch do chamado e execute a atualização do pacote de dicionário de dados para a criação dos novos campos.

O pacote de dicionário de dados estará disponível apenas no release 12release  12.1.2323 


Atualizações do Compatibilizador

1.   Criação de tabela no arquivo SX2– Tabelas:

Chave

Nome

Modo

PYME

DLO

Tipo de Negociação Operação da ViagemCN


2.  Criação de Campos no arquivo SX3 – Campos:

  • Tabela DLO -  Tipo de Operação 

Campo

DLD

DLO_FILIAL

Tipo

Caracter

Caractere

Tamanho

2

Decimal


Formato

@!

Título

Filial

Descrição

Filial do Sistema

Usado

N

Obrigatório

S

Browse

S

Grupo

033

Help

Filial do Sistema

Campo

DLD

DLO_

FILORI

CODIGO

Tipo

Caracter

Caractere

Tamanho

2

4

Decimal


Formato

@!

Título

Fil.Origem

Código

Descrição

Filial de Origem

Código

Usado

S

Obrigatório

S

Browse

S

Grupo

033

141

ValidExistChav("DLO",M->DLO_CODIGO,1)

Help

Filial

Código do Tipo de

Origem da Viagem

Operação da Viagem.

Neste campo você cadastrará um Tipo de Operação  que será configurado seu uso para os processos de Viagem (DTQ), Contrato de Fornecedor (DVG) , impactando diretamente no Cálculo do Contrato de Carreteiro.

Campo

DLD

DLO_

VIAGEM

DESCRI

Tipo

Caracter

Caractere

Tamanho

6

30

Decimal


Formato

@!

Título

Viagem

Descrição

Descrição

Numero da Viagem

Descrição

Usado

S

Obrigatório

S

Browse

S

VisualVisualizar
Grupo
Contexto
Numero da Viagem
Virtual

Help

Filial

Descrição do Tipo de

Origem

Operação  da Viagem


  • Tabela DVG - Tab Pagar x Contr Fornecedor

Campo

DLD

DVG_

ITEDTR

TPOPVG

Tipo

Caracter

Caractere

Tamanho

2

4

Decimal


Formato

@!

Título

It

Tp.

Comp

Oper.

Viag

Vge

Descrição

Item Complemento

Tipo de Operação da Viagem

Usado

S

Obrigatório

S

N

Browse

S

Grupo
F3
Help
DLO1
Item Complemento Viagem

Grupo

Campo

DLD_CODVEI

Tipo

Caracter

Tamanho

8

Decimal

Formato

@!

Título

Cod.Veiculo

Descrição

Codigo do Veiculo

Usado

S

Obrigatório

S

Browse

S

Val.Sistema

141

ValidVazio () .Or.
((
ExistCpo (
'DA3') .And. TMSA240Vld())

Help

Veiculo da Viagem

Campo

DLD_FORPAG

Tipo

Caracter

Tamanho

1

Decimal

Formato

@!

Título

Forma Pagto

Descrição

Forma de Pagamento

Usado

S

Obrigatório

S

Browse

S

Val.Sistema

Pertence('12')

Opção1=Cartão;2=Deposito

Help

Indica a forma de pagamento que será efetuado ao Motorista

Campo

DLD_TIPPAR

Tipo

Caracter

Tamanho

1

Decimal

Formato

@!

Título

Tipo Parcela

Descrição

Tipo da Parcela

Usado

S

Obrigatório

S

Browse

S

Val.Sistema

Pertence('123')

Opção1=Adiantamento;2=Saldo Frete;3=Pedagio

Help

Indica se o pagamento da parcela se refere a Adiantamento, Saldo de Frete ou Pedágio

Campo

DLD_RECEB 

Tipo

Caracter

Tamanho

1
"DLO",M->DVG_TPOPVG,1)

Help

Código do Tipo de Operação.
Neste campo você deve configurar um Tipo de Operação que será utilizado no Processo de Viagem (DTQ) , impactando diretamente no Cálculo do Contrato de Carreteiro.

Descrição

Recebedor

Usado

S

Obrigatório

S

Browse

S

Val.Sistema

Pertence('12') .And. TMSA240Vld()

Opção1=Proprietario;2=Motorista

Help

Indica o Recebedor do Frete

Campo

DLD_IDOPE

Tipo

Caracter

Tamanho

20

Decimal

Formato

@!

Título

Id. Cartão

Descrição

Id. Cartão

Usado

S

Obrigatório

S

Browse

S

Help

Id do Cartão junto a Operadora de Frota

Campo

DLD_CARCAN

Tipo

Caracter

Tamanho

20

Decimal

0

Formato

@!

Título

N.Car.Cancel

Descrição

N. Cartão Cancelado      

Campo

DVG_DESTPO

Tipo

Caractere

Tamanho

30

Decimal


Formato

@!

Título

Recebedor

Des. Oper. Vge

Descrição

Descrição Tp. Oper. Viagem

Usado

S

Obrigatório

S

Browse

S

Help

Número do cartão cancelado junto a operadora de frete.

Campo

DLD_CODFAV

Tipo

Caracter

Tamanho

6

Decimal

0

Formato

@!

Título

Cod.Favorec 

Descrição

Codigo do Favorecido     

Usado

S

Obrigatório

S

Browse

S

Help

Indica se o Fornecedor possui favorecido.

Caso possuir, as parcelas do Fornecedor serão para o Favorecido.

Campo

DLD_LOJFAV

Tipo

Caracter

Tamanho

2

Decimal

0

Formato

@!

Título

Loja.Favorec 

Descrição

Loja do Favorecido     

Usado

S

Obrigatório

S

Browse

S

Help

Indica se o Fornecedor possui favorecido.

Caso possuir, as parcelas do Fornecedor serão para o Favorecido.

Campo

DLD_NOMFAV

Tipo

Caracter

Tamanho

40

Decimal

0

Formato

@!

Título

Favorecido

Descrição

Favorecido

Usado

S

Obrigatório

S

Browse

S

Help

Indica se o Fornecedor possui favorecido.

Caso possuir, as parcelas do Fornecedor serão para o Favorecido.

  • Tabela DTR - Complemento da Viagem
VisualVisualizar
ContextoVirtual

Help

Descrição do Tipo de Operação da Viagem


  • Tabela DTQ - Viagem

Campo

DTR_TPSPDG

Tipo

Caracter

Tamanho

1

Decimal

0

Campo

DTQ_TPOPVG

Tipo

Caractere

Tamanho

4

Decimal


Formato

@!

Título

Tp

Pgt Pedag

. Oper. Vge

Descrição

Tipo

Pagamento Pedagio   

de Operação da Viagem

Usado

S

Obrigatório

N

Browse

S

Help

Campo para integração com o sistema Pamcard.
Informar quem será o responsável pelo pagamento do pedágio, se for através do sistema Pamcard, informe a opção
“5=Pamcard”.

Campo

DTR_QTDSAQ

Tipo

Numerico

Tamanho

2

Decimal

0

Formato

99

Título

Qtd. Saque  

Descrição

Qtd. Saque   

Usado

S

Obrigatório

N

Browse

S

Help

Quantidade de saque que será enviada a operadora de frota, paga pela transportadora, conforme legislação vigente, mínimo exigido por lei e 4.

Campo

DTR_QTDTRA

Tipo

Numerico

Tamanho

2

Decimal

0

Formato

99

Título

Qtd. Transfe

Descrição

Qtd. Transferência       

Usado

S

Obrigatório

N

Browse

S

Help

Quantidade de transferência que será enviada a operadora de frota, paga pela transportadora, conforme legislação vigente, mínimo exigido por lei e 4.

Campo

DTR_CODFAV
F3DLO1

Grupo

141

ValidVazio () .Or. ExistCpo ("DLO",M->DTQ_TPOPVG,1)

Help

Código do Tipo de Operação.
Neste campo você deve configurar um Tipo de Operação que será utilizado para o Cálculo do Contrato de Carreteiro.

Campo

DTQ_DESTPO

Tipo

Caracter

Tamanho

6

30

Decimal

0


Formato

@!

Título

Cod

Des. Oper.

Favorec

Vge

Descrição

Codigo do Favorecido

Usado

S

Obrigatório

N

Browse

S

Help

Codigo do Favorecido da Viagem que será o Recebedor dos Titulos a Pagar.

Campo

DTR_LOJFAV

Tipo

Caracter

Tamanho

2

Decimal

0

Formato

@!

Título

Loja.Favorec

Descrição

Loja do Favorecido

Descrição Tp. Oper. Viagem

Usado

S

Obrigatório

N

S

Browse

S

Help

Codigo/Loja do Favorecido da Viagem que será o Recebedor dos Titulos a Pagar.

Campo

DTR_NOMFAV

Tipo

Caracter

Tamanho

40

Decimal

0

Formato

@!

Título

Favorecido

Descrição

Favorecido

Usado

S

Obrigatório

N

Browse

S

Help

Nome do Favorecido da Viagem
VisualVisualizar
ContextoVirtual

Help

Descrição do Tipo de Operação

O tamanho dos campos que possuem grupo pode variar conforme ambiente em uso.


3.  Criação de Índices no arquivo SIX – Índices:

Índice

DLD

DLO

Ordem

1

Chave

DLD

DLO_FILIAL+

DLD_FILORI+DLD_VIAGEM+DLD_ITEDTR+DLD_CODVEI+DLD_TIPPAR+DLD_RECEB+DLD_FORPAG 

Descrição

Filial+Fil.Origem+Viagem+It.Comp.Viag+Cod.Veiculo+Tipo Parcela+Recebedor+Forma Pagto

DLO_CODIGO

Descrição

Filial+Codigo

Proprietário

S

Índice

DLO

Ordem

2

Chave

DLO_FILIAL+DLO_DESCRI

Descrição

Filial+Descrição

Proprietário

S



Procedimento para Utilização

  1. Configurações de CadastroInclusão da Viagem

    1. Em Gestão de Transportes (SIGATMS), acesse Atualizações /
  2. Viagens.Escolha o
    1. Transporte/ Tipo de
  3. Viagem que será utilizada.Inclua uma viagem, informando uma rota existente na Pamcard
    1. Operação da Viagem (TMSA039).
    2. Inclua um Tipo de Operação. Preencha os campos conforme help dos campos.
    3. Acesse a opção: 
  4. Outras Ações / Comp.Via.
  5. Informe o Cod.Operad ( '02') - Pamcard.
  6. No campo Qtd.Saque (DTR_QTDSAQ), informe a quantidade de saque
  7. No campo Qtd.Transfe (DTR_QTDTRA), informe a quantidade de transferencia
  8. No campo Tp Pgt Pedag (DTR_TPSPDG), informe quem será o responsável pelo pagamento do pedágio.
  9. Informe um veículo para viagem, que exista na Pamcard.
  10. Acesse Outras Ações / Mot.Viag. 
  11. Informe os dados do motorista cadastrado na Pamcard, como proprietário do veículo informado, sem informar o campo Id.Motorista (DUP_IDOPE)
  12. Confirme os dados do motorista da viagem.
  13. Acesse Outras Ações / Formas de Pagto.
  14. Informe os dados da Forma de Pagamento da viagem
  15. No campo Forma Pagto (DLD_FORPAG), informe a forma de Pagamento (Cartão ou Deposito)
  16. No campo Tipo Parcela (DLD_TIPPAR), informe o tipo de Parcela (Adiantamento, Saldo Frete, Pedagio)
  17. No campo Recebedor (DLD_RECEB), informe o recebedor do frete (Proprietario ou Motorista)
  18. No campo Id.Motorista (DLD_IDOPE), informe o Id. do Motorista junto com a Operadora de Frotas
  19. No campo Cod/Loja Favorec (DLD_CODFAV e DLD_LOJAV) este campo é preenchido automaticamente, quando o Recebedor do Frete (DLD_RECEB) é o Proprietario, 
    O sistema primeiramente verifica o Fornecedor do Veiculo (DA3_CODFAV), caso não encontre, verifica o Favorecido do Proprietario do Veiculo (A2_CODFAV)
  20. Confirme a tela de formas de pagamento,  complemento da viagem e a viagem.
    Inclusão do contrato na Pamcard.
  21. Em Gestão de Transportes (SIGATMS), acesse Atualizações / Viagens.
  22. Selecione a viagem incluída e acesse Outras Ações / Fechamento / Fechar.
  23. Ao realizar o fechamento da viagem, será incluído um contrato na Pamcard considerando os recebedores de frete para envio dos favorecidos do contrato, e a viagem no SIGATMS será atualizada com o Id.da Operadora, através do campo Id.Ope.Vge.
    Observação: Se o veículo utilizado na viagem for um veículo de terceiro, o campo CIOT também será atualizado na viagem. Porém se for um veículo próprio, este campo continuará em branco.
    Observação 2: Em caso de CIOT por período o sistema incluíra uma viagem na Pamcard para pagamento do valor do pedágio, será considerada a parcela
    1. Atualizações / Terceiros / Contrato do Fornecedor (TMSA800).
    2. Informe os dados do Contrato para um Fornecedor.
    3. No campo Tp. Oper. Vge (DVG_TPOPVG) informe ou selecione através da Tecla F3, um Tipo de Operação.

  24. Inclusão da Viagem Modelo 2
    1. Acesse a opção: Atualizações / Viagens / Rodoviario Entrega / Viagens Mod.2 (TMSA144)
    2. Inclua uma viagem
    3. No campo Tp. Oper. Vge (DTQ_TPOPVG) informe ou selecione, pela tecla F3, um Tipo de Operação.
    4. Informe os demais campos da Viagem conforme help dos campos.

3. Contrato de Carreteiro

    1. Acesse a opção: Atualizações / Terceiros / Contrato de Carreteiro (TMSA250).
    2. Em parâmetros, preencha os dados e informe o Número da Viagem.
    3. Confirme.
    4. O sistema irá gerar o Contrato de Carreteiro, utilizando para o cálculo do frete, o Tipo de Operação configurado na Viagem
  1. de pedágio da tabela de formas de pagamento para o envio do cartão.
    Liberação Parcela de Adiantamento.
  2. Em Gestão de Transportes (SIGATMS), acesse Atualizações / Viagens.
  3. Selecione a viagem incluída e acesse Outras Ações / Manutenção / Operações.
  4. Efetua o apontamento da operação de saída da viagem, informando a data e hora prevista e realizada.
  5. Ao apontar a operação de saída de viagem, será liberada a parcela de adiantamento na Pamcard.
  6. Caso houver estorno deste apontamento de saída da viagem, a parcela de adiantamento será bloqueada na Pamcard.
    Pagamento de Saldo - Parâmetro MV_LIBCTC = .F.
  7. Em Gestão de Transportes (SIGATMS), acesse Atualizações / Terceiros / Contrato Carret.
  8. Acesse a opção Por Viagem ou Por Período, preencha os parâmetros com a viagem incluída para que seja gerado um novo Contrato de Carreteiro.
  9. Confirme os parâmetros e posteriormente acesse a opção OK.
  10. Após a geração do contrato de carreteiro, selecione o contrato gerado e acesse Outras Ações / Pagamento de Saldo / Confirmar.
  11. Será apresentada a tela do pagamento de saldo, acesse a opção Salvar.
  12. Será enviada a parcela do saldo do contrato para a Pamcard considerando o recebedor da parcela de saldo informando na tabela de Formas de Pagamento.
  13. Caso este pagamento de saldo seja estornado, a parcela será excluída na Pamcard.
    Liberação Contrato de Carreteiro - Parâmetro MV_LIBCTC = .T.
  14. Em Gestão de Transportes (SIGATMS), acesse Atualizações / Terceiros / Contrato Carret.
  15. Acesse a opção Por Viagem ou Por Período, preencha os parâmetros com a viagem incluída para que seja gerado um novo Contrato de Carreteiro.
  16. Confirme os parâmetros e posteriormente acesse a opção OK.
  17. Após a geração do contrato de carreteiro, acesse Atualizações / Terceiros / Lib.Contratos
  18. Preencha os parâmetros da rotina, para que seja apresentado o contrato de carreteiro gerado.
  19. Marque o contrato a ser liberado e acesse a opção Liberar.
  20. Será enviada a parcela do saldo do contrato para a Pamcard considerando o recebedor da parcela de saldo informando na tabela de Formas de Pagamento.
  21. Caso esta liberação de contrato de carreteiro seja estornada, a parcela será excluída na Pamcard
    1. .