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Veja os principais campos e rotinas que estão envolvidas no cálculo:
Cadastro de Clientes/Fornecedores
- O campo Ag. Imp. Venta deve ser informado com Sim.
- O campo Cod. Zon. Fisc deve estar informado. O código da Zona Fiscal do cliente/fornecedor deve estar incluído no cadastro de Zonas Fiscais junto ao imposto.
Cadastro de Zonas Fiscais x Impostos
Os dados utilizados no Cadastro de Zonas Fiscais x Impostos são:
- Alíquota do Imposto;
- Código da Zona Fiscal comparado com a Zona Fiscal do Cliente/Fornecedor;
- Imposto STX;
- Item da tabela comparado com o índice de gravação dos impostos (campo Cpo Imposto). Por padrão está preenchido com 1;
- Cadastro de Impostos.
Exemplo de Alíquota 5%:
O campo Item Tabela determina se a alíquota usada no cálculo do imposto deve ser a do mesmo imposto (5%) ou determinada pelo cadastro de Impostos x Zona Fiscal.
Se o conteúdo for Não, será usada a alíquota do imposto. Caso contrário, o Cadastro de Impostos x Zona Fiscal dará a alíquota correspondente ao código de Zona Fiscal (000001, 000002, etc.) e área fiscal (FL- Flórida, NJ- Nova Jersey) definido no Cliente/Fornecedor.
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