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  • DT Sistema de Queima de Gordura no Mesmo Pedido.

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Chave

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NOME DO REQUISITO / ÉPICO 

(Obrigatório)

SISTEMA DE QUEIMA DE GORDURA NO MESMO PEDIDO

 Informações Gerais

 

Linha de Produto:

Informe a linha de produtoPC Sistemas

Segmento Executor:Informe o segmentoDistribuição e Logística

Módulo:

Informe o móduloFarma

Rotina:


Rotina

Nome Técnico

2316

Digitar Pedido de Venda




Digitar Pedido de Venda

Rotina(s) envolvida(s)Rotinas envolvidas

Nome Técnico

2316

132Parâmetros da Presidência

2300

Atualizar Banco de Dados

2345

Regras Comerciais Farma-Hospitalar

Chamado/Ticket:

7124.148675.2017 ( HIS.00065.2018 ) MED-700

Requisito/Story/Issue:MED-700Queima de gordura no mesmo pedido

País:

(   x) Brasil  (  ) Argentina  (  ) Mexico  (  ) Chile  (  ) Paraguai  (  ) Equador

(  ) USA  (  ) Colombia   (  ) Outro _____________.

Outros:

<Caso necessário informe outras referências que sejam pertinentes a esta especificação. Exemplo: links de outros documentos>.

(Obrigatório)

Versão:

29

Objetivo

 

<Nesta etapa informar o objetivo da especificação do requisito, ou seja, o que a funcionalidade deve fazer - Detalhamento do Epic. Exemplo: Permitir que o usuário defina o percentual mínimo em espécie (dinheiro), a referência mínima para cálculo dos débitos do aluno e o período de validade do parâmetro de negociação>.

(Obrigatório)

Definição da Regra de Negócio

 Tipo da mudança
Mudança prevista
Funcionalidade desejada:
Eu, como gestor de ti, Preciso que no pedido xxx, o preço do produto 100 é 1,50 eu vendi 100 unidades a 1,60. (acumulo de 10 reais) / GORDURA. No mesmo pedido xxx, o produto 101 tem o preço de 1,10 e eu insiro 200 unidades a 1,05 (utilizando o saldo do pedido gerado no produto 100), ou seja, "QUEIMA DE GORDURA" dentro do mesmo pedido, gerando maior competitividade.
Motivos da alteração:
Critérios de aceitação:
Realizar na rotina 2316 com promoção / 2345: Deve criar parâmetro especifico na rotina 2345 para utilizar o sistema de gordura Deve realizar os cálculos do conta corrente por valor do item no mesmo pedido, ou seja, ACUMULAR UM "SALDO POR PEDIDO" Deve NÃO UTILIZAR o parâmetro da rotina 132 opção

Realizar queima de gordura gerada dentro do mesmo pedido.

Definição da Regra de Negócio


  1. Realizar na rotina 2316 com promoção / 2345:
    1. Deve criar parâmetro especifico na rotina 2345 para utilizar o sistema de gordura;
    2. Deve realizar os cálculos do conta corrente por valor do item no mesmo pedido, ou seja, ACUMULAR UM SALDO POR PEDIDO;
    3. Não deve utilizar o parâmetro da rotina 132 opção 2314 (CON_TIPOMOVCCRCA)
    1. do
    1. conta
    1. corrente
    1. RCA
    1. nos pedidos.

      Lembrete : utilizar a lucratividade do pedido para gravar o pedido liberado/Bloqueado (rentabilidade parâmetros da presidência).

 

pedidos Lembrete : utilizar a lucratividade do pedido para gravar o pedido liberado/Bloqueado (rentabilidade parâmetros da presidência)

<Regra de negócio é o que define a forma de fazer o negócio, o processo definido e/ou as regras que devem ser contempladas. Devem ser descritas restrições, validações, condições e exceções do processo. Incluir as telas do sistema com o objetivo de facilitar o entendimento do requisito, apresentar conceitos e funcionalidades do software. Caso necessário, incluir neste capítulo também regras de integridade que devem ser observadas no momento do desenvolvimento - É o Detalhamento das Story linkadas no Epic>.

 

<Na tabela abaixo informe quais são as rotinas envolvidas, o tipo de operação, a opção de menu e se necessário uma breve descrição das regras de negócio relacionadas a rotina>.

 

Rotina

Tipo de Operação

Opção de Menu

Regras de Negócio

[ACAA040 – Parâmetros]

[Alteração]

[Atualizações -> Acadêmico-> Tesouraria]

-

[ACAA050 – Negociação Financeira]

[Envolvida]

[Atualizações -> Acadêmico-> Tesouraria]

-

[ACAA060 – Cadastro de Pedidos]

[Criação]

[Atualizações -> Acadêmico-> Cadastros]

-

 

Exemplo de Aplicação:

  • Criar o campo “% Mínimo Espécie” (AAA_PERESP) onde o usuário informará o % que o aluno pagará em dinheiro. Esse % poderá ser alterado durante a negociação.
  • Criar o campo “Referência Mínima para Cálculo” (AAA_REFCAL) onde o usuário informará um dos 4 valores disponíveis para pagamento das mensalidades  como a referência mínima para calcular o débito total do aluno.
  • Criar o parâmetro MV_ACPARNE que definirá se as informações de “% Mínimo Espécie” e “Referência Mínima para Cálculo” serão obrigatórias.
  • O parâmetro MV_ACPARNE deve ter as seguintes opções: 1=Obrigatório e 2=Opcional. Deve ser inicializado como opcional>.

 

Tabelas Utilizadas

  • SE2 – Cadastro de Contas a Pagar
  • FI9 – Controle de Emissão de DARF>.

(Opcional)

Procedimento para Utilização

 @Procedimentos@

<Descreva os procedimentos, passo a passo (caso de uso), que serão realizados pelos usuários para que a melhoria seja visualizada identificando as seguintes informações;

Localização da rotina no menu;

Localização dos novos campos e/ou perguntas e respectivas pastas de cadastro que são visualizadas pelo usuário;

Caso seja necessário ter algum cadastro feito previamente, faça uma observação

Se necessário, utilizar prints de tela>.

Procedimento para Configuração

(Estes procedimentos devem ser feitos quando for necessário configurar parâmetros e/ou  rotinas no menu).

 

CONFIGURAÇÃO DE PARÂMETROS

 

  1. No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastros/Parâmetros (CFGX017). Crie/configure (mantenha somente a instrução correspondente) o(s) parâmetro(s) a seguir:
    (É necessário criar uma tabela para cada parâmetro descrito no item Parâmetro(s), da tabela Características do Requisito)

Itens/Pastas

Descrição

Nome:

Tipo:

Informe o Tipo do parâmetro

Cont. Por.:

Informe o Conteúdo padrão

Descrição:

 

CONFIGURAÇÃO DE MENUS

 

2.  No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastro/Menu (CFGX013). Informe a nova opção de menu do informe o nome do módulo, conforme instruções a seguir:

Menu

Informe o Menu em que estará localizada a rotina

Submenu

Informe o Submenu em que estará localizada a rotina

Nome da Rotina

Informe o Título da rotina

Programa

Informe o Fonte da rotina

Módulo

Informe o Nome do(s) produto(s) a ser utilizado ou “Todos”

Tipo

Informe a Função

Opcional

Fluxo do Processo

 

<Nesta etapa incluir representações gráficas que descrevam o problema a ser resolvido e o sistema a ser desenvolvido. Exemplo: Diagrama - Caso de Uso, Diagrama de Atividades, Diagrama de Classes, Diagrama de Entidade e Relacionamento e Diagrama de Sequência>. 

Opcional

Dicionário de Dados

 

Arquivo ou Código do Script: AAA – Negociação Financeira / *Versao=CP.2014.12_03*/

  

Índice

Chave

01

<FI9_FILIAL+FI9_IDDARF+FI9_STATUS>

02

<FI9_FILIAL+FI9_FORNEC+ FI9_LOJA+FI9_EMISS+FI9_IDDARF>

03

<FI9_FILIAL+FI9_FORNEC+ FI9_LOJA+FI9_PREFIX+FI9_NUM+FI9_PARCEL+FI9_TIPO>

132 - Parâmetros da PresidênciaEnvolvidaMenu do WinThor > 132

2300 - Atualizar Banco de Dados

Alteração

Menu do WinThor > 2300

2316 - Digitar Pedido de Venda

Alteração

Menu do WinThor > 2316

2345 - Regras Comerciais Farma-Hospitalar

Envolvida

Menu do WinThor > 2345

 


Procedimento para Configuração


  • Atualize as rotinas para as versões:

    -  2300 para 29 ou superior;
    -  2316 para 29 ou superior.

 Observação:  Você sabe Como atualizar as rotinas do WinThor?


  • Acesse a rotina 2300 e marque as seguintes opções:

    • Na aba Criação/Alteração de Procedures/Functions, pressione simultaneamente as teclas Ctrl + Shift e marque a opção PC_PKG_CONTROLARSALDORCA [61];
      Image Added

    • Na aba Criação/Alteração de Menus e Permissões de Acesso marque  a opção Permissões Rotina 2316 - Digitação de Pedido de Venda;
      Image Added

    • Na aba Dicionário de Dados marque a opção Regras Específicas Farma/Hospitalar;

    • Clique o botão Confirmar.


      Image Added

  • Na rotina 132, o parâmetro 2314 - Tipo de movimentação de conta corrente do RCA deve estar com a opção Débito/crédito na venda (VV) marcada, a fim de que seja calculada a movimentação da conta-corrente do RCA no pedido;

     Image Added

  • Acesse a rotina 2345, marque a opção Regras Específicas Farma/Hospitalar e clique o botão Próximo;

    Image Added

    • Clique o botão Ativar/Desativar Regra;

      Image Added

    • Na opção Utilizar o saldo de cona corrente do RCA somente no Pedido selecione a opção Sim(S);
    • Clique o botão Gravar Alterações.

      Image Added

Procedimento para Utilização


  1. Acesse a rotina 2316;
  2. Realize um pedido de venda com aumento em um produto e desconto do mesmo valor em outro produto;
  3. Ao finalizar o pedido o saldo conta-corrente do RCA não será alterado, ou seja, a gordura gerada em um item irá abater com o desconto dentro do mesmo pedido.

    Exemplo: No pedido XXX, o preço do produto código 100, é R$ 1,50 , foram vendidas 100 unidades a R$ 1,60, nestes itens gerou-se a gordura/acúmulo de R$10,00. Neste mesmo pedido XXX, o produto código 101, tem o preço de R$1,10 e foram vendidas 200 unidades a R$1,05, abatendo assim o acúmulo/gordura gerado na venda do produto código 100 no mesmo pedido.

Campo

<AAA_PERESP>

Tipo

<N>

Tamanho

<6>

Valor Inicial

<Varia de acordo com o tipo informado. Por exemplo, quando o campo “tipo” for date, neste campo pode ser informado uma data>. 

Mandatório

Sim (  ) Não (  )

Descrição

<Referência Mínima para Cálculo>

Título

<Ref.Calc.>

Picture

<@E999.99>

Help de Campo

<Informar o % que o aluno pagará em dinheiro. Esse % poderá ser alterado durante a negociação>

 


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