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  • DT Não Conceder Crédito no Faturamento Para Pedido de Origem Web.

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NÃO CONCEDER CRÉDITO NO FATURAMENTO PARA PEDIDO DE ORIGEM WEB 


Informações Gerais

 

Linha de Produto:

PC Sistemas

Segmento Executor:D&L

Módulo:

14 - Faturamento

Rotina:


Rotina

Nome Técnico

1400

Atualizar Procedures

Chamado/Ticket:

0.095504.2017 (HIS.03159.2017)

País:

( X ) Brasil  (  ) Argentina  (  ) México  (  ) Chile  (  ) Paraguai  (  ) Equador

(  ) USA  (  ) Colômbia   (  ) Outro _____________.

Versão:

1400 - V. 28.03

Objetivo

 

<Nesta etapa informar o objetivo da especificação do requisito, ou seja, o que a funcionalidade deve fazer - Detalhamento do Epic. Exemplo: Permitir que o usuário defina o percentual mínimo em espécie (dinheiro), a referência mínima para cálculo dos débitos do aluno e o período de validade do parâmetro de negociação>.

(Obrigatório)

Criar validação para não movimentar crédito do cliente no faturamento em pedidos de origem Web.


Definição da Regra de Negócio

 

Rotina

Tipo de Operação

Opção de Menu

Regras de Negócio

[ACAA040 – Parâmetros]

[Alteração]

[Atualizações -> Acadêmico-> Tesouraria]

-

[ACAA050 – Negociação Financeira]

[Envolvida]

[Atualizações -> Acadêmico-> Tesouraria]

-

[ACAA060 – Cadastro de Pedidos]

[Criação]

[Atualizações -> Acadêmico-> Cadastros]

-

 

Exemplo de Aplicação:

  • Criar o campo “% Mínimo Espécie” (AAA_PERESP) onde o usuário informará o % que o aluno pagará em dinheiro. Esse % poderá ser alterado durante a negociação.
  • Criar o campo “Referência Mínima para Cálculo” (AAA_REFCAL) onde o usuário informará um dos 4 valores disponíveis para pagamento das mensalidades  como a referência mínima para calcular o débito total do aluno.
  • Criar o parâmetro MV_ACPARNE que definirá se as informações de “% Mínimo Espécie” e “Referência Mínima para Cálculo” serão obrigatórias.
  • O parâmetro MV_ACPARNE deve ter as seguintes opções: 1=Obrigatório e 2=Opcional. Deve ser inicializado como opcional>.

 

Tabelas Utilizadas

  • SE2 – Cadastro de Contas a Pagar
  • FI9 – Controle de Emissão de DARF>.

(Opcional)

Procedimento para Utilização

<Descreva os procedimentos, passo a passo (caso de uso), que serão realizados pelos usuários para que a melhoria seja visualizada identificando as seguintes informações;

Localização da rotina no menu;

Localização dos novos campos e/ou perguntas e respectivas pastas de cadastro que são visualizadas pelo usuário;

Caso seja necessário ter algum cadastro feito previamente, faça uma observação

Se necessário, utilizar prints de tela>.

Procedimento para Configuração

1400 - Atualizar Procedures

Alteração

Menu do WinThor -> 1400

Não conceder crédito no faturamento para origem Web

 

1. No faturamento deve ser validado se a origem do pedido é Web;

2. Não sendo origem Web deve ser mantido o comportamento atual de validar parâmetro para concessão de crédito e conceder ou não o crédito conforme o parâmetro;

3. Sendo de origem Web Não deve ser concedido crédito no faturamento independentemente de como esta o parâmetro para concessão de crédito no faturamento.

Procedimento para Configuração


1. Acesse a rotina 1400 na versão indicada acima ou superior;

 

Aviso
Você sabe Como atualizar as rotinas do WinThor?

Procedimento para Utilização


Observação: para pedidos de venda de origem Web, Não é concedido crédito no faturamento  independentemente de como está parametrizado (na rotina 302 - Cadastrar Cliente, opção Cliente Utiliza Crédito no Faturamento) para concessão de crédito no faturamento, pois com a origem Web os pedidos já entram quitados não devendo ser concedido créditos.

  

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