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TAFA400 - Regime de Empresa / Central de Obrigações - DECLAN RJ

Características do Requisito

Geração dos ajustes (0300) da DECLAN RJ automaticamente

 

Linha de Produto:

Protheus

Segmento:

Manufatura

Módulo:

SIGATAF - TOTVS Automação Fiscal 

Rotina:

Rotina

Nome Técnico

Obrigações Fiscais

Central de Obrigações - DECLAN RJ 

Geração da DECLAN RJ

TAFA400Regime de Empresa

Cadastros Iniciais:

TAFA400 - Regime da Empresa 

Cadastrar o regime da empresa no TAFA400

Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado):

 DMANFISTAF-8 e DMANFISTAF-511

País(es):

Informe o(s) Pais(es).
Brasil

Banco(s) de Dados:

Informe o(s) Banco(s) de Dados utilizado(s).HOMOLOGADOS PROTHEUS

Tabelas Utilizadas:

Informe as tabelas utilizadas.
T39, C5B, C1L, C2M

Sistema(s) Operacional(is):

Informe o(s) sistema(s) operacional(is) utilizados.
HOMOLOGADOS PROTHEUS

 

 

Descrição

Escreva aqui a descrição da nova implementação ou melhoria.

 

Importante

(Apenas para Microsiga Protheus, versões anteriores à versão 12)

Antes de executar o compatibilizador informe o nome do compatibilizador é imprescindível:

  • Realizar o backup da base de dados do produto que será executado o compatibilizador (diretório PROTHEUS_DATA\DATA, se versão 10, ou \PROTHEUS11_DATA\DATA, se versão 11) e dos dicionários de dados SXs (diretório PROTHEUS_DATA_SYSTEM, se versão 10, ou \PROTHEUS11_DATA\SYSTEM, se versão  11).
  • Os diretórios acima mencionados correspondem à instalação padrão do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme o produto instalado na empresa.
  • Essa rotina deve ser executada em modo exclusivo, ou seja, nenhum usuário deve estar utilizando o sistema.
  • Se os dicionários de dados possuírem índices personalizados (criados pelo usuário), antes de executar o compatibilizador, certifique-se de que estão identificados pelo nickname. Caso o compatibilizador necessite criar índices, irá adicioná-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poderá sobrescrever índices personalizados, caso não estejam identificados pelo nickname.
  • O compatibilizador deve ser executado com a Integridade Referencial desativada*.

 

Atenção

O procedimento a seguir deve ser realizado por um profissional   qualificado como Administrador de Banco de Dados (DBA) ou equivalente!

A ativação indevida da Integridade Referencial pode alterar   drasticamente o relacionamento entre tabelas no banco de dados. Portanto,   antes de utilizá-la, observe atentamente os procedimentos a seguir:

  1. No   Configurador (SIGACFG), veja se a empresa utiliza Integridade   Referencial, selecionando a opção Integridade/Verificação   (APCFG60A).
  2. Se não   há Integridade Referencial ativa,   são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas   para o sistema e nenhuma delas estará selecionada. Neste caso, E SOMENTE NESTE, não é necessário   qualquer outro procedimento de ativação   ou desativação de integridade, basta finalizar a verificação e aplicar   normalmente o compatibilizador, conforme instruções.
  3.  Se há Integridade Referencial ativa   em todas as empresas e filiais, é   exibida uma mensagem na janela Verificação   de relacionamento entre tabelas. Confirme a mensagem para que a   verificação seja concluída, ou;
  4.  Se   há Integridade Referencial ativa   em uma ou mais empresas, que não   na sua totalidade, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e   filiais cadastradas para o sistema e, somente, a(s) que possui(em)   integridade está(arão) selecionada(s). Anote qual(is) empresa(s) e/ou   filial(is) possui(em) a integridade ativada e reserve esta anotação para   posterior consulta na reativação (ou ainda, contate nosso Help Desk Framework   para informações quanto a um arquivo que contém essa informação).
  5. Nestes   casos descritos nos itens “iii” ou   “iv”, E SOMENTE NESTES CASOS, é necessário desativar tal integridade, selecionando a opção Integridade/ Desativar (APCFG60D).
  6.  Quando desativada a Integridade Referencial,   execute o compatibilizador, conforme instruções.
  7. Aplicado o compatibilizador, a Integridade   Referencial deve ser reativada, SE E   SOMENTE SE tiver sido desativada, através da opção Integridade/Ativar (APCFG60). Para isso, tenha em mãos as   informações da(s) empresa(s) e/ou filial(is) que possuía(m) ativação da   integridade, selecione-a(s) novamente e confirme a ativação.

 

Contate o Help Desk Framework EM CASO DE DÚVIDAS!

 

  1. Em Microsiga Protheus TOTVS Smart Client (se versão 10), digite o nome do compatibilizador no campo Programa Inicial. Descreva se o compatibilizador deve ter uma data específica ou superior para que a atualização nos dicionários seja efetuada corretamente. Importante: Para a correta atualização do dicionário de dados, certifique-se que a data do compatibilizador seja igual ou superior a ___/___/____.
  2. Clique em OK para continuar.
  3. Após a confirmação é exibida uma tela para a seleção da empresa em que o dicionário de dados será modificado ou é apresentada a janela para seleção do compatibilizador. Selecione o programa xxxx().
  4. Ao confirmar é exibida uma mensagem de advertência sobre o backup e a necessidade de sua execução em modo exclusivo.
    1. Clique em Processar para iniciar o processamento. O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos.
      É apresentada uma mensagem explicativa na tela.
    2. Em seguida, é exibida a janela Atualização concluída com o histórico (log) de todas as atualizações processadas. Nesse log de atualização são apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O compatibilizador cria os campos que ainda não existem no dicionário de dados.
    3. Clique em Gravar para salvar o histórico (log) apresentado.
    4. Clique em OK para encerrar o processamento.

 

Descreva se há algum procedimento necessário após a aplicação do compatibilizador.

Procedimento para Implantação

O sistema é atualizado logo após a aplicação do pacote de atualizações (Patch) deste chamado.

  1. Aplique o patch do chamado e execute uma vez a rotina Informe o nome da rotina.
  2. No módulo informe o nome do módulo acesse informe o caminho e verifique que o parâmetro informe o nome do parâmetro é criado conforme especificações abaixo:

Nome da Variável:

Informe o Nome da Variável

Tipo:

Informe o Tipo

Descrição:

Informe a Descrição

Valor Padrão:

Informe o Valor Padrão

 

 

Atualizações do Compatibilizador

(Apenas para Microsiga Protheus, versões anteriores à versão 12)

  1. Criação ou Alteração de Perguntas no arquivo SX1 – Cadastro de Perguntes:

Pergunte

(X1_PERGUNT)

Nome

 

Grupo

(X1_GRUPO)

Ordem

(X1_ORDEM)

Tipo

(X1_TIPO)

Tamanho

(X1_TAMANHO)

 

2.    Criação ou Alteração de tabela no arquivo SX2– Tabelas:

Chave

Nome

Modo

PYME

B04

(X2_CHAVE)

Dente/Região

(X2_NOME)

C

(X2_MODO)

N

(X2_PYME)

 

3.  Criação ou Alteração de Tabelas Genéricas no arquivo SX5 – Tabelas Genéricas:

Chave

Ex.: AR

Descrição

Ex.: Tabela de IR de Aplicações Financeiras

 

4.  Criação ou Alteração (mantenha somente a instrução correspondente) de Campos no arquivo SX3 – Campos:

  • Tabela BGD - Prod x Cob x Proc x Co-Part:

 

Campo

(X3_CAMPO)

Tipo

(X3_TIPO)

Tamanho

(X3_TAMANHO)

Decimal

(X3_DECIMAL)

Formato

(X3_PICTURE)

Título

(X3_TITULO)

Descrição

(X3_DESCRIC)

Nível

(X3_NÍVEL)

Usado

(X3_USADO) Informe Sim ou Não

Obrigatório

(X3_OBRIGAT) Informe Sim ou Não

Browse

(X3_BROWSE) Informe Sim ou Não

Opções

(X3_CBOX)

When

(X3_WHEN)

Relação

(X3_RELACAO)

Val. Sistema

(X3_VALID)

Help

Descreva o conteúdo informado para Help de Campo no ATUSX

 

Importante:

O tamanho dos campos que possuem grupo pode variar conforme ambiente em uso.

 

5.  Criação ou Alteração de Consulta Padrão no arquivo SXB – Consulta Padrão:

  • Pesquisa B05PLS:

Alias

(XB_ALIAS)

Tipo

(XB_TIPO)

Sequência

(XB_SEQ)

Coluna

(XB_COLUNA)

Descrição

(XB_DESCRI)

Contém

(XB_CONTEM)

 

6.  Criação ou Alteração de Índices no arquivo SIX – Índices:

Índice

AA1

Ordem

6

Chave

AA1_FILIAL+AA1_CODVEN

Descrição

Cod. Vendedor

Proprietário

S

 

7.  Criação ou Alteração de Parâmetros no arquivo SX6 – Parâmetros:

Nome da Variável

(X6_VAR)

Tipo

(X6_TIPO)

Descrição

(X6_DESCRIC + X6_DESC1 + X6_DESC2)

Valor Padrão

(X6_CONTEUD)

 

8.  Criação ou Alteração (mantenha somente a instrução correspondente) de Gatilhos no arquivo SX7 – Gatilhos:

  • Tabela BD5 – Contas Médicas:

Campo

Informe o conteúdo do (X7_CAMPO)

Sequência

Informe o conteúdo do (X7_SEQUENC)

Campo Domínio

Informe o conteúdo do (X7_CDOMIN)

Tipo

Informe o conteúdo do (X7_TIPO)

Regra

Informe o conteúdo do (X7_REGRA)

Posiciona?

Informe o conteúdo do (X7_SEEK)

Chave

Informe o conteúdo do (X7_CHAVE)

Condição

Informe o conteúdo do (X7_CONDIC)

Proprietário

Informe o conteúdo do (X7_PROPRI)

 

 

Procedimento para Configuração

(Estes procedimentos devem ser feitos quando for necessário configurar parâmetros e/ou  rotinas no menu).

 

CONFIGURAÇÃO DE PARÂMETROS

 

  1. No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastros/Parâmetros (CFGX017). Crie/configure (mantenha somente a instrução correspondente) o(s) parâmetro(s) a seguir:
    (É necessário criar uma tabela para cada parâmetro descrito no item Parâmetro(s), da tabela Características do Requisito)

Itens/Pastas

Descrição

Nome:

 

Tipo:

Informe o Tipo do parâmetro

Cont. Por.:

Informe o Conteúdo padrão

Descrição:

 

 

CONFIGURAÇÃO DE MENUS

 

2.  No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastro/Menu (CFGX013). Informe a nova opção de menu do informe o nome do módulo, conforme instruções a seguir:

Menu

Informe o Menu em que estará localizada a rotina

Submenu

Informe o Submenu em que estará localizada a rotina

Nome da Rotina

Informe o Título da rotina

Programa

Informe o Fonte da rotina

Módulo

Informe o Nome do(s) produto(s) a ser utilizado ou “Todos”

Tipo

Informe a Função

 

 

Procedimento para Utilização

  • Descreva os procedimentos, passo a passo (caso de uso), que serão realizados pelos usuários para que a melhoria seja visualizada identificando as seguintes informações:
  • Localização da rotina no menu;
  • Localização dos novos campos e/ou perguntas e respectivas pastas de cadastro que são visualizadas pelo usuário;
  • Caso seja necessário ter algum cadastro feito previamente, faça uma observação.

 

 

Exemplo:

       1.            No Plano de Saúde (SIGAPLS), acesse Atualizações / Produto Saúde / Produto Saúde (PLSA800).

O sistema apresenta a janela de produtos cadastrados.

       2.            Posicione o cursor em um produto e clique em Alterar.

       3.            Na pasta Cobertura/Carências selecione a subpasta Tipo de Prestador.

       4.            Dê duplo clique no campo TP Prestador (BCW_TIPPRE).

O sistema apresenta a janela Tipo de Prestador – Coparticipação – Alterar.

       5.            Informe os dados conforme orientação do help de campo e observe o preenchimento do novo campo:

                      Som. p/Compra (BCW_SOMCOM): selecione Sim para indicar se a coparticipação cadastrada será válida somente para efeito de compra de procedimentos ou Não, caso contrário.

       6.            Confira os dados e confirme.

 

 

Vídeo

  • Vídeo hospedado no youtube e inserido no template por meio da macro Widget Connector.

** Canal do youtube e software de vídeoem definição.

 

Título do Vídeo:

Disponibilizado pelo Marketing.

Introdução:

Disponibilizado pelo Marketing.

Passo a Passo:

Capturar diretamente do sistema.

Finalização:

Disponibilizado pelo Marketing.

 

 

Para DECLAN RJ foi realizada a geração da Ficha Ajustes do VA com base nas informações já apuradas e enviadas pelo Extrator e com a possibilidade de digitar diretamente no TAF pelo cadastro TAFA400.

Os Ajustes de VA atualmente são gerados com base na tabela T152AC - REGIME DA EMPRESA, pasta AJUSTES DO VALOR ADICIONADO e depois deste desenvolvimento este registro não será mais utilizado.

A geração deste registro será automatizada no TAF, pois toda a informação tem origem da apuração do imposto e inventário. Para que sejam considerados apenas as informações corretas será realizado uma parametrização por CFOP/ Natureza de operação para o cliente informar para cada código de ajuste e, assim, o TAF gerar este registro. O inventário (Saldo de Estoque Inicial / Final) será gerado automaticamente sem a necessidade da configuração.

 

Alterações Realizadas

1.1 TAFA400 - Regime de Empresa

Foi retirado a pasta Ajustes de valor adicionado. Os ajustes passaram a vir da apuração de ICMS/ICMS ST/IPI conforme CFOP e naturezas cadastradas no TAFA456 - Cadastro de Complementos Fiscais.

Na integração o layout T152AB - Ajustes de Valores foi desabilitado e não será mais integrado.


1.2 TAFA456 - Complementos Fiscais

Adicionado novos campos complementares para a Obrigação Fiscal Declan - RJ. Na tabela a seguir são descritos os novos campos:

NOMEDESCRIÇÃOHELP
IPI Ent Mat PrimIPI na Entrada de Matéria Prima

Informar as naturezas de operação com IPI na Entrada de Matéria Prima separados por ponto-e-virgula (;).

As naturezas informadas serão utilizadas para filtrar os resumos de apuração de IPI por natureza que irão compor o valor de ajuste "00010 - IPI nas entradas de matéria prima".

ICMS Ret EntrICMS retido por substituição tributária

Informar as naturezas de operação com ICMS retido por substituição tributária separados por ponto-e-vírgula (;).

As naturezas informadas serão utilizadas para filtrar os resumos de apuração de ICMS ST por natureza que irão compor o valor de ajuste "00025 - ICMS retido por substituição tributária".

IPI ñ BC ICMSIPI que não integra a BC de ICMS na Saída

Informar as naturezas de operação com IPI que não integra a base de cálculo de ICMS separados por ponto-e-vírgula (;).

As naturezas informadas serão utilizadas para filtrar os resumos de apuração de IPI por natureza que irão compor o valor de ajuste "00005 - IPI que não integra a base de cálculo de ICMS".

IPI BC ICMSIPI que integra a BC de ICMS na Saída

Informar as naturezas de operação com IPI que integra a base de cálculo de ICMS separados por ponto-e-vírgula (;).

As naturezas informadas serão utilizadas para filtrar os resumos de apuração de IPI por natureza que irão compor o valor de ajuste "00029 - IPI que integra a base de cálculo de ICMS".

Impto Ret SaiImposto Retido Saídas

Informar as naturezas de operação com ICMS retido por substituição tributária separados por ponto-e-vírgula (;).

As naturezas informadas serão utilizadas para filtrar os resumos de apuração de ICMS ST por natureza que irão compor o valor de ajuste "00024 - ICMS retido por substituição tributária".

 

1.3 Central de Obrigações - DECLAN RJ 

1.3.1 Ajustes de VA - Inventário

Foi alterado a geração da DECLAN RJ para gerar automaticamente os ajustes de VA 00013 (Saldo de Estoque Inicial) e 00014 (Saldo de Estoque Final) de acordo com o registro T072AA - Itens do Inventário.

Nota
titleNota:

Na geração o sistema irá apenas gerar os itens do inventário que tenham os tipos 00 – Mercadoria para Revenda, 01 – Matéria-Prima, 02 – Embalagem, 03 – Produto em processo, 04 – Produto Acabado, 05 – Subproduto, 06 – Produto Intermediário e 10 – Outros Insumos. O indicador de propriedade do item no inventário deve ser Próprio do informante e em seu poder ou Próprio do informante e em posse de terceiros. 

* Para buscar as informações do Saldo de Estoque Inicial será considerado o ano anterior do informado na Wizard de geração da DECLAN-RJ. Para o Saldo de Estoque Final será considerado o ano informado na Wizard.

* O campo Regime do Registro será gerado conforme informado no cadastro TAFA400 - Regime da Empresa, paro período (ano) do Inventário. Caso seja informado mais de um período no cadastro será considerado o último período (mês/ano) informado e caso não seja informado para o período (ano) o valor será “N”.

 

Exemplos de geração

O quadro abaixo representa um período de inventário informado. Neste caso, a quantidade considera no ajuste de VA da DECLAN-RJ será 80,00, pois os dois últimos itens do quadro não foram considerados. O item 13B possui o indicador de Propriedade "De terceiros" e o item 13C possui o tipo "99 - Outros" por isso não são considerados no cálculo do Saldo de Estoque para o Ajuste da DECLAN-RJ.

Item

Tipo do Item

Indicador de Prop.

Quantidade Inventário

Considera?

13A

00 – Revenda

Próprio

60,00

Sim

13D

01 – Matéria Prima

Em terceiros

20,00

Sim

13B

04 – Produto Acabado

De Terceiros

50,00

Não

13C

99 - Outros

Próprio

5,00

Não

 

O quadro abaixo representa um período de inventário informado. Neste caso, a quantidade considera no ajuste de VA da DECLAN-RJ será 94,36, pois o último item não foi considerado. O item 13C possui o tipo "99 - Outros" por isso não foi considerado no cálculo do Saldo de Estoque para o Ajuste da DECLAN-RJ.

Item

Tipo do Item

Indicador de Prop.

Quantidade Inventário

Considera?

13A

00 – Revenda

De Terceiros

89,363

Sim

13B

04 – Produto Acabado

Em terceiros

5,00

Sim

13C

99 - Outros

Próprio

10,00

Não

 

1.3.2 Ajustes de VA - Itens com tipo "99" no Inventário

A geração do registro 0300 da DECLAN RJ foi alterada para considerar os itens com tipo "99 - Outros" informados no Inventário. Será possível, por meio da wizard, selecionar quais itens com este tipo deverão ser considerados nos ajustes de VA 0013 (Saldo de Estoque Inicial) e 00014 (Saldo de Estoque Final).

Na wizard da DECLAN RJ foi criado um campo chamado "Considera item do tipo Outros no estoque?".


Image Added
Para considerar os itens com tipo "99" este campo deverá ser informado como "1 - Sim" e caso esteja, será aberto a tela abaixo para selecionar os itens do inventário no período informado com o tipo "99" para que serja marcado quais serão considerados na geração.
Image Added

Foi alterado a geração da DECLAN RJ para gerar os ajustes de VA 00013 (Saldo de Estoque Inicial) e 00014 (Saldo de Estoque Final)  de acordo com os itens com tipo "99 - Outros" marcados, caso seja informado "1 - Sim" no campo "Considera item do tipo Outros no estoque?".


1.4 Layout de Integração

Adicionada nova tabela nas Apurações de ICMS, ICMS-ST e IPI para consolidar os valores do tributo por natureza de operação. As novas tabelas são:

  • T020AH - Resumo por Natureza de Operação - ICMS;
  • T021AF - Resumo por Natureza de Operação - ICMSST;
  • T022AC - Resumo por Natureza de Operação IPI.

 

Informações
titleImportante:
A descrição de todos os campos das novas tabelas constam na Planilha de Layout Único do TAF da release 12.1.17.

 

1.4.1 TAFA063 - Apuração de ICMS

Adicionada nova aba de Resumo por Natureza de Operação. Refere-se aos valores consolidados por natureza de operação para o tributo ICMS no período apurado.
.
Image Added

1.4.2 TAFA188 - Apuração de ICMS-ST

Adicionada nova aba de Resumo por Natureza de Operação. Refere-se aos valores consolidados por natureza de operação e Unidade Federativa para o tributo ICMS-ST no período apurado.
.
Image Added

1.4.3 TAFA064 - Apuração de IPI

Adicionada nova aba de Resumo por Natureza de Operação. Refere-se aos valores consolidados por Natureza de Operação para o tributo IPI no período apurado.
.
Image Added


1.5 Central de Obrigações - DECLAN RJ (Ajustes de VA - Apuração de ICMS/ST/IPI)

Alterada a regra de geração do registro 0300 - Valor Adicionado e Outras Informações Econômicas da DECLAN-RJ. Este registro passa a ser gerado automaticamente a partir dos documentos fiscais conforme as regras abaixo:

CÓDIGO DE AJUSTEREGRA DE NEGÓCIO
00007 - Operações relativas ao ativo imobilizadoConsidera o valor contábil do resumo de apuração de ICMS por CFOP que possuam os seguintes CFOPs: 1.406 e 2.406; 1.551, 2.551 e 3.551; 1.552 e 2.552; 1.553, 2.553 e 3.553; 1.554 e 2.554; 1.555 e 2.555.
00008 - Operações relativas ao uso ou consumoConsidera o valor contábil do resumo de apuração de ICMS por CFOP que possuam os seguintes CFOPs: 1.407 e 2.407; 1.556, 2.556 e 3.556; 1.557 e 2.557.
00010 - IPI nas entradas de matéria primaConsidera o valor de IPI do resumo de apuração de IPI por natureza, cuja a natureza de operação esteja informada no TAFA456 - Cadastros Complementares para a obrigação DECLAN-RJ, campo "IPI Ent Mat Prim".
00036 - Operações/prestações que não são FG do ICMS ou não utilizadas no VA de mercadorias (especificadas)

Considera o valor do resumo de apuração de ICMS por CFOP oriundo da diferença entre o valor contábil (VC) e o da base de cálculo (BC) para os CFOPS: 1.949, 2.949 e 3.949;

Considera valor contábil do resumo de apuração de ICMS por CFOP nas operações escrituradas sob os Códigos Fiscais de Operações e Prestações nos CFOPs: 1.126, 2.126 e 3.126, 1.414 e 2.414; 1.415 e 2.415; 1.904 e 2.904, 1.505 a 1.506 e 2.505 a 2.506; 1.601; 1.602; 1.604; 1.605; 1.663 a 1.664 e 2.663 a 2.664; 1.901 a 1.903 e 2.901 a 2.903; 1.905 a 1.909 e 2.905 a 2.909; 1.912 a 1.925 e 2.912 a 2.925; 1.926; 1.933 e 2.933; 3.930.

00025 - ICMS retido por substituição tributáriaConsidera o valor de ICMS ST do resumo de apuração de ICMS ST por natureza, cuja a natureza de operação esteja informada no TAFA456 - Cadastros Complementares para a obrigação DECLAN-RJ, campo "ICMS Ret Entr".
00002 - Operações relativas ao ativo imobilizadoConsidera o valor contábil do resumo de apuração de ICMS por CFOP que possuam os seguintes CFOPs: 5.412 e 6.412; 5.551, 6.551 e 7.551; 5.552 e 6.552; 5.553, 6.553 e 7.553; 5.554 a 5.555 e 6.554 a 6.555.
00003 - Operações relativas ao uso ou consumoConsidera o valor contábil do resumo de apuração de ICMS por CFOP que possuam os seguintes CFOPs: 5.413 e 6.413; 5.556, 6.556 e 7.556; 5.557 e 6.557.
00005 - IPI que não integra a base de cálculo de ICMSConsidera o valor de IPI do resumo de apuração de IPI por natureza, cuja a natureza de operação esteja informada no TAFA456 - Cadastros Complementares para a obrigação DECLAN-RJ, campo "IPI ñ BC ICMS".
00029 - IPI que integra a base de cálculo de ICMSConsidera o valor de IPI do resumo de apuração de IPI por natureza, cuja a natureza de operação esteja informada no TAFA456 - Cadastros Complementares para a obrigação DECLAN-RJ, campo "IPI BC ICMS".
00037 - Operações/prestações que não são FG do ICMS ou não utilizadas no VA de mercadorias (especificadas)

Considera o valor do resumo de apuração de ICMS por CFOP oriundo da diferença entre o valor contábil (VC) e o da base de cálculo (BC) para os CFOPS: 5.949, 6.949 e 7.949;

Considera o valor contábil do resumo de apuração de ICMS por CFOP nas operações escrituradas sob os Códigos Fiscais de Operações e Prestações nos CFOPs: 5.210, 6.210 e 7.210; 5.414 e 6.414; 5.415 e 6.415; 5.657 e 6.657; 5.904 e 6.904;  5.504 a 5.505 e 6.504 a 6.505; 5.601; 5.602; 5.605; 5.606; 5.663 a 5.666 e 6.663 a 6.666; 5.901 a 5.903 e 6.901 a 6.903; 5.905 a 5.909 e 6.905 a 6.909; 5.912 a 5.925 e 6.912 a 6.925; 5.926; 5.929 e 6.929; 5.933 e 6.933; 7.930.

00024 - ICMS retido por substituição tributáriaConsidera o valor de ICMS ST do resumo de apuração de ICMS ST por natureza, cuja a natureza de operação esteja informada no TAFA456 - Cadastros Complementares para a obrigação DECLAN-RJ, campo "Impto Ret Sai".
Informações
titleImportante:

Código 00031 - Importações destinadas à industrialização ou comercialização não será implementado neste requisito.

Ponto de Entrada

Descrição:

Informe o Menu em que estará localizada a rotina

Localização:

Informe o Submenu em que estará localizada a rotina

Eventos:

Informe o Título da rotina

Programa Fonte:

Informe o Fonte da rotina

Função:

Informe o Nome do(s) produto(s) a ser utilizado ou “Todos”

Retorno:

Nome

Tipo

Descrição

Obrigatório

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exemplo:

#Include 'Protheus.ch'

User Function CN120ALT()

Local aCab:= PARAMIXB[1]

Local cTipo:= PARAMIXB[2]

If cTipo == '1'

    aCab[4][2]:= 'NF' //Validações do usuário

EndIf

Return aCab