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CADASTRAR CAIXA/BANCO
Características do Requisito
Linha de Produto: | PC Sistemas | ||||||||
Segmento: | D&L | ||||||||
Módulo: | Caixa Motorista | ||||||||
Rotina: |
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Chamados relacionados: | 0.094130.2016 (HIS.02209.2016) | ||||||||
País(es): | Brasil | ||||||||
Banco(s) de Dados: | Oracle | ||||||||
Sistema(s) Operacional(is): | Windows | ||||||||
Versão/Release: | Rotina 132 - Versão 28.07.01 Rotina 410 - Versão 28.09.01 |
Descrição
Implementada na rotina a opção de cadastrar um caixa/banco e utilizá-los para determinadas filiais cuja raiz do CNPJ seja o a mesma. Sem a necessidade de cadastrá-los para todas as filiais simultaneamente, facilitando assim a criação de grupos de filiais para um determinado caixa/banco.
Procedimento para Utilização
- Descreva os procedimentos, passo a passo (caso de uso), que serão realizados pelos usuários para que a melhoria seja visualizada identificando as seguintes informações:
- Localização da rotina no menu;
- Localização dos novos campos e/ou perguntas e respectivas pastas de cadastro que são visualizadas pelo usuário;
- Caso seja necessário ter algum cadastro feito previamente, faça uma observação.
Exemplo:
1. No Plano de Saúde (SIGAPLS), acesse Atualizações / Produto Saúde / Produto Saúde (PLSA800).
O sistema apresenta a janela de produtos cadastrados.
2. Posicione o cursor em um produto e clique em Alterar.
3. Na pasta Cobertura/Carências selecione a subpasta Tipo de Prestador.
4. Dê duplo clique no campo TP Prestador (BCW_TIPPRE).
O sistema apresenta a janela Tipo de Prestador – Coparticipação – Alterar.
5. Informe os dados conforme orientação do help de campo e observe o preenchimento do novo campo:
Som. p/Compra (BCW_SOMCOM): selecione Sim para indicar se a coparticipação cadastrada será válida somente para efeito de compra de procedimentos ou Não, caso contrário.
6. Confira os dados e confirme.
Rotina 132
- Acesse a rotina 132 e no campo Filtro por Palavras pesquise pelo código 2346 - Permitir acerto de carga com títulos de filial diferente da filial informada no filtro;
- Marque a opção Não e clique o botão Salvar;
- No campo Filtro por Palavras pesquise pelo código pesquise pelo código: 3882 - Permitir Multifilial para caixa/banco;
- Marque a opção Sim e clique o botão Salvar e fechar.
Rotina 410
- Acesse a rotina 410 e selecione a opção Acertar carregamento zero;
- Preencha os filtros conforme necessidade e clique o botão Pesquisar;
- Clique o botão Fechar balcão para iniciar o processo de fechamento do carregamento;
- Na tela Fechamento de venda balcão clique o botão "..." para informar o caixa/banco correspondente ao processo;
- Preencha os filtros conforme necessidade e clique o botão Pesquisar;
- Selecione o banco (já cadastrado na rotina 524) e clique o botão Confirmar.
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