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MOTIVO DO BLOQUEIO DO PEDIDO DE COMPRA
Características do Requisito
Linha de Produto: | Informe a linha de produto.PC Sistemas | ||||||||||||||||||||
Segmento: | Informe o segmento.D & L | ||||||||||||||||||||
Módulo: | Informe o módulo.Compras | ||||||||||||||||||||
Rotina: |
| Cadastros Iniciais: | Relacione os cadastros necessários que precisam ser preenchidos antes da utilização desse requisito.
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Parâmetro(s): | Informe os parâmetros utilizados. | ||||||||||||||||||||
Ponto de Entrada: | Informe o ponto de entrada relacionado (link). | ||||||||||||||||||||
1886 - Utilizar a liberação de pedido de compra 2299 - Liberar pedidos de compras sem divergência 2328 - Percentual de tolerância da quantidade pedida 2627 - Valor máximo para liberação automática dos pedidos de compra 2628 - Liberar pedido de compra bonificado automático na 215 | |||||||||||||||||||||
Chamados Relacionados | 1245.004579.2016 (HIS.00311.2016) | Chamados Relacionados | Informe o(s) chamado(s) relacionado(s). | ||||||||||||||||||
Requisito (ISSUE): Informe o requisito relacionado (Issue). | Motivo do Bloqueio do Pedido de Compra | ||||||||||||||||||||
País(es): | Informe o(s) Pais(es).Brasil | ||||||||||||||||||||
Banco(s) de Dados: Informe o | Oracle | ||||||||||||||||||||
Sistema(s) BancoOperacional( s) de Dados utilizado(s). | |||||||||||||||||||||
Tabelas Utilizadas: | Informe as tabelas utilizadas. | ||||||||||||||||||||
Sistema(s) Operacional(is): | Informe o(s) sistema(s) operacional(is) utilizados. | ||||||||||||||||||||
is): | Windows | ||||||||||||||||||||
Versões/Release: | Rotina 132 - 28.02.00 Rotina 215 - 28.00.04 Rotina 220 - 28.01.00 Rotina 245 - 28.01.00 |
Descrição
A rotina 215 - Liberar Pedidos de Compra foi alterada para apresentar o motivo do bloqueio do pedido de compra, facilitando o processo de identificação e liberação do pedido
Descrição
Escreva aqui a descrição da nova implementação ou melhoria.
Procedimento para Utilização
- Descreva os procedimentos, passo a passo (caso de uso), que serão realizados pelos usuários para que a melhoria seja visualizada identificando as seguintes informações:
- Localização da rotina no menu;
- Localização dos novos campos e/ou perguntas e respectivas pastas de cadastro que são visualizadas pelo usuário;
- Caso seja necessário ter algum cadastro feito previamente, faça uma observação.
Exemplo:
1. No Plano de Saúde (SIGAPLS), acesse Atualizações / Produto Saúde / Produto Saúde (PLSA800).
O sistema apresenta a janela de produtos cadastrados.
2. Posicione o cursor em um produto e clique em Alterar.
3. Na pasta Cobertura/Carências selecione a subpasta Tipo de Prestador.
4. Dê duplo clique no campo TP Prestador (BCW_TIPPRE).
O sistema apresenta a janela Tipo de Prestador – Coparticipação – Alterar.
5. Informe os dados conforme orientação do help de campo e observe o preenchimento do novo campo:
Som. p/Compra (BCW_SOMCOM): selecione Sim para indicar se a coparticipação cadastrada será válida somente para efeito de compra de procedimentos ou Não, caso contrário.
6. Confira os dados e confirme.
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HTML |
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