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  • DT_Suframa_na_Base_do_ST.

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SUFRAMA NA BASE DO ST

Características do Requisito

Linha de Produto:

PC Sistemas

Segmento:

Informe o segmento.D & L

Módulo:

Informe o módulo.Compras

Rotina:

Rotina

Nome Técnico

220

Digitar Pedido de Compra

Informe a rotina.

Informe o nome técnico da rotina.

 

Rotina(s) envolvida(s)

Nome Técnico

Informe a(s) rotina(s) envolvidas.

Informe o nome técnico da(s) rotina(s) envolvidas.

202Cadastrar Fornecedor

237

Planilha de custos/sugestão do preço de
245Gerenciar cotação de compra
1301Receber Mercadoria
1302Devolução a fornecedor

 

Cadastros Iniciais:

Relacione os cadastros necessários que precisam ser preenchidos antes da utilização desse requisito.

Parâmetro(s):

Informe os parâmetros utilizados.

Ponto de Entrada:

Informe o ponto de entrada relacionado (link).

O cadastro do Suframa deve ser realizado por meio da rotina 202 - Cadastrar Fornecedor.

Para saber como realizar esse cadastro, acesse DT_Cadastrar_Suframa.

Chamados Relacionados

4144.121385.2015 (HIS.04402.2015)

Chamados Relacionados

Informe o(s) chamado(s) relacionado(s).

Requisito (ISSUE): Informe o requisito relacionado (Issue).Suframa na Base do ST

País(es):

Informe o(s) Pais(es).Brasil

Banco(s) de Dados:

OracleInforme o

Sistema(s)

Banco

Operacional(

s) de Dados utilizado(s).

Tabelas Utilizadas:

Informe as tabelas utilizadas.

Sistema(s) Operacional(is):

Informe o(s) sistema(s) operacional(is) utilizados.

is):

Windows

Versões/Release:
  • Rotina 220 - 27.09.16
  • Rotina 237 - 27.09.04
  • Rotina 245 - 27.09.02
  • Rotina 1301 - 27.09.10
  • Rotina 1302 - 27.10.01


Descrição

Para atender a legislação Convenio ICM 65/88, foi ajustado nas rotinas o processo de dedução Suframa

Descrição

Escreva aqui a descrição da nova implementação ou melhoria.

 

Procedimento para Utilização

  • Descreva os procedimentos, passo a passo (caso de uso), que serão realizados pelos usuários para que a melhoria seja visualizada identificando as seguintes informações:
  • Localização da rotina no menu;
  • Localização dos novos campos e/ou perguntas e respectivas pastas de cadastro que são visualizadas pelo usuário;
  • Caso seja necessário ter algum cadastro feito previamente, faça uma observação.

 

 

Exemplo:

       1.            No Plano de Saúde (SIGAPLS), acesse Atualizações / Produto Saúde / Produto Saúde (PLSA800).

O sistema apresenta a janela de produtos cadastrados.

       2.            Posicione o cursor em um produto e clique em Alterar.

       3.            Na pasta Cobertura/Carências selecione a subpasta Tipo de Prestador.

       4.            Dê duplo clique no campo TP Prestador (BCW_TIPPRE).

O sistema apresenta a janela Tipo de Prestador – Coparticipação – Alterar.

       5.            Informe os dados conforme orientação do help de campo e observe o preenchimento do novo campo:

                      Som. p/Compra (BCW_SOMCOM): selecione Sim para indicar se a coparticipação cadastrada será válida somente para efeito de compra de procedimentos ou Não, caso contrário.

       6.            Confira os dados e confirme.

 

  • Rotina 202
    - Caso o campo esteja marcado como SIM, irá deduzir o valor do Suframa do cálculo do ST;
    - Caso o campo esteja marcado como NÃO, não deduz da base ST somente do preço de mercadoria;
    Image Added

  • Rotina 220
    - Na aba Parâmetros, caixa ST - Substituição Tributária, foi adicionado a opção Deduzir Suframa Créd. ICMS Aliq. Ext. ST;
    Image Added

    - No botão Aplicar, caixa ST - Substituição Tributária, foi adicionado a opção Deduzir Suframa Créd. ICMS Aliq. Ext. ST;
    Image Added

    Observações:
    - Quando a opção Deduzir Suframa Créd. ICMS Aliq. Ext. ST estiver marcada, a rotina irá desconsiderar a opção Deduzir Suframa Crédito ICMS;
    - A rotina 220, irá carregar a parametrização do cadastro do fornecedor.

  • Rotinas 237 e 245
    - As rotinas carregam a parametrização do cadastro do fornecedor.

  • Rotina 1301
    - Caso a entrada seja por pedido de compra, a rotina busca o que esta gravado no pedido;
    - Se for entrada avulsa, a rotina carrega a parametrização do fornecedor.

  • Rotina 1302
    Caso a devolução seja feita por nota, a rotina carrega a parametrização da nota;
    - Se for devoluções avulsas, a rotina carrega a parametrização do fornecedor.

 

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