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Chave

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Regras Validações EFD ICMS/IPI

Linha Protheus:

Os campos de chave de documento eletrônico devem ser preenchidos apenas para os documentos transmitidos e assinados automaticamente nos termos do Ajuste SINIEF 07/2005. Esta chave é emitida exclusivamente para cada documento e não serão aceitas duplicidade de informação.

Procedimento Recomendado:
Pela rotina de acertos fiscais identificar os valores declarados tanto para as informações de cabeçalho quanto para as informações dos itens dos documentos.

Pontos de Atenção:
  1. Para os documentos de saída verificar se o respectivo XML da nota fiscal foi submetido a validação da informação;
  2. A rotina de acertos fiscais deverá ser utilizada apenas para a conferências dos valores. Em caso de operações que necessitem de correção se deve adotar o procedimento estabelecido no RICMS do respectivo Estado.
  3. Pelo Link http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=6076078 poderá ser avaliado as diversas regras de preenchimento do campo. 



Linha Datasul:

Efetuar uma nova extração de dados para o módulo Configurador Layout Fiscal e gerar novamente o arquivo EFD ICMS/IPI, pois o modulo de Faturamento, Recebimento e Obrigações Fiscais não permitem a inclusão de dois documentos iguais (mesma chave). 



Linha Logix:

Efetuar uma consulta no documento fiscal verificando se houve alguma alteração na nota fiscal ou documento fiscal após o mesmo ser autorizado pela SEFAZ.
Para consultar as notas fiscais pode ser utilizado o programa SUP3760.
Comparar os dados do documento fiscal x documento gerado na EFD ICMS/IPI.
Processar o programa OBF12000 para que o mesmo realize a integração das notas fiscais emitidas com módulo de OBF.
Após a correção deve ser efetuado novamente a extração do arquivo para EFD ICMS/IPI pelo programa OBF0110, retificando os períodos incorretos, caso necessário.  Caso a situação ainda persista deve-se entrar em contato com o suporte da linha de produto.



Linha RM:Situação não se Aplica a Linha RM.
Chave do sistema Numero do Documento, Cliente\Fornecedor e Data. Não conseguimos incluir Documentos Fiscal com estes campos Iguais.
Linha Winthor

A escrituração do Documento Fiscal de entrada no Registro C100 validará  os campos Código do Participante, Código do modelo, Série, Numero da NF, Data do Documento e Chave de acesso.

Se na movimentação houver mais de um documento com as mesmas informações será retornado a validação de Duplicidade de escricutação.

Rotina para validação 1007 buscando pelo número de nota fiscal. Se identificado duplicidade deverá ser realizado o cancelamento de um dos documentos duplicados.