Páginas filhas
  • Por que tenho verbas com número de verba igual a zero?

Versões comparadas

Chave

  • Esta linha foi adicionada.
  • Esta linha foi removida.
  • A formatação mudou.

Incluir Página
corrente
corrente

Verbas com número

...

de verba igual a zero

...

Produto:

1801 - Incluir verba/bonifi. Fornecedor

Passo a passo:

A verba com número  igual a zero  é um crédito gerado onde não existia verba ( a verba é o contas a receber do fornecedor criada na

...

rotina 1801 - Incluir verba/bonifi. Fornecedor e pelo processo de entrada normal

...

com %

...

 de bonificação) vinculada, no caso existe três processos que irá gerar este crédito:

...

  1. Lançamento avulso

...

  1.  na rotina 1803 - Baixar verba fornecedor em Dinheiro, utilizando o

...

  1. botão Lancto Avulso

...

  1. , da tela inicial da rotina, você irá lançar um

...

  1.  crédito ao fornecedor,

...

  1.  como será gerado apenas o crédito o

...

  1. número de verba ficará

...

  1. como ZERO;

...

  1. Entrada bonificada ( entrada do tipo 5 - Ent. Bonificada), ao fazer um pedido na

...

  1. rotina 220 - Digitar Pedido de Compra, é vinculado na

...

  1. aba Incluir Verba, a verba correspondente a esta entrada bonificada, quando

...

  1. não é feito este

...

  1. vínculo, ao receber a entrada bonificada na

...

  1. rotina 1301- Receber Mercadoria é gerado apenas o crédito deste recebimento, já que a verba não foi gerada na

...

  1. rotina 1801

...

  1.  e vinculada na

...

  1. rotina 220;

...

  1. Processo de diferença de preço, ele só irá gerar neste caso, se na rotina

...

  1.  202 - Cadastro fornecedor, para o fornecedor de entrada, o

...

  1. campo 5.2.1 - Entrada Mercadoria, filtro Gerar diferença de preço, estiver

...

  1. como Sim, então no momento da

...

  1. entrada se o preço da NF for inferior ao preço do pedido, a entrada irá gerar um crédito com o valor da diferença;

Nos três casos, para que seja baixado este crédito lançado

...

, será necessário  criar uma verba com o valor do crédito na

...

rotina 1801 ( caso já não tenha esta verba já gerada), depois na

...

rotina 1829 - Baixar verbas com crédito já lançado, pesquise a verba já criada, e vincule ao crédito que irá aparecer da pesquisa. Para consultar os créditos gerados verifique  na rotina 1825 - Débito e Crédito de fornecedor.

...

Observações:

...

As informações de tipo de verba e forma de pagamento deve ser selecionada pela empresa, da forma que

...

fique melhor para o processo da mesma, lembrando que o fornecedor e filial tem que ser o mesmo do crédito que será baixado.
HTML
<script>
  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){
  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),
  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)
  })(window,document,'script','https://www.google-analytics.com/analytics.js','ga');
 ga('create', 'UA-91324488-2', 'auto', 'newTracker');
 ga('newTracker.send', 'pageview');
</script>
<script>
 ga('create', 'UA-91324488-2', 'auto', 'newTracker');
 ga('newTracker.send', 'pageview');
</script>