Páginas filhas
  • Qual a parametrização necessária para somar frete no ST GUIA?

Versões comparadas

Chave

  • Esta linha foi adicionada.
  • Esta linha foi removida.
  • A formatação mudou.

Incluir Página
Corrente
Corrente

Parametrização necessária para somar frete no ST GUIA

Produto:

220 - Digitar Pedido de Compra, 202 - Cadastrar Fornecedor

Passo a passo:

#dica: A parametrização para fazer uma

...

entrada utilizando o

...

frete FOB para somar no ST Guia

...

pode ser realizada de três formas conforme segue:

  • Pelo fornecedor: na rotina 202 - Cadastrar Fornecedor, campo Soma frete FOB no ST Guia, opção Sim.
  • Pelo pedido de compras: na tela Parâmetros, caixa ST - Substituição Tributária, marque a opção Soma frete FOB no ST Guia;
  • Para pedidos já salvos: marque a opção Soma frete FOB no ST Guia;

Escolha uma das opções abaixo para somar o frete no ST GUIA

  • Pelo fornecedor: na rotina 202 - Cadastrar Fornecedor, campo Soma frete FOB no ST Guia

...

  • ,

...

  • opção Sim. Quando for realizada entrada em uma nota, ao

...

  • realizar o pedido de compra o parâmetro

...

  • estará marcado

...

  • e o frete

...

  • FOB será somado automaticamente

...

  • tanto no

...

  • pedido como na entrada da nota.

...

Image Added

  • Pelo pedido de compras

...

  • :

Ao

...

digitar o pedido de compras, antes de digitar os itens

...

na

...

tela Parâmetros

...

,

...

caixa ST - Substituição Tributária

...

, marque

...

a opção Soma frete FOB no ST Guia

...

, o

...

pedido realizará os cálculos considerando este parâmetro.


Image Added

...

  • Para pedidos já salvos:

...

1) Clique o botão Aplicar;

Image Added

2) Selecione Parâmetros gerais do Pedido

...

, clique Avançar. 

3) Na caixa ST - Substituição Tributária

...

, marque

...

a opção Soma frete FOB no ST Guia

...

,

...

clique Avançar e em seguida o botão Processar.

Image Added

4) Clique Gravar.

OBS: Caso informe % de MVA original ou ajustado, a rotina faz o calculo automático sobre este valor e não obedece a informação de IVA informado manualmente na tela da rotina 220/1301:  Por que ao informar um MVA original na rotina 212 a rotina desabilita o % IVA?



HTML
<script>
  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){
  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),
  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)
  })(window,document,'script','https://www.google-analytics.com/analytics.js','ga');
 ga('create', 'UA-91324488-2', 'auto', 'newTracker');
 ga('newTracker.send', 'pageview');
</script>
<script>
 ga('create', 'UA-91324488-2', 'auto', 'newTracker');
 ga('newTracker.send', 'pageview');
</script>