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Deck of Cards
startHiddenfalse
effectDuration0.5
idContabilização
effectTypehorizontal
loopCardstrue
Card
defaulttrue
id1 - Cadastrar LP
label1 - Cadastrar LP

A regra dos lançamentos padrão é que determina a forma como serão processados o dados do pedido de venda ou documento de saída.

Dica
titleImportante

O Lançamento Padrão é desenvolvida com o departamento contábil de sua empresa juntamente com o analista programador, o suporte não auxilia.

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titleExemplo de cadastro de LP para as tabelas SD2
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titleAba 1 "Cadastro"


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titleAba 2 "Entidades"

OBSERVAÇÃO: Não é obrigatório mas indicado informar os campos "Cta Debito" e "Cta Credito".


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titleAba 3 "Valores"

OBSERVAÇÃO 1: O suporte só orienta em fórmulas do campo "Vlr Moeda 1 (CT5_VLR01)" simples como está acima, não é testado com as regras de cliente com validações "IF" na própria tabela SD2 ou em outra tabelas.


OBSERVAÇÃO 2: No campo "Lcto Moedas (CT5_MOEDAS)", os 5 algarismos representam as 5 moedas no sistema, sendo cada posição podendo ser "1 = Contabiliza" ou "2 = Não contabiliza".

Exemplo:

C5_MOEDAS = 11212

[ 1 ] - Contabiliza a moeda 1 (Obrigatório preencher o campo da fórmula CT5_VLR01)
[ 2 ] - Não contabiliza a moeda 2
[ 2 ] - Não contabiliza a moeda 3
[ 1 ] - Contabiliza a moeda 4 (Obrigatório preencher o campo da fórmula CT5_VLR04)
[ 2 ] - Não contabiliza a moeda 5


OBSERVAÇÃO 3: Em todas as posições que informar que será contabilizado ('1 = Contabiliza'), deve ser colocado fórmula na posição correspondente.

Exemplo:

Se informado no campo "Lcto Moedas (CT5_MOEDAS)" = 12212, significa que é contabilizado a primeira e quarta moeda, necessitando ser informado os campos com fórmulas de LP "Vlr Moeda 1 (CT5_VLR01)" e "Vlr Moeda 4 (CT5_VLR04)".


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titleAba 4 "Historico"

OBSERVAÇÃO: Campos apenas para saber a origem da contabilização e qual LP gerou a informação.


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titleAba 5 "Outros"

OBSERVAÇÃO: Campos opcionais.


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titleExemplos de FÓRMULAS de contabilizações:

621 - Contabilização do cabeçalho do Pedido de Vendas
Exemplo simples: CT5_VALOR=SC5->C5_FRETE+SC5->C5_SEGURO+SC5->C5_DESPESA (Contabilizar frete, seguro e despesa acessória do pedido)
636 - Exclusão da contabilização do cabeçalho do Pedido de Vendas


612 - Contabilização de itens do Pedido de Vendas
Exemplo simples: CT5_VALOR=SC6->C6_VALOR (Contabilizar o total de itens do pedido)
632 - Exclusão da contabilização de itens do Pedido de Vendas

620 - Contabilização do cabeçalho do Documento de Saída
Exemplo simples: SF2->F2_VALMERC+SF2->F2_VALIPI(Contabilizar o total da mercadoria mais o valor total do IPI)
635 - Exclusão da contabilização do cabeçalho do Documento de Saída


610 - Contabilização de itens do Documento de Saída
Exemplo simples: SD2->D2_TOTAL+SD2->D2_VALFRE+SD2->D2_DESPESA (Contabilizar valor total, frete e despesa acessória do item do documento de saída)
630 - Exclusão da contabilização de itens do Documento de Saída


613 - Contabilização de rateio de itens do Documento de Saída (http://tdn.totvs.com.br/pages/releaseview.action?pageId=220891208)
Exemplo simples: AGH->AGH_CUSTO1 (Contabilizar valor do rateio da nota de saída, onde o valor da AGH_CUSTO será SD2->D2_CUSTO1 * (AGG→AGG_PERC/100))
633 - Exclusão da contabilização de rateio de itens do Documento de Saída


613 - Contabilização de rateio de itens do Documento de Saída (http://tdn.totvs.com.br/pages/releaseview.action?pageId=220891208)
Exemplo simples: AGH->AGH_CUSTO1 (Contabilizar valor do rateio da nota de saída, onde o valor da AGH_CUSTO será SD2->D2_CUSTO1 * (AGG→AGG_PERC/100))
633 - Exclusão da contabilização de rateio de itens do Documento de Saída

Card
defaulttrue
id2 - Contabilizar
label2 - Contabilizar
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titleOFFLINE

Procedimento:


Off-Line: será realizado na rotina CTBANFS contabilização Off-Line dos documentos de saída, após emissão documento de saída. Acesse a rotina pelo caminho: módulo Faturamento → Miscelânea → Fechamento, ao abrir a rotina será apresentado a tela:


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titleONLINE
Card
defaulttrue
idContabilização
labelContabilização Documento de Saída

Procedimento:


Online:

1 - Na preparação do documento saída, ou seja, no momento da emissão. Para isto ao acionar a preparação do Documento de saída  ajuste o pergunte "Lanç. Contab.On-Line ?" para Sim.



2 - Ajuste nos parâmetros o período dos documentos de saída que vai contabilizar em Data Inicial e Data Final:


3 - Para realizar a gravação dos campos F2_DTLANC e CT2_DATA com a data da emissão do documento de saída ou a data base da operação de contabilização, utilize a configuração:

Ajuste o parâmetro MV_CTBFLAG com conteúdo igual a ".F." e nos parâmetros da contabilização no pergunte "Gera Lanc. Por?" com o conteúdo "Documento" ou "Dia".


Dica
titleImportante

Parâmetros: 

A - O Campo "Mostra Lanç.Contab ?" é para demonstrar se a nota foi considerada na regra do LP, este parâmetro há na contabilização Online e Off-Line.

B - Ao contabilizar de forma off-line e o sistema não  apresentar validação quando falta alguma informação, exemplo Centro de Custo, Item Contábil ou Classe de Valor obrigatório verifique  se os parâmetros MV_CT105MS e MV_ALTLCTO estão igual a S. (Dúvidas entrar em contato com a equipe de suporte Contábil.)

Link: https://centraldeatendimento.totvs.com/hc/pt-br/articles/360059273293-MP-SIGACTB-CTBA105-Contabiliza%C3%A7%C3%A3o-Off-Line-n%C3%A3o-valida-a-linha-do-lan%C3%A7amento


Aviso
titleObservação

Para que a Exclusão do Documento de Saída seja contabilizada, é necessário que o campo Data de Lançamento (F2_DTLANC) da nota esteja preenchido, ou seja, o sistema só contabilizará a exclusão caso a nota já tenha sido contabilizada na emissão.




Contabilização da Exclusão do Documento de Saída:

A exclusão do da contabilização ocorre no processo de Exclusão do Documento de Saída (MATA521), onde são excluídos os registros das tabelas SF2 e SD2, por isso existe apenas unicamente a forma Online de contabilizar a exclusão, unicamente Online.

No Browser da rotina MATA521A - Exclusão do Documento de Saída, ao clicar na tecla 'F12', o sistema apresentará perguntas "Mostra Lanc.Contab?" e "Contabiliza?", selecionar ambas como sim. Quando demonstrar o Lançamento Contábil, certificar-se de o documento estar compatível com a regra do LP.


Aviso
titleObservação

Para que a Exclusão do Documento de Saída seja contabilizada, é necessário que o campo Data de Lançamento (F2_DTLANC) da nota esteja preenchido, ou seja, o sistema só contabilizará a exclusão caso a nota já tenha sido contabilizada na emissão.




Reprocessamento da Contabilização:

Caso tenha realizado o processo de contabilização da Emissão do Documento de Saída, porém identifique um erro e seja necessário reprocessar a contabilização, o sistema não irá reprocessar enquanto o campo Data de Lançamento (F2_DTLANC) estiver preenchido, é necessário limpar o conteúdo do campo.

Para isso, basta configurar o parâmetro MV_CTBAPLA (Limpeza do Flag de Contabilização) e excluir o lançamento no módulo contábil (rotinas CTBA101 e CTBA102), o sistema irá limpar o conteúdo do campo e permitir o reprocessamento da contabilização.

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titleVIA SCHEDULE

Cheque nesses links:

FAT0132 Nota sobre CTBANFS via Schedule

FAT0161 Como melhorar a performance da contabilização Off-Line (CTBANFS)


Card
defaulttrue
idOutros cadastros
labelOutros cadastros

Principais configurações para a contabilização:


  • Calendário Contábil (CTBA010)


  • Cadastro de Moeda Contábil (CTBA140)



  • Amarração da Moeda X Calendário (CTBA200)


  • Plano de contas (CTBA020)


  • Lançamento Padrão (CTBA080)


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