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Número Máximo de Fornecedores nas Últimas Compras: Neste campo você indicará ao sistema quantos diferentes fornecedores deverão ser selecionados para as cotações. O sistema selecionará fornecedores entre as últimas compras executadas para o produto, até que chegue ao número máximo indicado neste campo. O sistema selecionará todos os movimentos que sejam "Pedido de Compra" e estas serão ordenadas com base na data de emissão. Desta forma, selecionaremos todos os fornecedores que participaram de uma compra mesmo as que não tiveram cotação.
ObservaçãoOs movimentos "Pedido de Compra" que serão selecionados, são todos aqueles que nos Parâmetros dos Tipos de Movimentos/pasta Integração Compras, tem o campo "Pedido de Compra" marcado.
ExemploVamos supor que para o produto 1.01 as compras efetuadas através de cotações ou diretamente sem passar por este processo são as seguintes, por ordem decrescente de emissão: Data         Fornecedor

Data         Fornecedor
01/06/

...

99   F00001
01/05/

...

99F00001
01/04/

...

99F00003
01/03/

...

99F00003
01/02/

...

99F00004
01/01/

...

99F00007
01/12/

...

98 F00008
01/11/

...

98F00001
01/10/

...

98   F00010
01/09/98  F00001

Se 98   F00001
- Se informar neste campo:

o 2: os fornecedores F00001 e F00003 serão selecionados.
o 3: F00001, F00003 e F00004 serão selecionados.
o 4: F00001, F00003, F00004 e F00007 serão selecionados.
o 5: F00001, F00003, F00004, F00007 e F00008 serão selecionados.
- Note que quando informamos 5 o fornecedor F00010 ficou de fora pois, ele é o 6º fornecedor diferente, ele só seria selecionado se a quantidade informada for 6 ou mais.
Fornecedores 2/2
Permitir inserção de Fornecedores durante a cotação:
Marcando este parâmetro antes de gerar as ordens de compra na cotação, o sistema permitirá a inclusão de mais fornecedores à mesma. Para isso, foi criado um novo ícone na janela de edição de cotação, "Incluir fornecedor na cotação", ele só estará disponível se este parâmetro estiver habilitado.
Orçamento 1/2
Usa Desconto no Orçamento:
Utilizando esta opção será possível dar desconto para o preço total do orçamento. O desconto poderá ser dado na forma de valor ou percentual, obedecendo a forma que for parametrizado o sistema. Quando este parâmetro estiver selecionado, o campo de desconto aparecerá na tela de registro de orçamento, pasta geral.
Usa Desconto no Item de Orçamento:
Utilizando esta opção, será possível dar desconto para o preço do item de orçamento. O desconto poderá ser dado na forma de valor ou percentual, obedecendo a forma que for parametrizado o sistema. Quando este parâmetro estiver selecionado, o campo de desconto aparecerá habilitado na tela de registro de orçamento, pasta produtos.
Orçamento 2/2
Usa Despesa no Item de Orçamento:
Utilizando esta opção, será possível usar despesa para o preço do item de orçamento. A despesa poderá ser usada na forma de valor ou percentual, obedecendo a forma que for parametrizada no sistema. Quando este parâmetro estiver selecionado, o campo de despesa aparecerá habilitado na tela de registro de orçamento, pasta produtos.
E-mail
Texto do Corpo do E-mail no Pedido de Orçamento:
Este campo servirá para inclusão de uma breve descrição (até 250 caracteres) referentes ao pedido de orçamento que será colocada no corpo do e-mail.
Texto do Corpo do E-mail para Ordem de Compra:
Este campo servirá para inclusão de uma breve descrição (até 250 caracteres) referentes a ordem de compra que será colocada no corpo do e-mail.
Relatório Padrão para Pedido de Orçamento (E-mail):
Selecionando algum relatório neste parâmetro, este estará como default no momento de comunicar os fornecedores via e-mail na cotação.
Relatório Padrão para Pedido Orçamento (E-mail) .Net:
Neste campo é possível selecionar um relatório .Net. O mesmo será default no momento de comunicar os fornecedores via e-mail, se o campo Novo Gerador .Net estiver marcado.
Relatório Padrão para Pedido de Orçamento (WEB):
Selecionando algum relatório neste parâmetro, este estará como default no momento de Exportar Orçamento para Web na cotação.
Relatório Padrão para Pedido de Orçamento (WEB) .Net:
Ao selecionar um relatório .Net neste campo, o mesmo será default no momento de Exportar Orçamento para Web, se o campo Novo Gerador .Net estiver marcado.
Relatório
Relatório Padrão para Pedido Orçamento:
Neste campo pode-se definir um relatório do tipo pedido de orçamento como sendo padrão. Este será default ao Imprimir Orçamento.
Relatório Padrão para Pedido Orçamento .Net:
Ao selecionar um relatório .Net neste campo, o mesmo será default ao Imprimir Orçamento na cotação, se o campo Novo Gerador .Net estiver marcado.
Cabeçalho do Pedido de Orçamento:
Informe se desejar, um cabeçalho para o relatório de Pedido de Orçamento impresso na cotação, caso não seja informado nenhum cabeçalho o sistema emitirá o cabeçalho fixo "Pedido de Orçamento".
Observação do Pedido de Orçamento:
Informe se desejar uma observação que deverá ser impressa no Pedido de Orçamento no campo Observação.
Relatório de Quadro Comparativo Default:
Neste campo pode-se definir um relatório default que será utilizado na cotação ao Imprimir Quadro Comparativo de Preços e no Envio de Quadro Comparativo via E-mail.
Relatório de Quadro Comparativo Default .Net:
Ao definir um relatório .Net neste parâmetro, o mesmo será utilizado ao Imprimir Quadro Comparativo de Preços e no Envio de Quadro Comparativo via E-mail, se o campo Gerador .Net estiver marcado.
Qualificação de Fornecedores
Controle de Qualidade do Fornecedor:
• Utiliza por Fornecedor: ao utilizar essa opção o controle de qualificação será realizado somente para o fornecedor, independente do produto/serviço que o mesmo fornece.
• Utiliza por Produto/Fornecedor: escolhendo essa opção o controle de qualificação será feito para cada produto/serviço, ou seja, será exigido que o produto/serviço seja comprado com um fornecedor qualificado.
• Utiliza Ambos: será feito controle de qualidade por Fornecedor e por Produto/Fornecedor.

Fórmula para Cálculo da Qualificação por Fornecedor: o sistema irá executar essa fórmula caso o Controle de Qualidade do Fornecedor esteja definido como "Utiliza por Fornecedor" ou "Utiliza Ambos". O resultado da fórmula deve retornar um valor entre 0 e 100, esse valor será comparado com o valor do parâmetro "Pontuação Mínima para Qualificação". O resultado da fórmula sendo menor que a pontuação mínima, o Fornecedor será considerado não qualificado, caso o resultado seja maior ou igual a pontuação mínima, o Fornecedor será definido como qualificado.

Fórmula para Cálculo da Qualificação por Produto/Fornecedor: o sistema irá executar essa fórmula quando o Controle de Qualidade do Fornecedor for igual a "Utiliza por Produto/Fornecedor" ou "Utiliza Ambos".
O resultado da fórmula deve retornar um valor entre 0 e 100, esse valor será comparado com o valor do parâmetro "Pontuação Mínima para Qualificação". O resultado da fórmula sendo menor que a pontuação mínima, o Produto/Fornecedor será considerado não qualificado, caso o resultado seja maior ou igual a pontuação mínima, o Produto/Fornecedor será definido como qualificado.

Pontuação Mínima para Qualificação: o valor informado nesse campo será comparado com o resultado da(s) fórmula(s) de Qualificação informada(s), para que o Fornecedor ou Produto/Fornecedor seja considerado como "Qualificado" a pontuação mínima deve ser menor ou igual ao resultado da fórmula.
Deve ser informado um valor entre 0 e 100.