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Produto:

Microsiga Protheus®

Ocorrência:

Como efetuo o controle de poder De/Em terceiros?

Passo a passo:

A decisão de movimentar ou não estoque interfere diretamente nos controles do sistema, tanto no armazenamento de dados, quanto no calculo de custos. Vejamos o que acontece:


Poder de/em terceiros sem movimentação de estoque:

Ao enviar produtos a terceiros (nosso em poder de terceiros), o sistema armazena no SB2, no campo B2_QTER a quantidade enviada e grava, no SB6, registro do movimento com tipo "R" (remessa);

Ao receber produtos de terceiros (de terceiros em nosso poder), o sistema apenas armazena, no SB6, o registro do movimento com tipo "R" (remessa);

Nesta situação o sistema não movimenta custos, pois não houve movimento de estoque;

Na devolução o sistema gera novo registro no SB6 com tipo "D" e baixa a quantidade devolvida no SB2, B2_QTER;

Poder de/em terceiros com movimentação de estoque:

Ao enviar produtos a terceiros (nosso, em poder de terceiros), o sistema armazena no SB2, no campo B2_QNPT a quantidade enviada e grava, no SB6, o registro do movimento com tipo "R" (remessa);

Ao receber produtos de terceiros (de terceiros em nosso poder), sistema armazena no SB2, no campo B2_QTNP a quantidade recebida e grava, no SB6, o registro do movimento com tipo "R" (remessa);

Nesta situação o sistema movimenta custos, portanto, a apuração do custo médio deve ser diária.

Deve-se atentar muito para isso, pois somente desta forma o sistema considerará de forma correta as operações de devolução que envolvem terceiros.

Na devolução o sistema gera novo registro no SB6 com tipo "D" e baixa a quantidade devolvida no SB2, B2_QNPT para produtos em poder de terceiros, e B2_QTNP para produtos de terceiros em nosso poder. 

Exemplo do SB6

Operações

1) Envio de peças para demonstração a cliente 000001:

a) Produto: 10100 - Microcomputador

b) Tipo de Pedido Venda: N

c) TES Poder Terceiros: R

d) TES Atualiza Estoque: S

  • Inclua o Produto
  • Inclua o Cliente
  • Inclua o TES de Saída (F4_PODER3 = Remessa)
  • Inclua o Pedido de Vendas
  • Realize o Faturamento


2) Devolução de peças enviadas para demonstração ao cliente 000001:

a) Produto: 10100 - Microcomputador

b) Tipo de NF entrada: B

c) TES Poder Terceiros: D

d) TES Atualiza Estoque: S


  • Inclua o TES de Entrada (F4_PODER3 = Devolução)
  • Inclua o Documento de Entrada


3) Envio de peças para conserto ao fornecedor 000009:

a) Produto: 30304 - Teclado para Microcomputador

b) Tipo de Pedido Venda: B

c) TES Poder Terceiros: R

d) TES Atualiza Estoque: N


  • Inclua o Produto
  • Inclua o Fornecedor
  • Inclua o TES de Entrada (F4_PODER3 = Remessa)
  • Inclua o Pedido de Vendas
  • Fature o Pedido de Vendas


4) Devolução de peças enviadas para conserto ao fornecedor 000009:

a) Produto: 30304 - Teclado para Microcomputador

b) Tipo de NF entrada: N

c) TES Poder Terceiros: D

d) TES Atualiza Estoque: N

  • Inclua a TES de Entrada (F4_PODER3 = Devolução)
  • Inclua o Documento de Entrada

5) Recebimento de peças para demonstração do fornecedor 000010:

a) Produto: 20200 - Monitor de Vídeo

b) Tipo de NF entrada: N

c) TES Poder Terceiros: R

d) TES Atualiza Estoque: N

  • Inclua o Produto
  • Inclua o Fornecedor
  • Inclua a TES de Entrada (F4_PODER3 = Remessa)
  • Inclua o Documento de Entrada

6) Devolução de peças recebidas para demonstração do fornecedor 000010:

a) Produto: 20200 - Monitor de Vídeo

b) Tipo de Pedido Venda: B

c) TES Poder Terceiros: D

d) TES Atualiza Estoque: N

  • Inclua a TES de Saída (F4_PODER3 = Devolução)
  • Inclua o Pedido de Vendas
  • Fature o Pedido de Vendas

7) Recebimento de peças para conserto do cliente 000014:

a) Produto: 20201 - C.P.U.

b) Tipo de NF entrada: B

c) TES Poder Terceiros: R

d) TES Atualiza Estoque: N

  • Inclua o Produto
  • Inclua o Cliente
  • Inclua a TES de Entrada (F4_PODER3 = Remessa)
  • Inclua o Documento de Entrada

8) Devolução de peças enviadas para conserto ao cliente 000014:

a) Produto: 20201 - C.P.U.

b) Tipo de Pedido Venda: N

c) TES Poder Terceiros: D

d) TES Atualiza Estoque: N

  • Inclua a TES de Saída (F4_PODER3 = Devolução)
  • Inclua o Pedido de Vendas
  • Fature o Pedido de Vendas

Tabela Controle Poder de/em Terceiros (SB6)

B6_CLIFOR

B6_PRODUTO

B6_DOC

B6_QUANT

B6_TES

B6_TIPO

B6_CUSTO1

B6_IDENT

B6_SALDO

B6_PODER3

000001

10100

000001

2

520

E

1772,94

000002

0

R

000009

30304

000002

5

530

E


000005

0

R

000010

20200

100000

10

201

D


000006

0

R

000014

20201

200000

3

201

D


000007

0

R

000001

10100

300000

2

200

E

1772,94

000002


D

000009

30304

400000

5

202

E


000005


D

000010

20200

000003

10

540

D


000006


D

000014

20201

000004

3

540

D


000007


D


Conceito Operação Triangular



Operação Triangular consiste em uma transação que envolve mais de 2 empresas para um processo de beneficiamento.

Podemos exemplificar como:

Uma empresa envia um material à empresa para beneficiamento, e esta envia à empresa C, que deve efetuar o trabalho e devolver o material diretamente à empresa A.

Desta forma, a Nota Fiscal de Remessa para Beneficiamento é enviada à empresa B, enquanto a Nota Fiscal de Devolução desta mercadoria é enviada pela empresa C.

É possível fazer este controle no Siga através do parâmetro “Operação Triangular (S/N)? “ nas rotinas de Pedido de Venda e Nota Fiscal de Entrada.

Os parâmetro são acessados através da tecla [F12] (na versão DOS, pela tecla [F10]).

Nestes casos, a Nota Fiscal Origem pode ser acessada, pressionando a tecla [F4] sobre o campo “Quantidade”, onde serão apresentadas todas as Notas Fiscais do Produto que envolvem Poder de Terceiros.

Desta forma pode-se dar entrada de uma NF do fornecedor C e selecionar a NF de origem do fornecedor B.

EXEMPLO:

Temos três empresas A, B e C.

Inclua o produto TESTE com saldo inicial.

1) Acesse a empresa A e inclua uma NF de SAIDA (NORMAL) para a empresa B (a empresa B deve ser cadastrada como cliente) para o produto TESTE com qtde = 15 com TES que atualiza estoque e remessa para terceiros.

2) Acesse a empresa B e inclua uma NF de Entrada NORMAL para o fornecedor A (a empresa B deve ser cadastrada como fornecedor) para o produto TESTE com qtde = 15 e TES que atualiza ESTOQUE (não controla poder de terceiros).

3) Na empresa B, lance a NF de SAIDA – tipo BENEFICIAMENTO do produto TESTE para a fornecedor C, com TES que atualiza estoque e de remessa para terceiro, qtde = 15.

4) Acesse a empresa C e inclua uma NF de Entrada NORMAL do fornecedor B (a empresa B deve ser cadastrada como fornecedor) para o produto TESTE com qtde = 15 e TES que atualiza ESTOQUE com remessa para terceiros.

5) Acessar a empresa C e lancer uma NF de SAIDA – NORMAL para o cliente B do produto TESTE com TES que atualiza estoque e devolução para terceiros, qtde = 15.

6) Acessar a empresa B, e lançe uma NF de ENTRADA - TIPO NORMAL, puxando a NF original da empresa C do produto TESTE com TES que atualiza estoque e de DEVOLUCAO para terceiro, quantidade = 15.

7) Acessar a empresa B, lance uma NF de SAIDA - NORMAL para a empresa A e atualizando estoque, qtde = 15.

8) Acessar a empresa A, e lance uma NF de ENTRADA - TIPO BENEFICIAMENTO, puxando a NF original da empresa B do produto TESTE com TES que atualiza estoque e de DEVOLUCAO para terceiro, qtde = 15.


RESUMO

EMPRESA A

EMPRESA B

EMPRESA C

1) NF de Saída - Normal para B como REMESSA para 3o.

2) NF de Entrada – Normal da empresa A.



3) NF de Saída – tipo BENEFIC. para fornecedor C como REMESSA para 3o.

4) NF Entrada – Normal do B como REMESSA de 3o.



5) NF Saída – Normal para A com DEVOLUCAO para 3o.


6) NF de Entrada – tipo NORMAL puxando NF original de C com TES de DEVOLUCAO de 3o.


8) NF de Entrada – tipo BENEFICIAMENTO puxando NF original de B como DEVOLUCAO de 3o.

7) NF de Saída – Normal para a A



BENEFICIAMENTO PARA PRODUÇÃO

Quando há beneficiamento que envolve produção deve-se proceder da seguinte forma:

1. Ter na estrutura um código para beneficiamento;

2. Abre-se uma OP para o produto que será resultado do beneficiamento

3. Emita NF da matéria prima com TES que controla poder de/em terceiros gerando remessa (F4_PODER3 = "R"). Esta NF será gravada no arquivo de poder de/em terceiros (SB6)

4. Ao receber o material informe a devolução da matéria-prima com TES que controla poder de/em terceiros (F4_PODER3 = "D"). Assim o sistema baixa o controle poder de/em terceiros gerado no passo anterior.

Informa-se ainda na NF, o produto que é resultado do beneficiamento, neste item informe o número da OP respectiva ao produto. Desta forma o sistema gera automaticamente a requisição do material para a OP e atribuirá o custo.

Os seguintes cuidados devem ser tomados e avaliados quando se utiliza controle poder de/em terceiros com movimentação de estoque nestes casos:

1. Se a remessa para beneficiamento é gerada antes da abertura da OP, o TES utilizado não deve movimentar estoque. Caso contrário, se não houver saldo suficiente em estoque após a geração da NF de remessa, o sistema gera solicitações de compra indevidamente para o produto.

2. A movimentação de estoque é opcional, porém, se utilizada, é considerada no cálculo do MRP

3. Caso seja utilizada a movimentação de estoque na entrada ou saída, deve-se efetuar o mesmo na devolução do material.

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