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Totvs custom tabs box
tabsConfiguraciones Previas, Flujo de prueba
idspaso1,paso2
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapaso1
  • Por medio del módulo "Configurador" (SIGACFG), opción parámetros (Entorno >> Archivos), configurar el parámetro parámetro MV_DESCSAI con el valor 2.
  • A través de la rutina “Clientes”,(Rutina: CRMA980 || Ruta: Facturaciones( SIGAFAT )Actualizaciones | Archivos), incluir clientes.
  • En la rutina "Tipos de entrada y salida" (Rutina: MATA080 || Ruta: Facturaciones( SIGAFAT ) | Actualizaciones | Archivos) incluir TES .
  • En la rutina "Productos" (Rutina:  MATA010 || Ruta: Facturaciones( SIGAFAT ) >> Actualizaciones | Archivos), agregar varios productos.
    • Informar el campo "Precio Venta(B1_PRV1)".
  • Por medio de la rutina "Pedidos de Venta" (Rutina:MATA410 || Ruta: Facturaciones( SIGAFAT )  >> Actualizaciones | Pedidos) incluir un pedido de venta.

Encabezado 

    • Informar los descuentos del encabezado en los campos : Descuento 1(C5_DESC1),Descuento 2(C5_DESC2),Descuento 3(C5_DESC3),Descuento 4(C5_DESC4).
    • Informar campo "Doc Gener (C5_DOCGER)" igual a "2-Remito".

Ítems

    • Agregar productos creados anteriormente.
  • A través de la rutina “Liberación de Crédito y Stock, (Rutina: || Ruta: Facturaciones( SIGAFAT ) >>Actualizaciones | Pedidos), realizar la aprobación del pedido.
  • A través de la rutina “Generación de Remitos, (Rutina: MATA462AN || Ruta: Facturaciones( SIGAFAT ) >> | Facturación).
    • Informar Parámetros. 

    • Seleccionar ítems del pedido.
    • Generar remito.
  • En la rutina de de "Generación de Notas" (Rutina: MATA468N | Ruta: Facturación (SIGAFAT)>>Actualizaciones | Facturación)
  • Informar la generación por remito.
  • Informar parámetros. 
  • Informar punto de venta.
  • Seleccionar los remitos generados previamente.
  • Dar clic en el botón "Otras acciones | Genera Fact." 
  • En la pantalla previa donde se muestra los documentos a generar, verificar el consecutivo que sea de acuerdo a su serie, .
  • Una vez verificados los consecutivos de cada serie, dar clic en el botón "OK" para generar las facturas.
  • Una vez generadas las facturas, revisar que se hayan grabado correctamente.


Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso2
  • A través de la rutina “Generac. de Notas de Crédito y Débito”, (|| Ruta: Facturaciones( SIGAFAT )Actualizaciones | Facturación), incluir Nota de Crédito e informar el encabezado y a través del botón “Otras acciones”, indicar la opción Doc. Orig.
    • Seleccionar NF incluida anteriormente.

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