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Totvs custom tabs box
tabsConfiguraciones Previas, Flujo de prueba
idspaso1,paso2
Seleccionar el pedido de cual se genera el remito.
  •  

  • Seleccionar ítems del pedido
  • Generar remito
  • En la rutina de Generación de Notas (Rutina: MATA468N | Ruta: Facturación (SIGAFAT)>>Actualizaciones | Facturación)
  • Informar la generación por remito.
  • Informar parámetros. 
  • Informar punto de venta.
  • Seleccionar los remitos generados previamente.
  • Dar clic en el botón "Otras acciones | Genera Fact." 
  • En la pantalla previa donde se muestra los documentos a generar,verificar el consecutivo que sea de acuerdo a su serie, 

  • Totvs custom tabs box items
    defaultyes
    referenciapaso1
    • Por medio del módulo Configurador (SIGACFG), opción parámetros (Entorno >> Archivos), configurar el parámetro MV_DESCSAI con el valor 2.
    • A través de la rutina “Clientes”,(Rutina: CRMA980 || Ruta: Facturaciones( SIGAFAT )Actualizaciones | Archivos), incluir clientes.
    • En la rutina "Tipos de entrada y salida" (Rutina: MATA080 || Ruta: Facturaciones( SIGAFAT ) | Actualizaciones | Archivos) incluir TES .
    • En la rutina Productos (Rutina:  MATA010 || Ruta: Facturaciones( SIGAFAT ) >> Actualizaciones | Archivos), agregar varios productos.
      • Informar el campo "Precio Venta(B1_PRV1)".
    • Por medio de la rutina Pedidos de Venta (Rutina:MATA410 || Ruta: Facturaciones( SIGAFAT )  >> Actualizaciones | Pedidos) incluir un pedido de venta.

    Encabezado 

      • Informar los descuentos del encabezado en los campos : Descuento 1(C5_DESC1),Descuento 2(C5_DESC2),Descuento 3(C5_DESC3),Descuento 4(C5_DESC4).
      • Informar campo "Doc Gener (C5_DOCGER)" igual a "2-Remito".

    Ítems

      • Agregar productos creados anteriormente.
    • A través de la rutina “Liberación de Crédito y Stock”, (Rutina: || Ruta: Facturaciones( SIGAFAT ) >>Actualizaciones | Pedidos), realizar la aprobación del pedido.
    • A través de la rutina “Generación de Remitos”, (Rutina: MATA462AN || Ruta: Facturaciones( SIGAFAT ) >> | Facturación).
      • Informar Parámetros. Ejemplo:

    Pregunta

    Valor

    ¿Filtra ya emitidas ?
    ¿Traer Pedidos Marcados ?
    ¿De Pedido ?
    ¿A Pedido ?ZZZZZZ
    ¿De Cliente ?
    ¿A Cliente ? ZZZZZZ
    ¿De Tienda Cliente ? 
    ¿A Tienda Cliente ?ZZ
    ¿Muestra Asientos ?
    ¿Agrupa Asientos ?
    ¿Asientos On-Line ?
    ¿Agrupa Pedidos ?
    Totvs custom tabs box items
    defaultno
    referenciapaso2
    • A través de la rutina “Generac. de Notas de Crédito y Débito”, (|| Ruta: Facturaciones( SIGAFAT )Actualizaciones | Facturación), incluir Nota de Crédito e informar el encabezado y a través del botón “Otras acciones”, indicar la opción Doc. Orig.
      • Seleccionar NF incluida anteriormente.

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