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Totvs custom tabs box
tabsConfiguraciones Previas, Flujo de prueba
idspaso1,paso2
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapaso1
  • Por medio del módulo Configurador (SIGACFG), opción parámetros (Entorno >> Archivos), configurar el parámetro MV_DESCSAI con el valor 2.
  • A través de la rutina “Clientes”,(Rutina: CRMA980 || Ruta: Facturaciones( SIGAFAT )Actualizaciones | Archivos), incluir clientes.
  • En la rutina "Tipos de entrada y salida" (Rutina: MATA080 || Ruta: Facturaciones( SIGAFAT ) | Actualizaciones | Archivos) incluir TES .
  • En la rutina Productos (Rutina:  MATA010 || Ruta: Facturaciones( SIGAFAT ) >> Actualizaciones | Archivos), agregar varios productos.
    • Informar el campo "Precio Venta(B1_PRV1)".
  • Por medio de la rutina Pedidos de Venta (Rutina:MATA410 || Ruta: Facturaciones( SIGAFAT )  >> Actualizaciones | Pedidos) incluir un pedido de venta.

Encabezado 

    • Informar los descuentos del encabezado en los campos : Descuento 1(C5_DESC1),Descuento 2(C5_DESC2),Descuento 3(C5_DESC3),Descuento 4(C5_DESC4).
    • Informar campo "Doc Gener (C5_DOCGER)" igual a "2-Remito".

Ítems

    • Agregar productos creados anteriormente.
  • A través de la rutina “Liberación de Crédito y Stock”, (Rutina: || Ruta: Facturaciones( SIGAFAT ) >>Actualizaciones | Pedidos), realizar la aprobación del pedido.
  • A través de la rutina “Generación de Remitos”, (Rutina: MATA462AN || Ruta: Facturaciones( SIGAFAT ) >> | Facturación).
    • Informar Parámetros. Ejemplo:

      Pregunta

      Valor

      ¿Filtra ya emitidas ?
      ¿Traer Pedidos Marcados ?
      ¿De Pedido ?
      ¿A Pedido ?ZZZZZZ
      ¿De Cliente ?
      ¿A Cliente ? ZZZZZZ
      ¿De Tienda Cliente ? 
      ¿A Tienda Cliente ?ZZ
      ¿Muestra Asientos ?
      ¿Agrupa Asientos ?
      ¿Asientos On-Line ?
      ¿Agrupa Pedidos ?
  • Seleccionar el pedido de cual se genera el remito.
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso2
  • A través de la rutina “Generac. de Notas de Crédito y Débito”, (|| Ruta: Facturaciones( SIGAFAT )Actualizaciones | Facturación), incluir Nota de Crédito e informar el encabezado y a través del botón “Otras acciones”, indicar la opción Doc. Orig.
    • Seleccionar NF incluida anteriormente.

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