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 A tela de Globais, permite realizar as parametrizações gerais do sistema.

A divisão do menu em abas, possibilita parametrizar informações específicas no comportamento do sistema, além de configurar a utilização da Mesa de Crédito, Gerenciador de Documentos Externos e do Programa de Fidelidade.  

02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

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04. TELA AUTORIZAÇÃO

Campo / Descrição

CampoDescrição
Empréstimo - Liberação em Conta Corrente
Dias úteis para liberação CCInformar número de dias úteis para liberação em Conta Corrente.
Saque
Permite primeira contratação no PDVSelecionar se permite a primeira contratação do Saque no PDV.
Horário inicial noturnoParametrizar o horário inicial do saque noturno.
Horário final noturnoParametrizar o horário final do saque noturno.
Compra off-line
Limite off-lineSelecionar se o limite para compras off-line será pelo percentual ou valor.
Valor Off-lineInformar o valor permitido para compras off-line.
Gerais
Número máximo de dias para renegociação de contratoInformar o número máximo de dias para renegociação de contrato.
Número de dias para Questionamento de impressão/envio de Carnê/FaturaInformar o número de dias para Questionamento de impressão/envio de Carnê/Fatura.
Limitação de números nas casas Decimais no valor da parcela. Selecionar se a diferença será cobrada na primeira ou última.
Quantidade dígitos senhaInformar a quantidade de dígitos que a senha deve ter.
Informar a quantidade de registros na simulação. 
Permite pagamento em Contestação para carnêSelecionar se permite pagamento em Contestação para carnê.
Permite pagamento para originais em acordoSelecionar se permite pagamento para originais em acordo.
Obriga dados de Certificação de EmpréstimoSelecionar a obrigatoriedade de dados de Certificação de Empréstimo.
Validar Canal ao Desfazer VendaSelecionar se valida o canal ao desfazer a venda.

05. TELA CARTÕES

Campo / Descrição

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CampoDescrição
Integrador Externo de informações na fatura
Integrar dados externos na faturaSelecionar se fará a integração dos dados externos da fatura.
Gerar informação no arquivo de fatura
Informação de data de aniversárioSelecionar se a informação de data de aniversário será gerada no arquivo de fatura.
GavetaSelecionar a gaveta.
Selecionar se a informação de aumento de limite será gerada no arquivo de fatura.
GavetaSelecionar a gaveta
Banco para geração da FaturaSelecionar o banco para geração da Fatura.
Layout para geração da FaturaSelecionar o tipo de layout para geração da Fatura.
% pagamento mínimoInformar percentual para pagamento mínimo.
Informar o limite de meses para a devolução.
Alteração do dia de vencimento a cada "X" Dias.Informar a quantos X dias será feita a alteração do vencimento.
Modalidade Emp. Rotativo Pagamento MínimoInformar a modalidade do empréstimo rotativo no pagamento mínimo
Quantidade de dias pré-corte (antecipação)Informar a quantidade de dias para pré-corte (antecipar corte de fatura).
Exibição de Lançamentos AvulsosSelecionar se a exibição dos lançamentos avulsos será associado ao cartão do titular ou será avulso.
Página para exibição do Boleto ou Ficha de CompensaçãoSelecionar se a exibição do boleto ou ficha de compensação será na primeira ou última página da fatura.
Modalidade por Baixa Rotativo
Baixa RotativoSelecionar se ao baixar para rotativo, será a fatura inteira ou item a item.
Modalidade DestinoSelecionar a modalidade quando houver baixa para rotativo.
Modelo de reconhecimento de receita da Tarifa de Manutenção
ModeloSelecionar se o reconhecimento da receita da tarifa de manutenção será feita no modelo de regime de caixa ou no regime da competência do corte da fatura.
Modalidade de Financiamento da TarifaSelecionar a modalidade de financiamento da tarifa de manutenção.
Informa Valor da Tarifa de Atraso na FaturaSelecionar se o valor da tarifa de atraso será informado na fatura.
Aceita pagamento de valor maior que o total da faturaSelecionar se aceita pagamento de valor maior que o total da fatura.
Aceita pagamento de valor menor que o mínimo do valor da faturaSelecionar se aceita pagamento de valor menor que o mínimo da fatura.
% Encargo rotativo tipo 2Informar porcentagem do encargo rotativo tipo 2.
Tarifa por atraso, percentual fixoInformar a porcentagem de tarifa por atraso fixo.
Informar porcentagem de tarifa
Descrição do lançamento da Tarifa por atraso na faturaInformar a descrição do lançamento da Tarifa por atraso na fatura.
Envia Fatura sem registro para cobrançaSelecionar se envia a fatura sem registro para cobrança.
Envia Fatura sem registro para gráficaSelecionar se envia a fatura sem registro para gráfica.
Resolução BACEN 4.549
Código Plano Ofertado ao ClienteInformar o código do plano ofertado ao cliente.
Oferta Pagamento Mínimo Fatura Quando Cliente no RotativoSelecionar se será ofertado o pagamento mínimo da fatura para clientes rotativados.
Oferta Pagamento Mínimo Fatura apenas Plano QuitadoSelecionar se será ofertado o pagamento mínimo da fatura apenas para o plano quitado.
Informar a porcentagem da p
Quantidade máxima ofertas de parcelamento na fatura caronaInformar a quantidade máxima ofertas de parcelamento na fatura.
Quantidade mínima ofertas de parcelamento na fatura caronaInformar a quantidade mínima ofertas de parcelamento na fatura.
Permite Parcelamento AutomáticoSelecionar se permite realizar parcelamento automático.
Aceita Entrada ParcelamentoSelecionar se aceita entrada no parcelamento da fatura.
Plano para Oferta Individual de ParcelamentoSelecionar o plano da oferta individual de parcelamento.
Ajustes para Fatura de Valor Negativo
Gerar fatura com valor negativo?Selecionar se será gerada fatura com valor negativo.
Gerações de Fatura
Gerar nova fatura para clientes devedores sem movimentação no período?Selecionar se gera nova fatura para clientes devedores.

08. TELA FLUXO FINANCEIRO

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Campo / Descrição

CampoDescrição
Informar valor da alíquota IR.
Informar valor da alíquota PIS/COFINS.
Selecionar o banco de repasse.
% mínima de pagamento da franquia para ProcessadoraInformar a porcentagem mínima de pagamento da franquia para processadora.
Buscar prazos de repasse de acordo comSelecionar se os prazos de repasse serão de acordo com a modalidade do produto ou conveniada/loja.
Gera Repasse Através do Encontro Entre Contas?Selecionar se gera repasse através do encontro entre contas.
Prazo (em Dias) para as Operações:Prazo em dias para realizar as seguintes operações: pagamento, cancelamento e saldo credor
PagamentoInformar quantidade de dias de prazo para a operação de pagamento.
Informar quantidade de dias de prazo para a operação de cancelamento.
Informar quantidade de dias de prazo para a operação de saldo credor.
Repassa valor IOF ao lojista no cancelamento de contrato?Selecionar se será repassado o valor do IOF a loja no cancelamento do contrato.
Repassa valor IOF ao lojista na contestação de contrato?Selecionar se será repassado o valor do IOF a loja na contestação do contrato.
Integração Contas a Pagar
Documento - Contas a Pagar
Centro de Custo - Contas a Pagar

09. TELA RISCO

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Campo / Descrição

CampoDescrição
Informar diretório para arquivos do SPC.
Informar diretório para arquivos do Serasa.
Diretório CartaInformar diretório para arquivos de carta.
Geração CreditScore / SCORE EXTERNO , TOTVSCARD , Conforme EstabelecimentoSelecionar se a geração do CreditScore será pelo Score Externo, Totvscard ou conforme parametrizado no estabelecimento.
Idade mínima para cadastroInformar a idade mínima para cadastro.

Controle para Validação Idade Mínima

Selecionar a ação na validação da idade mínima de cadastro: Impedir, Sinalizar e Não Validar.
Selecionar se informa a forma de pagamento no cadastro do cliente.
Regional do ClienteSelecionar se a regional do cliente será pelo estabelecimento de captação ou cidade domicílio.
Pessoa Física
Cadastro CompletoSelecionar se ao cadastrar pessoa física, será possível realizar cadastro completo.
Cadastro ResumidoSelecionar se ao cadastrar pessoa física, será possível realizar cadastro resumido.
PropostaSelecionar se ao cadastrar pessoa física, será possível realizar proposta.

10. TELA RELATÓRIOS 

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Campo / Descrição

CampoDescrição
Diretório RelatóriosDiretório RelatóriosInformar caminho do diretório em que será gerado os arquivos de relatórios do sistema.

11. TELA BLOQUEIOS

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Campo / Descrição

QTD. DIAS P/ BLOQUEIOPrazo padrão de Prazo (diasPrazo padrão de reanaliseNúmero Tentativas para Aplicação do Bloqueio.
CampoDescrição
Configuração de Dias Bloqueio Atualização Cadastral
BehaviorBehavior.
Quantidade de dias para o bloqueio.
Prazo Informar a quantidade de dias padrão para realizar bloqueio de por alteração cadastral.
Configuração de Dias Bloqueio Por Inatividade
BehaviorBehavior.
QTD. DIAS P/ BLOQUEIOQuantidade de dias para o bloqueio.
Informar a quantidade de dias para realizar bloqueio por inatividade.
Configuração de Dias Bloqueio por Reanálise
BehaviorBehavior.
QTD. DIAS P/ BLOQUEIOQuantidade de dias para o bloqueio.
Prazo (dias) Padrão para bloqueio de ReanaliseInformar a quantidade de dias para realizar bloqueio por reanálise.
Configuração de Dias Bloqueio por Parcela em Atraso
BehaviorBehavior.
QTD. DIAS P/ BLOQUEIOQuantidade de dias para o bloqueio.
Prazo (dias) Padrão para bloqueio de Parcela em AtrasoPrazo Informar a quantidade de dias padrão para realizar bloqueio de parcela por parcelas em atraso.
Configuração de Tentativas para o Bloqueio ident. pos. / senha inv.
Informar a quantidade de tentativas para aplicar bloqueio por senha inválida
AçãoResultado

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12. TELA VIPAGEM

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Campo / Descrição

CampoDescrição

13. TELA CONTÁBIL

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Campo / Descrição

CampoDescrição
Parar Execução da etapa de Contabilização quando atingir parâmetrosSim ou NãoSelecionar se a execução da etapa contábil será paralisada quando atingir os valores parametrizados.
Parar Execução da Batch Diária quando atingir parâmetrosSim ou NãoSelecionar se a execução do processamento diário será paralisada se atingir os valores parametrizados.
Gera Histórico ContábilSim ou NãoInformar se será gerado histórico contábil.

14. TELA SALDO CREDOR

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Campo / Descrição

CampoDescrição
Carnê
Saldo credor para empresaEmpresa de contrato de origem / Empresa Selecionar se o saldo credor será registrado na empresa do contrato origem ou em uma empresa específica.
EmpresaEmpresa.Selecionar a empresa. Campo habilitado se o saldo credor for para uma empresa específica. 
Boleto e Fatura
Saldo credor para empresacredor para empresaSelecionar se o saldo credor será registrado na empresa Empresa cedente do boleto / Empresa ou em uma empresa específica.
EmpresaEmpresa.Selecionar a empresa. Campo habilitado se o saldo credor for para uma empresa específica. 

AçãoResultado
LixeiraApaga o campo.

15. TELA MESA DE CRÉDITO

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Campo / Descrição

CampoDescrição
Nome da
Ativar Mesa de CréditoSelecionar se a Mesa de Crédito
Nome da
será ativada.
Caso esteja como parametrizado como Sim, os contratos que não se enquadrarem na aprovação automática passarão por análise na Mesa de Crédito.
Ativar Mesa de Crédito
Sim ou Não.
Método de inclusão de propostas da mesa de crédito
Método
Informar método de inclusão de propostas da mesa de crédito.
Método de consulta de propostas da mesa de crédito
Método
Informar método de consulta de propostas da mesa de crédito.
Método de listagem de propostas da mesa de crédito
Método
Informar método de listagem de propostas da mesa de crédito.
Método
Valor Renda Mínima para Aprovação Automática
Valor Renda Mínima para Aprovação Automática.
Campo não editável. O valor informado no campo refere-se ao valor de renda mínima para a aprovação automática do cadastro/proposta

16. TELA GERENCIADOR DE DOCUMENTOS EXTERNO

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Campo / Descrição

Sim ou Não
CampoDescrição
Ativar GerenciadorSelecionar se o Gerenciador de Documentos Externo Ativar Gerenciadorestará ativo no sistema.

17. TELA BOLETO

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Campo / Descrição

CampoDescrição
Código Instrução 2Código Instrução 2Segundo código de instrução do boleto.

18. TELA PROGRAMA DE FIDELIDADE

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Campo / Descrição

Gerenciador de Programa de Fidelidade
CampoDescrição
Ativar FidelidadeSim ou NãoSelecionar se o programa de fidelidade estará ativo no sistema.