Línea de producto: | Protheus | ||||
Segmento: | Serviços | ||||
Módulo: | SIGAFIS - Libros Fiscales | ||||
Rutina: |
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Tickets vinculados | 1022146 | ||||
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMIMIX-9 | ||||
País(es): | Argentina | ||||
Tablas: | SA1,SA2, SFH | ||||
Version/Release: | 11.80, 12.1.7 y 12.1.14 |
Implementación de la rutina de importación de percepción y retención RN 1-17 – Régimen General Riesgo de Córdoba Argentina.
Atención El archivo para importación esta disponible en el portal rentas córdoba, vea el siguiente enlace: https://portal.rentascordoba.gob.ar/frontend/page?4,sitio,if-riesgo-fiscal,O,es,0, |
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El sistema se actualiza después de aplicar el paquete de actualizaciones (Patch) de este ticket.
(Estos procedimientos se deben hacer cuando sea necesario configurar parámetros y/o rutinas en el menú).
CONFIGURACIÓN DE MENÚS
2. En el Configurador (SIGACFG) acceda a Entornos/Archivo/Menú (CFGX013). Informe la nueva opción de menú del informe el nombre del módulo, según las siguientes instrucciones:
Menú | Miscelánea |
Submenú | Archivos magnéticos |
Nombre de la rutina | RN 1-17 Riesgo Fiscal |
Programa | FISA135.prw |
Módulo | SIGAFIS - Libros Fiscales |
Tipo | Función Protheus |
Archivo después de modificarlo::
Ejemplo:
1. En el módulo de libros fiscales, acceda a misceláneas / archivo magnético / RN 1-17 Riesgo Fiscal (FISA135).
2. Informe el directorio donde está el archivo modificado que se debe importar, tipo de agente que se importará y el período (Mes+ Año)
3. Verifique los datos y confirme.
Solamente se importará este registro al sistema, si se tiene al cliente o proveedor que posea el mismo CUIT del archivo que se importará.
Si existe algún registro ya grabado en la tabla SFH para el cliente o proveedor, se incluirá el último registro si la alícuota es la misma de la tabla de impuestos variables, tabla SFB, y el último registro tendrá su fecha final de vigencia modificado a 1 día antes del inicio del período informado.
Ejem:
SFH-> Alic <> SFB->Alic
Fecha final de vigencia: = fecha inicial del período informado menos 1 día
Período 09/2017: 01/09/2017 fecha inicial, quedaría con la fecha de 31/08/2017
Se crea un nuevo registro para el impuesto solamente con la fecha inicial de vigencia informada.
Si la alícuota es la misma entre las dos tablas para el cliente o proveedor, el último registro solo tendrá la fecha final de vigencia modificada a la fecha de la última fecha del final del período.
Ejem:
SFH-> Alic = SFB->Alic
Fecha final de vigencia: = fecha final del período informado
Período 09/2017 : 30/09/2017 fecha inicial, quedaría con la fecha de 31/08/2017
Solamente se modifica la fecha del final de la vigencia