Histórico da Página
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Informações | ||||||||
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Es necesario configurar el parámetro MV_RECMVC.
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1. Shortcut Keys (Teclas de acceso directo) disponibles en Nuevo Recibo
- Teclas de función
- F2 - Acceder a Tasa de cambio.
- F4 - Acceder a Parámetros.
- F8 - Extraer título.
- F2 - Acceder a Tasa de cambio.
- CTRL + Tecla
- CTRL + J - Marcar todos.
- CTRL + K - Saldos.
- CTRL + M - Incluir otros títulos.
- CTRL + I - Convertir.
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Validaciones si el Tipo de pago La ventana de Nuevo recibo en la funcionalidad del Totvs Recibo permite el registro del recibo.
2. Uso de Serie
EL uso del la serie se activa con el parámetro MV_SERREC en T
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Aviso |
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Si se edita un consecutivo de una serie por algún número mayor, el siguiente número será el ultimo utilizado más 1, por lo que esto podrá ocasionar que existan huecos en la numeración. |
3. Formato campo con consultas estándar.
El formato de las consultas estándar para los campos que cuenten con esta será la nativa de protheus, donde se pueden haces filtros personalizados.
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Al informar un campo que posee consulta estándar, cuando se informa el campo, y se da clic en la Lupa, automáticamente la consulta estándar se posicionará en el registro que fue informado previamente en el campo, además de dejar el código en el campo del buscador de la consulta estándar como en el siguiente ejemplo:
4. Tasa cambio
En esta opción se visualizan las monedas registradas en el sistema y sus respectivas tasas, permitiendo hacer cambios a las mismas. Dichos cambios solo tomará efecto sobre el recibo que se este registrando.
Aviso |
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5. Parámetros
En esta opción se encuentran para todos los países las siguientes preguntas
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País | X1_GRUPO | X1_ORDEM | X1_PERSPA | X1_VARIAVL | X1_TIPO | X1_TAMANHO | X1_DECIMAL | X1_PRESEL | MODO | X1_GSC | X1_VAR01 | X1_DEFSPA1 | X1_DEFSPA2 | X1_DEFSPA3 |
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Todos | FIN998 | 01 | ¿Muestra asientos? | MV_CH1 | N | 1 | 0 | 2 | C | mv_par01 | Si | No | ||
Todos | FIN998 | 02 | ¿Agrupa asientos? | MV_CH2 | N | 1 | 0 | 2 | C | mv_par02 | Si | No | ||
Todos | FIN998 | 03 | ¿Asientos online? | MV_CH3 | N | 1 | 0 | 2 | C | mv_par03 | Si | No | ||
Mex | FIN998 | 04 | ¿Recibo Sust? | MV_CH4 | C | 10 | 0 | 0 | G | mv_par04 | ||||
Mex | FIN998 | 05 | ¿Serie Sust? | MV_CH5 | C | 6 | 0 | 0 | G | mv_par05 | ||||
Mex | FIN998 | 06 | ¿Tipo recibo? | MV_CH6 | N | 2 | 0 | 2 | C | mv_par06 | Factoraje | Básico | Compensación | |
Mex | FIN998 | 07 | Compensación | MV_CH7 | C | 6 | 0 | 0 | G | mv_par07 | ||||
Todos | FIN998 | 08 | ¿Documento a generar por Dif? | MV_CH8 | N | 1 | 0 | 2 | C | mv_par08 | NCC | RA | ||
Todos | FIN998 | 09 | ¿Fijar los totales? | MV_CH9 | N | 1 | 0 | 2 | C | mv_par09 | Si | No | ||
Todos | FIN998 | 10 | ¿Incluir otro título? | MV_CHA | N | 1 | 0 | 2 | C | mv_par10 | Todos | Cliente de? | ||
Todos | FIN998 | 11 | ¿Títulos a cobrar? | MV_CHB | N | 1 | 0 | 2 | C | mv_par11 | Cliente | Cliente+tienda | ||
Todos | FIN998 | 12 | ¿Imprimir? | MV_CHC | N | 1 | 0 | 2 | C | mv_par12 | Si | No | ||
Todos | FIN998 | 13 | ¿Enviar por email? | MV_CHD | N | 1 | 0 | 2 | C | mv_par13 | Si | No |
6. Registro del encabezado del recibo
Permite la captura de los datos:
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Si la busqueda genera resultados será posicionado el registro encontrado.
7. Incluir otros Títulos
Grupo: FIN998OTTI
País | X1_GRUPO | X1_ORDEM | X1_PERSPA | X1_VARIAVL | X1_TIPO | X1_TAMANHO | X1_DECIMAL | X1_PRESEL | MODO | X1_VALID | X1_VAR01 | X1_DEFSPA1 | X1_DEFSPA2 | X1_DEFSPA3 |
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Todos | FIN998OTTI | 01 | ¿Sucursal ? | MV_CH1 | C | 8 | 0 | 2 | G | mv_par01 | ||||
Todos | FIN998OTTI | 02 | ¿Cliente ? | MV_CH2 | C | 6 | 0 | 2 | G | mv_par02 | ||||
Todos | FIN998OTTI | 03 | ¿Tienda ? | MV_CH3 | C | 99 | 0 | 2 | R | F887SelLoj(MV_PAR02, MV_PAR03, "MV_PAR03") | mv_par03 | |||
Todos | FIN998OTTI | 04 | ¿Serie ? | MV_CH4 | C | 3 | 0 | 0 | G | mv_par04 | ||||
Todos | FIN998OTTI | 05 | ¿De Documento ? | MV_CH5 | C | 12 | 0 | 0 | G | mv_par05 | ||||
Todos | FIN998OTTI | 06 | ¿A Documento ? | MV_CH6 | C | 12 | 0 | 2 | G | mv_par06 | ||||
Todos | FIN998OTTI | 07 | ¿De fecha emisión ? | MV_CH7 | D | 8 | 0 | 0 | G | mv_par07 | ||||
Todos | FIN998OTTI | 08 | ¿A fecha emisión ? | MV_CH8 | D | 8 | 0 | 2 | G | mv_par08 | ||||
Todos | FIN998OTTI | 09 | ¿Agregar como seleccionados ? | MV_CH9 | N | 1 | 0 | 2 | C | mv_par09 | Si | No |
En la opción de incluir otros títulos se pueden agregar títulos de otros clientes para poder cobrarse y también títulos del mismo cliente pero que están en una tienda diferente.
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El la opción de de "Agregar como seleccionados" sirve para que los títulos seleccionados en la pantalla de Otros Títulos se envíen a la pantalla de Nuevo Recibo como seleccionados al confirmar la pantalla de Otros Títulos.
8. Formas de pago
Las columnas mostradas de una forma de pago son los campos de la tabla SEL que se encuentran como usados.
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Aviso |
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Para Argentina el campo Tipo Título en la forma de pago requiere informar un banco y esto se debe a la siguiente configuración: Se realiza una consulta a la tabla de Formas de Pago (FJS), y se revisa la configuración del campo Cartera (FJS_CARTE) y del campo ¿Genera ? (FJS_RCOP), si Carte es igual a 1 (Cobrar) o 3 (Todas), y ¿Genera? es igual a 1 (Movimiento por Cobrar/pagar) o 2 (Movimiento Bancario), con esta configuración el banco será requerido, en caso de que no exista información en la tabla FJS, el banco será requerido como funciona para los demás países. Otros países: Para los demás países cuando el Tipo Valor es, Efectivo (EF), Depósito (TF), Transferencia Bancaria (TB), Tarjera de Crédito (CC), Tarjeta de Débito (CD), Cheque (CH), el banco será requerido. También se consideran formas de pago de la tabla (SES), donde el campo Gen.en RC/OP (ES_RCOPGER) es igual a 1 (Título por Cobrar) o 2 (Movimiento Bancario/Caja). |
Editar una forma de pago
Una vez agregado un método o forma de pago, este puede ser editado simplemente regresando a la línea de la formade pago.
Eliminar una forma de pago
Para eliminar la forma de pago que se generó en su momento puede ser eliminado con el botón "Supr".
Editar cobro
El título debe de estar seleccionado, será habilitados para edición los campos de cobro.
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Aviso | ||
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Para más información sobre el registro de Motivos de baja en Protheus consultar el siguiente documento técnico: Registro del motivo de la baja - FINA490 |
10. Totales
En la sección de totales se visualiza la suma de los importes cobrados, en las diferentes monedas.
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También es posible consultar los totales al utilizar la opción "Saldos [Ctrl + K]"
11. Imprimir
Al seleccionar en los parámetros "¿Imprimir? - Si", envía el recibo a impresión.
12. Enviar E-Mail
Al seleccionar en los parámetros "¿Enviar por email? - Si", el impreso del recibo se envía al correo del cliente.
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X1_GRUPO | X1_ORDEM | X1_PERSPA | X1_VARIAVL | X1_TIPO | X1_TAMANHO | X1_DECIMAL | X1_PRESEL | X1_GSC | X1_VAR01 | X1_DEFSPA1 | X1_DEFSPA2 | X1_HELP |
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FIN998 | 12 | ¿Imprimir? | MV_CHC | N | 1 | 0 | 2 | C | mv_par12 | Si | No | .FIN99812. |
FIN998 | 13 | ¿Enviar por email? | MV_CHD | N | 1 | 0 | 2 | C | mv_par13 | Si | No | .FIN99813. |
13. Otras acciones / Convertir.
Esta opción permite al usuario realizar la conversión del saldo pendiente de un título a una moneda diferente.
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