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default | yes |
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referencia | paso1 |
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| - Contar con la configuración mencionada en apartado 04. Información Adicional
- A través de la rutina “Impuestos Variab.”, ubicada en el módulo SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), contar con registros de IVA, IV5 y retención de IVA (IVR).
- A través de la rutina “Registrar Nbm.”, ubicada en el módulo SIGACOM (Actualizaciones | Archivos), configurar el impuesto informando la alícuota, folio fiscal, serie y el campo R. Bs. Calc en caso de que se utilice reducción de base
- A través de la rutina “Productos”, ubicada en el módulo SIGACOM (Actualizaciones | Archivos), incluir registro de producto.
- A través de la rutina “Tipos de Entrada y Salida”, ubicada en el módulo SIGACOM (Actualizaciones | Archivos), contar con registros de TES con los impuestos mencionados en el punto 2.
- A través de la rutina “Bancos”, ubicada en el módulo SIGAFIN (Actualizaciones | Archivos), incluir registro de banco.
- A través de la rutina “Proveedores”, ubicada en el módulo SIGACOM (Actualizaciones | Archivos), incluir registro de proveedor con RUC.
- Tipo Afecto
- A través de la rutina “Factura de Entrada”, ubicada en el módulo SIGACOM (Actualizaciones | Movimientos), incluir factura de entrada, utilizando el registro de TES previamente registrado.
- A través de la rutina “Orden de Pago”, ubicada en el módulo SIGACOM (Actualizaciones | Archivos), establecer parámetros para filtrar documentos.
- Seleccionar documento y clic en botón +Pago automático.
- Visualizar que en la Orden de pago se realice el cálculo de retención de IVA.
- En la pestaña de Forma de pago se informa modalidad, banco y posterior clic en botón Grabar.
Aviso |
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| En el punto 43, para el cálculo correcto no se puede utilizar el mismo código fiscal en impuestos diferentes. Ejemplo válido: IVA con CFO 112 e IV5 con CFO 111. |
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| - Ingresar a la rutina “Archivos TESAKA”, ubicada en el módulo SIGAFIS (Miscelánea | Workflow).
- Dar clic en Incluir e informar los parámetros.
- Seleccionar Orden de pago y dar clic en OK.
- Dar clic en el botón “Otras acciones” y seleccionar la opción de transmitir, saldrá la ventana de parámetros, informar:
- Directorio
- Archivo Destino
- Orden de Pago
- Genera Archivo Por (Factura o Retención)
- Validar el archivo generado
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| - Se incluye la siguiente factura
Cantidad | Valor Unitario | Total (Cantidad x Valor Unitario) | Alícuota IVA | Monto IVA (Total x Alícuota) | Total Financiero (Total + Monto IVA) |
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56.7 | 24,999 | 1,417,443 | 5% | 70,872 | 1,417,443 + 70,872 = 1,488,315 | 43.8 | 43,789 | 1,917,958 | 5% | 95,898 | 1,917,958 + 95,898 = 2,013,856 | 67 | 4,357 | 291,919 | 5% | 14,596 | 291,919 + 14,596 = 306,515 |
Total 1,488,315 + 2,013,856 + 306,515 = 3,808,686
- Se realiza la siguiente Orden de Pago y se modifica el monto.
- Se modifica el monto de 3,808,686 por 1,523,475 para realizar pago parcial.
Al generar el txt del archivo TESAKA si se selecciona la opción por retención, el nodo se mostrará de la siguiente manera:
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| - Se incluye la siguiente factura
Cantidad | Valor Unitario | Total (Cantidad x Valor Unitario) | Alícuota IVA | Monto IVA (Total x Alícuota) | Total Financiero (Total + Monto IVA) |
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56.7 | 24,999 | 1,417,443 | 5% | 70,872 | 1,417,443 + 70,872 = 1,488,315 | 43.8 | 43,789 | 1,917,958 | 5% | 95,898 | 1,917,958 + 95,898 = 2,013,856 | 67 | 4,357 | 291,919 | 5% | 14,596 | 291,919 + 14,596 = 306,515 |
Total 1,488,315 + 2,013,856 + 306,515 = 3,808,686
- Se realiza la siguiente Orden de Pago.
Al generar el txt del archivo TESAKA si se selecciona la opción por factura, el archivo se mostrará de la siguiente manera:
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