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Producto

Solucoes_espanhol
SolucaoTOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Linhas_totvs_espanhol
LinhaLínea Protheus

Segmento:

Segmentos_totvs_espanhol
SegmentoBackoffice

Módulo:SIGAFAT - Facturación
Función:
RutinaNombre TécnicaFecha
LOCXNFDocumentos Fiscales
LOCXCOLDocumentos Fiscales - Colombia
LOCXFUNAFunciones Genéricas Notas Fiscales
MATA486Documentos Electrónicos
País:Colombia
Ticket:No aplica
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMINA-23951

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Totvs custom tabs box
tabsPre-condiciones, Paso 02, Paso 03, Paso 04Transmisión de NF con MV_CFDUSO = 1, Transmisión de NF con MV_CFDUSO = 2, Transmisión de NF con MV_CFDUSO = 3
idspaso1,paso2,paso3,paso4
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapaso1
  1. Realizar un respaldo del repositorio del ambiente (archivo RPO).
  2. Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-23951.
  3. Validar que las rutinas actualizadas en el repositorio, coincidan con las descritas en el encabezado del presente Documento Técnico, así como las fechas.
  4. Realizar las configuraciones necesarias para la funcionalidad de Transmisión Electrónica de Colombia, para más información ver Documento Técnico de Facturación Electrónica de Validación Previa - Colombia
  5. En el módulo Facturación (SIGAFAT), menú Actualizaciones | Archivos | Impuestos Variables.
    • Registrar los Impuestos y/0 Retencines que aplican en la Factura de Venta.
  6. En el módulo Facturación (SIGAFAT), menú Actualizaciones | Archivos | Tipos de Entrada y Salida.
    • Registrar un Tipo de Salida (TES), con los impuestos a cálcular.
  7. En el módulo Facturación (SIGAFAT), menú Actualizaciones | Archivos | Clientes.
    • Registrar un Cliente, para la Factura de Venta.
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso2
  1. Configurar el parámetro MV_CFDUSO con el valor 1.
  2. En el módulo Facturación (SIGAFAT), menú Actualizaciones | Facturación | Facturaciones (MATA467N).
  3. Incluir una Factura de Venta (NF).
  4. Informar los datos del Encabezado e ítems.
  5. Presionar el botón Grabar, para realizar el grabado de la Factura.
  6. Confirmar la transmisión del documento:
    Image Added
  7. Confirmar el envío por mail del documento electrónico.
    Image Added
  8. Una vez que se realizó la validación, generación del XML y transmisión del documento electrónico, se visualiza el aviso que informa que la Factura de Venta Electrónica fue Autorizada.
  9. Image Added


04. INFORMACIÓN ADICIONAL

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