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01. DADOS GERAIS

Produto:

Solucoes_totvs

Solucoes_totvs_cross
SolucaoCross

Solucoes_totvs_parceiros
SolucaoParceiros

Solucoes_totvs_parceirosexptotvs
SolucaoParcsExpsTOTVSTOTVS DMS

Linha de Produto:

Linhas_totvs
LinhaLinha Protheus

Segmento:

Segmentos_totvs
Segmento Varejo

Módulo:

Modulos_cross_segmentos

Modulos_framework

Modulos_totvs_construcao

Modulos_totvs_juridico

Modulos_totvs_logistica

Modulos_totvs_manufatura

Modulos_totvs_rh

Modulos_totvs_saude

Modulos_totvs_prestadores_de_servicos

TOTVS DMS (Linha Protheus) - Oficina (SIGAOFI)

Função:Orçamento por fases (OFIXA011)
País:Brasil
Ticket:Não se aplica
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :DVARMIL-4975


02. SITUAÇÃO/REQUISITO

No DMS Argentina, na rotina de Orçamento por Fases (OFIXA011) e na rotina Painel de Orçamentos (OFIXA018) é necessário criar uma nova categoria de legenda para os orçamentos que possuem remito e não possuem faturamento.

03. SOLUÇÃO

Foi criada a legenda Laranja para os registros que tiveram Remito gerado mas ainda não foram faturados para as rotinas Orçamento por Fases (OFIXA011) e na rotina Painel de Orçamentos (OFIXA018).


Totvs custom tabs box
tabsOrçamento por fases, Painel do Orçamento
idspasso1,passo2
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapasso1

Ambiente DMS Argentina

  • Acessar a rotina de Orçamento por Fases (OFIXA011).
  • Incluir um Orçamento de Peças.
  • Preencher na grid superior o Cliente, Vendedor e Moeda desejada
  • Inserir na grid central as Peças desejadas.
  • Salvar e avançar o Orçamento.
  • No momento que o Orçamento estiver com o status "Orçamento Balcão Liberado p/ Faturamento", a rotina questiona se o usuário quer gerar "Fatura sem Remito" ou "Remito".
  • Selecionar "Remito".
  • Será gerada a fatura com remito com status "Orçamento Balcão Aguardando Fat. c/ Remito Gerado" na cor laranja.

Orçamento com remito gerado e status laranja


Para visualizar os status das legendas

  • Clique em Outras Ações > Legendas:


Legenda para o Status Laranja


Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapasso2

Ambiente DMS Argentina

  • Acessar a rotina de Painel de Orçamentos (OFIXA018).
  • Incluir um Orçamento
  • Preencher na grid superior o Cliente, Vendedor e Moeda desejada
  • Inserir na grid central as Peças desejadas.
  • Salvar e avançar o Orçamento.
  • Na listagem do menu, abra a pasta Orçamento e selecione o Orçamento desejado.
  • Em seguida, toque em Faturar
  • Selecionar se deseja gerar "Fatura sem Remito" ou "Remito".
  • Selecionar "Remito".
  • Será gerada a fatura com remito com status "Orçamento Balcão Aguardando Fat. c/ Remito Gerado" na cor laranja.

Legenda e descrição do campo Tipo Fatura para os novos dos registros com Remito.




04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não há


05. ASSUNTOS RELACIONADOS



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