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Producto

Solucoes_espanhol
SolucaoTOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Linhas_totvs_espanhol
LinhaLínea Protheus

Segmento:

Segmentos_totvs_espanhol
SegmentoBackoffice

Módulo:SIGAFIS - Libros fiscales
Función:
RutinaNombre
FISA802.PRWArchivos Tesaka
País:Paraguay.
Ticket:No aplica.
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMICNS-20505

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Totvs custom tabs box
tabsPaso 01, Paso 02, Paso 03, Paso 04
idspaso1,paso2
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapaso1
  • En la rutina de Proveedores(MATA020) del módulo Libros Fiscales(SIGAFIS >> Actualizaciones | Archivos) incluir un proveedor .
  • En la rutina de Impuestos variables (MATA995) del al módulo Libros fiscales (SIGAFIS >> Actualizaciones | Archivos) configurar los impuestos para el cálculo del impuesto IVA   y RETENCIÓN IMPUESTO RENTA(RIR).
  • En la rutina Registrar Nbm (MATA994) del módulo Compras (SIGACOM>>Actualizaciones | Archivos) registrar la retención asociados al CFO definido en la TES.
  • En la rutina de Tipos de Entrada y Salida (MATA080) del módulo Compras (SIGACOM>>Actualizaciones | Archivos) registre una TES de entrada, la TES debe tener los impuestos (IV5 o IVA).
  • En la rutina Factura de entrada (MATA101N) en el módulo Compras-SIGACOM (Actualizaciones | Movimientos) registre una factura de entrada para el proveedor con varios items.
  • En la rutina Orden de pago (FINA085A)en el módulo Financiero-SIGAFIN (Actualizaciones | Cuentas por pagar) generar la Orden de pago para la Factura generada en el paso anterior.
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso2
  1. En la rutina Archivos Tesaka (FISA802)en el módulo Libros fiscales-SIGAFIS (Miscelánea | Workflow):
    1. Haga clic en "Incluir"
      1. Informar los filtros y seleccionar la Orden de pago previamente 
    2. Después de incluir, hacer clic en Otras acciones > Transmitir:
      1. En ¿Directorio ?, informar dónde se generará el registro.
      2. ¿Arch.Destino ?, informar el Título del archivo .txt.
      3. ¿Orden de pago ?, informar el código de la Orden de pago generada en el paso anterior, o puede ir vacío.
  2. Confirmar en el directorio, la correcta generación del archivo txt.
  3. En el txt confirmar la correcta impresión de las informaciones:
    1. IVA = "ivaPorcentaje5" = 0 e "ivaPorcentaje10" = la alícuota definida en la SFF.
    2. IV5 = "ivaPorcentaje5" = la alícuota definida en la SFF e "ivaPorcentaje10" = 0.


04. INFORMACIÓN ADICIONAL

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