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Descripción | Tecla especial |
Consulta stocks | F4 |
Facturas | |
Documento original | F7 |
Remito | F9 |
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7. En la parte inferior de la ventana están está dispuesta la Información del pie de página, que está distribuida en carpetas.
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Importante: Perú - Colombia Antes de generar las Facturas, verifique el archivo de la rutina Control de formularios. Este control verifica si los formularios utilizados en la impresión de los documentos fiscales poseen autorización. El número del documento también se validará y debe pertenecer al intervalo registrado para la serie. |
Informações | ||
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Funcionalidad del parámetro ¿Valor de Nota de Débito/Crédito?, en NCP/NDI, al extraer productos desde una Factura de Entrada, opción Otras acciones | Facturas 1. Si el valor se deja en cero, la cantidad, precio unitario y monto total de cada producto extraído, serán los mismos valores que en la factura de origen. 2. Si se especifica un valor, este será prorrateado entre los ítems extraídos de las facturas seleccionadas, de acuerdo al valor total original de cada ítem. El precio unitario será igual que el valor total determinado y la cantidad se asigna en cero. Ejemplo: Se tiene una factura de entrada con los siguientes ítems y valores: Se especifican los parámetros: Se selecciona la factura mostrada previamente: Se extraen los ítems correspondientes, calculando precios unitarios y valores totales de acuerdo al monto indicado: Fórmula de prorrateo del Valor de Nota de Crédito: Valor Total del Ítem / Total Mercadería Factura * Valor de Nota de Crédito |
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