01. DADOS GERAIS
Produto: | |
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Linha de Produto: | |
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Segmento: | |
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Módulo: | Modulos_totvs_manufatura |
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ModulosTOTVSManufatura | Moda - Financeiro |
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Função: | Realizar a geração de remessa eletrônica via PIX para os bancos SICREDI e UNICRED e SICREDI. |
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País: | Brasil |
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Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) : | DVAARM-11767 |
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02. SITUAÇÃO/REQUISITO
Foi solicitada a possibilidade de realizar a geração de remessa eletrônica via Pix para os bancos SICREDI e UNICRED e SICREDI.
03. SOLUÇÃO
Foram realizados os ajustes necessários, para que ao realizar a geração da remessa através do componente FCRFP069, seja possível gerar a remessa, com o tipo de pagamento PIX para os bancos SICREDI e UNICRED e SICREDI.
Totvs custom tabs box |
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tabs | Remessa de pagamento eletrônico via PIX para o banco SICREDI, Remessa de pagamento eletrônico via PIX para o banco UNICRED |
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ids | passo1,passo2 |
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Totvs custom tabs box items |
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default | yes |
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referencia | passo1 |
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Imagem 01 - Pode ser observado através do componente FCPFM009, a configuração referente ao banco SICREDI, no layout CNAB 240.
Imagem 02 - Pode ser observado a chave PIX referente ao fornecedor "27087".
Imagem 03 - Em seguida está sendo acessado o componente FCPRFP069, informada a conta "748" referente ao banco SICREDI, selecionada uma duplicata referente ao fornecedor "27087", marcada a finalidade "PIX Transferência" no campo "Conta fornecedor" e acionado o botão "Gerar remessa...", para realizar a geração do arquivo.
Imagem 04 - Pode ser observado através do arquivo de remessa gerado, que a chave PIX referente ao fornecedor "27087" selecionado anteriormente, está sendo apresentada corretamente. |
Totvs custom tabs box items |
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default | no |
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referencia | passo2 |
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Imagem 01 - Pode ser observado através do componente FCPFM009, a configuração referente ao banco UNICRED, no layout CNAB 240.
Imagem 02 - Pode ser observado a chave PIX referente ao fornecedor "100".
Imagem 03 - Em seguida está sendo acessado o componente FCPRFP069, informada a conta "136" referente ao banco UNICRED, selecionada uma duplicata referente ao fornecedor "27087", marcada a finalidade "PIX Transferência" no campo "Conta fornecedor" e acionado o botão "Gerar remessa...", para realizar a geração do arquivo.
Imagem 04 - Pode ser observado através do arquivo de remessa gerado, que a chave PIX referente ao fornecedor "100" selecionado anteriormente, está sendo apresentada corretamente. |
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