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  • DT Realizar a geração de remessa eletrônica via PIX para os bancos SICREDI e UNICRED

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Chave

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Produto:

Solucoes_totvs
SolucaoTOTVS Moda

Linha de Produto:

Virtual Age

Segmento:

Segmentos_totvs
Segmento Varejo

Módulo:

Modulos_totvs_manufatura
ModulosTOTVSManufaturaModa - Financeiro

Função:Realizar a geração de remessa eletrônica via PIX para os bancos UNICRED e SICREDI.
País:Brasil
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :

DVAARM-11767


02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Foi solicitada a possibilidade de realizar a geração de remessa eletrônica via Pix para os bancos UNICRED e SICREDI.

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Totvs custom tabs box
tabsRemessa de pagamento eletrônico via PIX para o banco SicrediSICREDI, Remessa de pagamento eletrônico via PIX para o banco UnicredUNICRED
idspasso1,passo2
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapasso1

Imagem 01 - Pode ser observado através do componente FCPFM009, a configuração referente ao banco SICREDI, no layout CNAB 240.


Imagem 02 - Pode ser observado a chave PIX referente ao fornecedor "27087". 


Imagem 03 - Em seguida está sendo acessado o componente FCPRFP069, informada a conta "748" referente ao banco SICREDI, selecionada uma duplicata referente ao fornecedor "27087", marcada a finalidade "PIX Transferência" no campo "Conta fornecedor" e acionado o botão "Gerar remessa...", para realizar a geração do arquivo.


Imagem 04 - Pode ser observado através do arquivo de remessa gerado, que a chave PIX referente ao fornecedor "27087" selecionado anteriormente, está sendo apresentada corretamente.

Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapasso2

Imagem 01 - Pode ser observado através do componente FCPFM009, a configuração referente ao banco UNICRED, no layout CNAB 240.


Imagem 02 - Pode ser observado a chave PIX referente ao fornecedor "100". 


Imagem 03 Em seguida está sendo acessado o componente FCPRFP069, informada a conta "136" referente ao banco UNICRED, selecionada uma duplicata referente ao fornecedor "27087", marcada a finalidade "PIX Transferência" no campo "Conta fornecedor" e acionado o botão "Gerar remessa...", para realizar a geração do arquivo.


Imagem 04 - Pode ser observado através do arquivo de remessa gerado, que a chave PIX referente ao fornecedor "100" selecionado anteriormente, está sendo apresentada corretamente.

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