Histórico da Página
...
Produto: | TOTVS Backoffice | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Linha de Produto: | Linha Protheus | |||||||||||||||||
Segmento: | Backoffice | |||||||||||||||||
Módulo: | SIGAFIS - Fiscal | |||||||||||||||||
Função: |
| |||||||||||||||||
País: | PAR | |||||||||||||||||
Ticket: | Não aplica. | |||||||||||||||||
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) : | DMINA-20392 / DMINA-21048 / DMINA-22696 |
...
CAMPO | TIPO | TAMANHO | DECIMAL | TITULO | DESCRIÇÃO | DESCRIÇÃO ESPANHOL |
---|---|---|---|---|---|---|
A2_CGC | C | 14 | 0 | RUC | RUC do fornecedor | RUC del Proveedor |
A2_NOME | C | 40 | 0 | Razao Social | Nome ou Razao Social | Nombre o razon social |
F1_NUMDES | C | 16 | 0 | N§ Despacho | No. do Despacho | Nro.del Despacho |
F1_VALBRUT | N | 14 | 2 | Vlr.Bruto | Valor bruto da NF | Valor Bruto de la Factura |
F3_CLIEFOR | C | 6 | 0 | Clien/Fornec | Cliente ou Fornecedor | Cliente o Proveedor |
F3_EMISSAO | D | 8 | 0 | Emissao N.F. | Data de Emissao da N.F. | Fecha de Emision Factura |
F3_ENTRADA | D | 8 | 0 | DT Entrada | Data de Entrada Contabil | Fecha de Entrada Contable |
F3_ESPECIE | C | 5 | 0 | Espec.Docum. | Espécie do Documento | Especie del Documento |
F3_EXENTAS | N | 16 | 2 | Isentas | Valores Exentos | Valores exentos |
F3_FILIAL | C | 8 | 0 | Filial | Filial do Sistema | Sucursal del Sistema |
F3_LOJA | C | 2 | 0 | Loja | Loja do Cliente/Fornec. | Tienda Cliente/Proveedor |
F3_NFISCAL | C | 13 | 0 | Nota Fiscal | Numero da Nota Fiscal | Numero de la Factura |
F3_OBSERV | C | 30 | 0 | Observacoes | Mensagem no Livro Fiscal | Mensaje en Libro Fiscal |
F3_SERIE | C | 3 | 0 | Serie N.F. | Serie da Nota Fiscal | Serie de la Factura |
F3_TIPO | C | 1 | 0 | Tipo | Tipo de Lancamento | Tipo de Asiento |
D1_VUNIT1 | N | 14 | 2 | Vlr. Unitario Moeda1 | Vlr. Unitario Moeda1 | Vlr. Unitario Moeda1 |
D1_VUNIT2 | N | 14 | 2 | Vlr. Unitario Moeda2 | Vlr. Unitario Moeda2 | Vlr. Unitario Moeda2 |
D1_VUNIT3 | N | 14 | 2 | Vlr. Unitario Moeda3 | Vlr. Unitario Moeda3 | Vlr. Unitario Moeda3 |
D1_VUNIT4 | N | 14 | 2 | Vlr. Unitario Moeda4 | Vlr. Unitario Moeda4 | Vlr. Unitario Moeda4 |
D1_VUNIT5 | N | 14 | 2 | Vlr. Unitario Moeda5 | Vlr. Unitario Moeda5 | Vlr. Unitario Moeda5 |
D1_IMPOSTO1 | N | 14 | 2 | Impuesto Mon1 | Impuesto Mon1 | Impuesto Mon1 |
D1_IMPOSTO2 | N | 14 | 2 | Impuesto Mon2 | Impuesto Mon2 | Impuesto Mon2 |
D1_IMPOSTO3 | N | 14 | 2 | Impuesto Mon3 | Impuesto Mon3 | Impuesto Mon3 |
D1_IMPOSTO4 | N | 14 | 2 | Impuesto Mon4 | Impuesto Mon4 | Impuesto Mon4 |
D1_IMPOSTO5 | N | 14 | 2 | Impuesto Mon5 | Impuesto Mon5 | Impuesto Mon5 |
07. CAMPOS CUSTOMIZADOS/CALCULADOS
CAMPO | DESCRIÇÃO | Código |
---|---|---|
F3_TOTIVA1 | Para o cálculo do total do IVA 10% | If ( ( cAliasA )->F3_ALQIMP1==5 ) |
F3_TOTIVA2 | Para o cálculo do total do IVA 5% | |
F3_CRED01 | Para o cálculo do total do crédito 10% | |
F3_CRED02 | Para o cálculo do total do crédito 5% |
08.TABELAS UTILIZADAS
- SA1 - Cadastro de clientes
- SA2 - Cadastro de fornecedores
- SF1 - Cabeçalho de notas de entrada
- SF2 - Cabeçalho de notas de saída
- SF3 - Livros Fiscais
...