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  • DT Processo de faturamento de pedido de venda por conta e ordem

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Produto:

Solucoes_totvs
SolucaoTOTVS Moda

Linha de Produto:

Virtual Age

Segmento:

Segmentos_totvs
Segmento Varejo

Módulo:

Modulos_totvs_manufatura
ModulosTOTVSManufaturaModa - Faturamento

País:Brasil
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :

DVAARM-11295 DVAARM-11501


02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Foi solicitada a possibilidade de realizar a geração automática das transações de faturamento por conta e ordem, com o objetivo de que não fique nenhuma parte do processo sem a emissão da nota fiscal correta.

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Regra: Serão geradas transações de faturamento e por conta e ordem para cada contagem existente para o pedido de venda informado.

Observação: Quando o produto possuir item de lote vinculado no item do pedido, o mesmo será vinculado a transação que estiver configurada no GERFM276 para movimentar estoque (kardex).


Totvs custom tabs box
tabsConfigurações das operações, Execução do processo
idspasso1,passo2
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapasso1

Imagem 01 - Demonstra o componente ADMFM014, onde está sendo configurado o parâmetro empresa "TP_FAT_PEDIDO_CONTA_ORDEM" com o valor "0" para a empresa "001".


Imagem 02 - Demonstra o componente GERFM276, onde estão sendo realizadas as configurações referente a operação de faturamento de pedido de venda "3636" e pode ser observado através do componente GERFM249 (apresentado através do botão "Duplica trans/ped") as configurações realizadas que serão utilizadas posteriormente no processo de geração de conta e ordem.


Imagem 03 - Demonstra o componente GERFM276, onde estão sendo realizadas as configurações referente a operação de faturamento de pedido de venda "3637" e pode ser observado através do componente GERFM249 (apresentado através do botão "Duplica trans/ped") as configurações realizadas que serão utilizadas posteriormente no processo de geração de conta e ordem, especificamente na realização do retorno simbólico de armazenamento que será realizado pelo processo.


Imagem 04 - Já para a operação de retorno simbólico, não está sendo configurado nenhuma operação de duplicação de transação.

Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapasso2

Imagem 01 - Demonstra o componente PEDFM001, onde está sendo criado o pedido de venda "869" com a operação de faturamento "3636" demonstrada anteriormente para a empresa "002".


Considerar que a partir daqui, todo o processo foi realizado através da empresa "001".

Imagem 02 - Demonstra o componente PEDFP162, onde está sendo informado através do filtro de pedido de venda, a empresa "002" e o pedido "869". Em seguida foi criada uma contagem com dois itens e está sendo acionado o botão "Gerar transação".

Importante: Vale ressaltar que serão geradas transações de conta e ordem para cada contagem criada para o pedido. Vale ressaltar também, que só é permitido realizar a geração das transações caso a contagem se encontre na situação "Encerrada".


Imagem 03 04 - Ao acionar o botão mencionado anteriormente, primeiramente é apresentada a mensagem perguntando se realmente deseja gerar as transações das contagens e a opção sim está sendo selecionada, para então a mensagem informando que o processo foi concluído com sucesso e as transações foram geradas ser apresentada.


Imagem 05 - Após a geração das transações, podem ser observadas as três transações de conta e ordem que foram geradas sendo elas:

  • Transação "20846" → Gerada para a empresa "002", sendo a transação de origem do faturamento com a operação "3636" de faturamento do pedido de venda;
  • Transação "20847" → Gerada para a empresa "001" com a pessoa da origem da transação de faturamento com a operação "3637", sendo a transação de remessa simbólica por conta e ordem;
  • Transação "20848" → Gerada para a empresa "001" com a pessoa representante da empresa "002" com a operação "3638", sendo ela o retorno simbólico de armazenamento. 

Na sequencia, está sendo acionado o botão "Gerar N.F.".


Imagem 06 - Ao acionar o botão mencionado anteriormente, a mensagem acima é apresentada, questionando se é desejado realmente gerar as notas fiscais e a opção "Sim" está sendo selecionada.


Imagem 07 - Demonstra o componente TRAFM066, onde está sendo realizado o recebimento e o encerramento da transação de venda.


Imagem 08 - Após ter gerada a nota fiscal referente as três transações, a mensagem acima é apresentada, informando que as notas fiscais foram geradas com sucesso.


Imagem 09 - Pode ser observado que as notas fiscais foram geradas corretamente para as transações geradas anteriormente.


Imagem 10 - Ao acessar o detalhamento da transação "20846", podem ser observadas as informações da transação, juntamente com a operação de faturamento de pedido de venda "3636" para a empresa 002 que foi atendida.


Imagem 11 -  Ao acessar o detalhamento da transação "20847", podem ser observadas as informações da transação, juntamente com a operação de remessa simbólica por conta e ordem "3637" para a empresa 001 que foi atendida.


Imagem 12 - Ao acessar o detalhamento da transação "20848", podem ser observadas as informações da transação, juntamente com a operação de retorno simbólico de armazenamento "3638" para a empresa 001 que foi atendida.

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