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Este processo foi implementado para realizar a comunicação junto às soluções de e-commerce utilizadas no TOTVSGestão TOTVS Gestão Financeira, selecionando as transações de pagamentos via cartão de crédito/débito cujos status precisam ser ajustados.
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BuyPage Cielo: Sistema Acessado, Pagamento Pendente, Pagamento Efetuado, Pagamento Confirmado e Leitura de Pagamento Confirmado
Checkout Cielo: Sistema Acessado, Pagamento Confirmado e Pagamento Autorizado
- IFrame Getnet: Cancelamento Pendente
CyberSource: Pagamento Confirmado, Pagamento Autorizado, Cancelamento Pendente e Cancelamento Negado. Sendo que esse último será registrado em casos onde o cliente tenha feito a solicitação de cancelamento pelo canal da adquirente e posteriormente solicitado o cancelamento também pelo processo de "Solicitação de Cancelamento" no TOTVS Gestão Financeira. Dessa forma, o cancelamento solicitado pelo TOTVS Gestão Financeira assumirá o status "Cancelamento Negado" após o processamento do ajuste de transações.
- eRede: Sistema Acessado, Pagamento Confirmado, Pagamento Autorizado e Cancelamento Pendente
- SiTef: Pagamento Confirmado (pega somente transações onde o lançamento relacionado está com o campo Baixa Pendente como "Sitef").
Para cada registro que estiver com estes status acima, o processo irá verificar na adquirente/gateway de pagamento o status da transação e atualizará no TOTVS Gestão Financeira.
ObsObservação: Essa verificação na adquirente/gateway não é feito feita para o SiTef.
Informações Complementares
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