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Totvs custom tabs box
tabsFluxo de Prueba,Configuraciones Previas
idspaso1,paso2
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapaso1
  • A través del configurador tener los parámetros con la siguiente configuración.
    • MV_IMPRETI = IVA| IVC
    • MV_AGENTE = SSSSS. La segunda posición indica la retención del IVA.
  • A través de la rutina “Impuestos Variab.”, ubicada en el módulo SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), contar con registros de IVA y retención de IVA.
  • A través de la rutina “Registrar Nbm.”, ubicada en el módulo SIGACOM (Actualizaciones | Archivos), configurar el impuesto informando la alícuota, folio Fiscal y Serie.
  • A través de la rutina “Proveedores”, ubicada en el módulo SIGACOM (Actualizaciones | Archivos), incluir registro de proveedor.
    • Confirmar que el campo A2_AGENRET esté configurado como N, y el campo A2_RETIVA informado en S; mediante estos campos se configura la retención del IVA.
  • A través de la rutina “Productos”, ubicada en el módulo SIGACOM (Actualizaciones | Archivos), incluir registro de producto.
  • A través de la rutina “Tipos de Entrada y Salida”, ubicada en el módulo SIGACOM (Actualizaciones | Archivos), contar con registro de TES.
  • A través de la rutina “Bancos”, ubicada en el módulo SIGAFIN(Actualizaciones | Archivos), incluir registro de banco.
  • A través de la rutina “Factura de Entrada”, ubicada en el módulo SIGACOM (Actualizaciones | Movimientos), incluir factura de entrada utilizando proveedor, producto y TES registrados previamente.
  • A través de la rutina “Orden de Pago”, ubicada en el módulo SIGACOM (Actualizaciones | Archivos), establecer parámetros para filtrar documentos.
    • Seleccionar documento y clic en botón +Pago automático.
    • Visualizar que en la Orden de pago se realice el cálculo de retención de IVA.
    • En la pestaña de Forma de pago se informa modalidad, banco y posterior clic en botón Grabar
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso2
  •  Crear una factura entrante (MATA102N) para un proveedor que tiene retención de impuestos.

  • Crear una orden de pago () para la factura entrante generada en el paso 1.

  • Incluir la orden de pago en Archivo Tesaka (FISA802).

  • Comprobar que la inclusión se produce sin errores.

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