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Campo: | Descripción | |||||
Código impuesto | Inserte el código para el impuesto que se debe implementar. | |||||
Impuesto ATS | Incluya el código del impuesto ATS. | |||||
Descripción | Incluya la descripción para el impuesto. | |||||
Jurisdicción |
Incluya el código de la jurisdicción al que está vinculado el impuesto. | |||||
Código Fiscal Impuesto | Inserte el código fiscal del impuesto de acuerdo con la nomenclatura indicada por el gobierno. El código fiscal se debe registrar previamente en el Mantenimiento Código Fiscal Impuesto el Mantenimiento código fiscal impuesto - CD0195. Al lado aparece la descripción correspondiente. | |||||
Tipo Factor | Seleccione el tipo de factor de impuesto. Las opciones disponibles son Tasa, Partida y Exento. Esta información se utilizará en la factura electrónica. | |||||
Tipo impuesto | Seleccione el tipo de impuesto que se debe vincular al impuesto. Las opciones disponibles son:
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Impuesto País | Indique si el impuesto de IVA corresponde a un impuesto País o no. | |||||
Impuesto ISD | Indique si el impuesto de IVA corresponde a un impuesto ISD o no. | |||||
Código electrónico | Inserte el código electrónico del impuesto. | |||||
IVA 0% |
Seleccione si el impuesto es IVA cero.
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Aplica convenio doble tributación | Indica si el impuesto aplica el convenio de doble tributación para comprobantes de retención | |||||
Retención PIS / COFINS / CSLL | Cuando se marca, determina que el tipo de impuesto en cuestión, se refiere a PIS/PASEP, COFINS o CSLL.
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% Imp | Inserte el porcentaje de la alícuota que el sistema debe presentar como estándar, y este se puede alterar. Dicho porcentaje se utiliza para el cálculo y cuenta de impuesto utilizado en la contabilización del impuesto. | |||||
Cuenta Impuesto | Inserte la cuenta contable de impuestos donde se debe efectuar la contabilización de los impuestos. | |||||
% Crédito | No se utiliza. | |||||
Cuenta Crédito | No se utiliza. | |||||
Inicio validez | Incluya la fecha de inicio de validez para el impuesto. | |||||
Fin Validez | Incluya la fecha final de validez para el impuesto. | |||||
Módulo | Inserte el módulo para el que se está implementando el impuesto. Que puede ser:
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Clase | Inserte la clase que se debe utilizar cuando se genere un título de impuesto.
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Clasificación | Inserte el código de clasificación del impuesto. | |||||
Serie | Inserte la serie para el impuesto. | |||||
Tipo de cálculo |
Seleccione el tipo de cálculo para el impuesto.
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Incidencia Impto |
Seleccione la incidencia del impuesto.
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Fecha Base Retención |
Seleccione la fecha base para retención del impuesto.
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Tipo Base Retención |
Seleccione el tipo base para impuestos de retención, cuyo objetivo será indicar, para impuestos de retención, la base de cálculo del impuesto retenido. Las opciones disponibles son:
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Valor agregado | Cuando el tipo Impuesto sea "Impuesto de Valor Agregado", informe el tipo de Valor Agregado que se debe aplicar. Las opciones disponibles son: IVA e IEPS. Se utiliza solamente para la Localización México. | |||||
Retención | Cuando el Tipo Impuesto sea "Impuesto de retención", informe el tipo de retención que se debe aplicar. Las opciones disponibles son: IVA e ISR. Utilizado solamente para la Localización México. |
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