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Producto

Solucoes_espanhol
SolucaoTOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Linhas_totvs_espanhol
LinhaLínea Protheus

Segmento:

Segmentos_totvs_espanhol
SegmentoBackoffice

Módulo:SIGAFIN - Financiero
Función:
RutinaNombre TécnicoFecha
FINA088Cancelación de Recibos.22/03/2024
País:México
Ticket:19278888
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMINA-22337

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Totvs custom tabs box
tabsPaso 01, Paso 02, Paso 03, Paso 04Pre-condiciones, Procedimiento
idspaso1,paso2
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapaso1
  • Realizar un respaldo de repositorio (.RPO)
  • Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-22337.
    • Validar que la rutina actualizada coincida con la indicada en la sección 01. Datos Generales del presente Documento Técnico.
  • Tener configurado el parámetro MV_FINA087 configurado como verdadero (.T.).
  • Módulo Facturación (SIGAFAT):
    • Desde el menú Actualizaciones | Archivos | Clientes (CRMA980), configurar un cliente.
    • Desde el menú Actualizaciones | Archivos | Productos (MATA010), configurar un producto.
    • Desde el menú Actualizaciones | Archivos | Tipos de Entrada y Salida (MATA080), configurar una TES de tipo salida.
    • Desde el menú Actualizaciones | Facturación | Facturaciones (MATA467N), ingresar y timbrar una factura de salida informando el cliente, producto y TES configurados anteriormente.
  • Módulo Financiero (SIGAFIN):
    • Desde el menú Actualizaciones | Cuentas Por Cobrar | Totvs Recibo (FINA087A, se redirecciona hacia esta rutina debido al parámetro MV_FINA087), agregar un Recibo de tipo RA.
    • Sin salir de la rutina Cobros Diversos agregar un nuevo Recibo, en esta ocasión compensando la Factura de Salida con el Recibo recién creado.
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso2
  1. Ingresar al módulo Financiero (SIGAFIN).
  2. Ir a Actualizaciones | Cuentas por Cobrar | Anular/timbrar/imprimir Cobros Diversos (FINA088).
  3. Informar los parámetros necesarios para mostrar el primer Recibo generado en las precondiciones (RA).
  4. Dar clic en la barra superior ("marcar todos") y dar clic en "Borrar"
  5. Validar que se muestre el mensaje "El recibo # contiene cheque con baja y no se permite la anulación o borrado."; impidiendo su borrado:Image Modified


04. INFORMACIÓN ADICIONAL

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