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 Al generar una Factura desde un Despachos "MATA143" Despacho(MATA143), no es posible ingresar un código diario Código Diario, como se puede informar desde una Factura de Entrada en la rutina "MATA101N"  (MATA101N) en el campo Cód. Diario " (F1_DIACTB" ), por lo cual se requiere habilitar un campo que permita indicar esta información desde un Despacho.

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En la rutina Despachos (MATA143), se realiza ajuste para que al momento de generar un una Factura desde un Despacho, si se indica el Cód. Diario "(DBB_DIACTB"), esté este sea guardado en el campo Cód. Diario "(F1_DIACTB").


Totvs custom tabs box
tabsPre-condiciones, Pasos, Paso 03, Paso 04
idspaso1,paso2
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapaso1
  1. Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
  2. Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-22248.
    • Validar que la rutina actualizada en el repositorio, coincida con la descrita en la sección 01. DATOS GENERALES.
  3. Realizar los cambios de diccionario indicados en la sección 04. INFORMACIÓN ADICIONAL.
  4. Contar con registros en los catálogos necesarios para el proceso de importaciones.
  5. En el módulo Compras (SIGACOM), desde Actualizaciones | Importaciones | Solicitación de importación (MATA113):
    • Registrar una Solicitud de Importación con un producto.
  6. En el módulo Compras (SIGACOM), desde Actualizaciones | Importaciones | Purchase Order (MATA123):
    • Registrar una Purchase Order.
    • Vincular la Solicitud de Importación previamente registrada, indicar descuento en el ítem.
  7. En el módulo Compras (SIGACOM), desde Actualizaciones | Importaciones | Despachos (MATA143):
    • Registrar un Proceso de Importación.
    • Crear una factura FOB
    • Indicar el Cód. Diario " (DBB_DIACTB"):

    •  Indicar los items ítems de la Purchase Order previamente registrada.
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso2

Generar Factura 

  1. Acceder al módulo Compras (SIGACOM), desde Actualizaciones | Importaciones | Despachos (MATA143).
  2. Seleccionar el Proceso de Importación (Despacho) creado en las precondiciones.
  3. Dar clic en "Otras acciones > Generar Doc. de Entrada".
  4. Dar clic en el botón Generar Doc.Entrada FOB.


Verificar Factura de Entrada

  1. Acceder al módulo Compras (SIGACOM), desde Actualizaciones | Movimientos | Factura de Entrada (MATA101N).
  2. Seleccionar la factura generada en el Proceso de Importación (Despacho) y visualizarla.
  3. Verificar que la factura contenga el Cod. Diario "(F1_DIACTB").


04. INFORMACIÓN ADICIONAL

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Actualizaciones al diccionario de datos

Agregar campo en la tabla Invoices (DBB).

CampoDBB_DIACTB
OrdenZZ
TipoCarácter
Tamaño2
Decimal0
Formato@!
TítuloCod Diario 
DescripciónCod Diario Contabilidad  
Nivel1
UtilizadoSi
Validación de SistemaVazio() .Or. ExistCPO("CVL")                    
ConsultaCVL
HelpInforme el codigo de secuencial de
diario que debe utilizarse para este
movimiento



Card documentos
InformacaoLa presente solución aplica para versión 12.1.2210 o superior, siempre y cuando se tengan las rutinas actualizadas a la fecha indicada en la sección 01 - Datos Generales.
Titulo¡IMPORTANTE!

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